Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление Правительства Нижегородской области от 26.02.2015 N 93 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года N 280"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 280

Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 280, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт Государственной программы":
1.1.1. Позицию "Соисполнители Программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее - Минтранс);".
1.1.2. В позиции "Подпрограммы Программы":
слова "Подпрограмма 4" заменить словами "Подпрограмма 5";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года (далее - Подпрограмма "Повышение энергоэффективности", Подпрограмма 4);";
1.1.3. Позицию "Цели Программы" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области;".
1.1.4. Позицию "Задачи Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства".
1.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета
Государственная программа: всего - 24618109,9 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 3543869,3 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 21074240,6 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2015 год - 3022593,8 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 458227,2 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 2564366,6 тыс. рублей);
2016 год - 3202567,8 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 518500,5 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 2684067,3 тыс. рублей);
2017 год - 3151735,4 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 468522,6 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 2683212,8 тыс. рублей);
2018 год - 4836968,6 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 670092,0 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 4166876,6 тыс. рублей);
2019 год - 5079027,9 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 699574,0 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 4379453,9 тыс. рублей);
2020 год - 5325216,4 тыс. рублей (из них: мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 728953,0 тыс. рублей, без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 4596263,4 тыс. рублей).
Подпрограмма "Развитие производства": всего - 14527996,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1779555,8 тыс. рублей;
2016 год - 1779555,8 тыс. рублей;
2017 год - 1779555,8 тыс. рублей;
2018 год - 2896891,0 тыс. рублей;
2019 год - 3062013,9 тыс. рублей;
2020 год - 3230424,5 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие сельских территорий": всего 5922823,3 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 3543869,3 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2015 год - 637440,2 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 458227,2 тыс. рублей);
2016 год - 789120,5 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 518500,5 тыс. рублей);
2017 год - 716922,6 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 468522,6 тыс. рублей);
2018 год - 1199931,0 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 670092,0 тыс. рублей);
2019 год - 1259614,0 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 699574,0 тыс. рублей);
2020 год - 1319795,0 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 728953,0 тыс. рублей).
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие": всего - 78619,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 26206,4 тыс. рублей;
2016 год - 26206,4 тыс. рублей;
2017 год - 26206,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности" не предусматривает бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма "Обеспечение реализации": всего - 4088670,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 579391,4 тыс. рублей;
2016 год - 607685,1 тыс. рублей;
2017 год - 629050,6 тыс. рублей;
2018 год - 740146,6 тыс. рублей;
2019 год - 757400,0 тыс. рублей;
2020 год - 774996,9 тыс. рублей

--------------------------------
<*> Финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, осуществляемое в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303 (далее - ГП "Развитие транспортной системы...").".
1.1.6. Позицию "Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:

"
Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы
По итогам реализации Государственной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
Подпрограмма "Развитие производства".
1. Индикаторы:
1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 120,6% к 2013 году.
1.2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) 129,4% к 2013 году.
1.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 135,7% к 2013 году.
1.4. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 16,3 млрд рублей.
1.5. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 15,0%.
1.6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 34733 рубля.
1.7. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве 764 человека.
1.8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 90,0%.
1.9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 148,0 млрд рублей.
1.10. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 47257,4 рубля.
1.11. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в пищевой промышленности 2300 человек.
1.12. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 89,9 млрд руб.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры 1550 тыс. тонн;
- льноволокно 2,5 тыс. тонн;
- сахарная свекла 258 тыс. тонн;
- картофель 880 тыс. тонн;
- овощи открытого и защищенного грунта 356 тыс. тонн;
- рапс 19,5 тыс. тонн.
2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе) 200 тыс. тонн;
- молоко 725,9 тыс. тонн;
- яйцо 1500 млн шт.
2.3. Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности:
- мука из зерновых, овощных и других растительных культур, смеси из них 195 тыс. тонн;
- крупа 14 тыс. тонн;
- хлебобулочные изделия 180 тыс. тонн;
- масло подсолнечное нерафинированное и его фракции 3 тыс. тонн;
- сахар белый свекловичный в твердом состоянии 28 тыс. тонн;
- плодоовощные консервы 90 муб;
- полуфабрикаты мясные 54 тыс. тонн;
- колбасные изделия 47 тыс. тонн;
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 325 тыс. тонн.
Подпрограмма "Развитие сельских территорий".
1. Индикаторы:
1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, всего с 2015 по 2020 год 43,9 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе - 22,2 тыс. кв. метров.
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения) в 2020 году 71,0%.
1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2020 году 70,5%.
1.4. Прирост ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2020 году по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 32,082 км.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего с 2015 по 2020 годы 533, в том числе количество молодых семей и молодых специалистов 266.
2.2. Ввод в эксплуатацию газовых сетей с 2015 по 2020 годы 792,1 км.
2.3. Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов с 2015 по 2020 год 209,1 км.
2.4. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, с 2015 по 2020 годы - 89,376 км.
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие".
1. Индикаторы:
1.1. Отсутствие вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок животных.
1.2. Регистрация бешенства домашних животных до 14 случаев.
1.3. Отсутствие вспышек лептоспироза животных.
1.4. Регистрация вспышек заразных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок, до 5 неблагополучных пунктов.
1.5. Регистрация инвазионных болезней животных до 2,3 тысячи.
1.6. Отношение количества ликвидированных очагов инфекции к количеству возникших очагов 100%.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Проведение 964,2 тыс. диагностических исследований, 711,4 тыс. профилактических прививок против особо опасных болезней животных.
2.2. Проведение 2,0 млн диагностических исследований, 282,5 тыс. профилактических прививок домашних животных против природно-очаговых заболеваний и 292,8 тыс. иммунизаций диких плотоядных животных против бешенства.
2.3. Проведение 612,7 тыс. диагностических исследований животных, 1,4 млн профилактических прививок против инфекционных болезней животных, 246,2 тыс. кв. м ветеринарно-санитарных работ, оснащение государственных учреждений ветеринарии дезинфекционными установками.
2.4. Проведение 1,3 млн обработок животных против трематодозов, цестодозов, нематодозов, пироплазмоза, симулиотоксикоза, телязиоза, прочих арахноэнтомозов, пчел против варроатоза, нозематоза, аскосфероза и других болезней.
2.5. Своевременная ликвидация возникших очагов инфекции в соответствии с инструкциями по борьбе с болезнями животных.
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности".
1. Индикаторы:
1.1. Снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории тепловой энергии в тепличных организациях к 2017 году до 130 куб. м/ Гкал.
1.2. Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях к 2017 году на 5,7%.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Потребность тепличных организаций в тепловой энергии, вырабатываемой газовыми котельными, в 2017 году 130254 Гкал.
2.2. Экономия природного газа за счет ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях с 2015 по 2017 годы 2892 тыс. куб. м.
Подпрограмма "Обеспечение реализации".
1. Индикаторы:
1.1. Уровень участия муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области муниципальных программ развития агропромышленного комплекса) - 100%.
1.2. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области - 100%.
1.3. Уровень оказания (выполнения) государственными учреждениями Нижегородской области, находящимися в ведении министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, государственных услуг (работ) от запланированного объема государственных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса - 100%.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом и в разрезе подпрограмм.
2.2. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве 14 тыс. единиц.
2.3. Оказание услуг по разработке и выпуску методических рекомендаций по вопросам развития агропромышленного комплекса в количестве 5 методических рекомендаций по 200 экземпляров.
2.4. Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок в количестве 45 мероприятий.
2.5. Услуги по предоставлению среднего профессионального образования, профессиональной переподготовке и повышению квалификации для 1027 обучающихся и слушателей.
2.6. Выполнение работ по борьбе со злостным сорняком борщевик Сосновского на площади 424,21 га.
2.7. Оказание услуг по химической мелиорации почв на площади 25,5 тыс. га.
2.8. Оказание информационных услуг на основе архивных документов - 1 тыс. исполненных запросов.
2.9. Обеспечение сохранности и учета архивных документов в объеме 24,4 тыс. единиц хранения.
2.10. Оказание автотранспортных услуг в количестве 27,9 тыс. машино-часов, часов
".

1.2. В разделе 2 "Текстовая часть Государственной программы":
1.2.1. Подраздел 2.1 "Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Нижегородской области" дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
"прирост ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2020 году по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 32,082 километра;".
1.2.2. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Государственной программы":
1) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области;";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства.".
1.2.3. В подразделе 2.4 "Перечень основных мероприятий Государственной программы":
1) в абзаце двадцать третьем слова "объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.";
2) дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
"Подпрограмма "Повышение энергоэффективности" направлена на повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства и предусматривает реализацию мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов, в частности природного газа, за счет приобретения нового энергоэффективного генерирующего оборудования.";
3) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах достижения целей и непосредственных результатах Государственной программы" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. В подразделе 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов Государственной программы":
1) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2) таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Государственной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) сноски после таблицы 5 исключить.
1.3. В разделе 3 "Подпрограммы Государственной программы":
1.3.1. В подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года" (далее - Подпрограмма 2):
1) в паспорте Подпрограммы 2:
после позиции "Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 2" дополнить позицией следующего содержания:

"
Соисполнители Подпрограммы 2
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
";

в позиции "Задачи Подпрограммы 2" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"развитие транспортной инфраструктуры";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма "Развитие сельских территорий": всего 5922823,3 тыс. рублей (из них в рамках ГП "Развитие транспортной системы..." <*> - 3543869,3 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2015 год - 637440,2 тыс. рублей (из них в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы..." <*> - 458227,2 тыс. рублей);
2016 год - 789120,5 тыс. рублей (из них в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы..." <*> - 518500,5 тыс. рублей);
2017 год - 716922,6 тыс. рублей (из них в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы..." <*> - 468522,6 тыс. рублей);
2018 год - 1199931,0 тыс. рублей (из них в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы..." <*> - 670092,0 тыс. рублей);
2019 год - 1259614,0 тыс. рублей (из них в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы..." <*> - 699574,0 тыс. рублей);
2020 год - 1319795,0 тыс. рублей (из них в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы..." <*> - 728953,0 тыс. рублей)
";

в позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2":
пункт "1. Индикаторы:" дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4. Прирост ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2020 году по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 32,082 км.";
пункт "2. Непосредственные результаты:" дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
"2.4. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, с 2015 по 2020 годы - 89,376 км.";
дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, осуществляемое в рамках ГП "Развитие транспортной системы...".".
2) в текстовой части Подпрограммы 2:
абзац седьмой подраздела 2.2 "Цели и задачи Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"- развитие транспортной инфраструктуры.";
в подразделе 2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2":
в абзаце первом слово "двум" заменить словом "трем";
в абзаце четвертом слова ", объектов сельскохозяйственного назначения" исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - строительство (реконструкция) автомобильных дорог).";
абзац тринадцатый после слов "обустройства населенных пунктов" дополнить словами ", развития транспортной инфраструктуры";
дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
"Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в настоящей Подпрограмме направлены на обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также общественно значимых объектов сельских населенных пунктов (здания обособленного подразделения организации почтовой связи, здания органа государственной власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в которых расположены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, объекты торговли).
Финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог осуществляется в рамках ГП НО "Развитие транспортной системы...". Ответственным за реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог является Минтранс.";
подраздел 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" дополнить подпунктами 1.4, 2.4 следующего содержания:
"1.4. Прирост ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, по отношению к 2014 году (нарастающим итогом).";
"2.4. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.";
в подразделе 2.7 "Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для достижения целей и результатов Подпрограммы 2":
в абзаце втором слово "двум" заменить на слово "трем";
в абзаце восьмом слова ", строительство объектов сельскохозяйственного назначения" исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.";
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"Финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог осуществляется в рамках ГП "Развитие транспортной системы...". Ответственным за реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог является Минтранс.".
1.3.2. Дополнить Подпрограммой 4 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.3.3. В подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" слова "Подпрограмма 4" в соответствующем падеже заменить словами "Подпрограмма 5" в соответствующем падеже.
1.4. Раздел 4 "Оценка планируемой эффективности Государственной программы" дополнить текстом следующего содержания:
"Подпрограмма "Повышение энергоэффективности".
Общая эффективность Подпрограммы 4 оценивается исходя из достижения установленных значений показателей (индикаторов) по годам реализации.
Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 4 выражается через снижение потребления природного газа тепличными организациями на выработку тепловой энергии путем введения новых генерирующих мощностей.

Эффективность реализации Подпрограммы
"Повышение энергоэффективности"

Показатель
Ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Расход природного газа на производство необходимого количества тепловой энергии в тепличных организациях:





с учетом имеющихся генерирующих мощностей
тыс. куб. м
16 650
17 076
18 496
52 222
с учетом ввода новых генерирующих мощностей
тыс. куб. м
15 750
16 140
17 440
49 330
Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях
%
5,4
5,5
5,7
5,5
".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 26 февраля 2015 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1
"ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ПОДРАЗДЕЛА "2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

"
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
3 022 593,8
3 202 567,8
3 151 735,4
4 836 968,6
5 079 027,9
5 325 216,4
24 618 109,9
Цель 1. Обеспечение продовольственной независимости Нижегородской области в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации
1 779 555,8
1 779 555,8
1 779 555,8
2 896 891,0
3 062 013,9
3 230 424,5
14 527 996,8
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года
1 779 555,8
1 779 555,8
1 779 555,8
2 896 891,0
3 062 013,9
3 230 424,5
14 527 996,8
1.1.
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
135 817,9
135 817,9
135 817,9
213 119,6
225 267,4
237 657,1
1 083 497,8
1.2.
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
604 802,0
604 802,0
604 802,0
1 617 914,8
1 710 135,9
1 804 193,4
6 946 650,1
1.3.
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
668 458,0
668 458,0
668 458,0
806 411,9
852 377,4
899 258,1
4 563 421,4
1.4.
Регулирование рынков продукции растениеводства (формирование регионального зернового фонда)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
5 085,0
5 085,0
5 085,0
5 185,0
40 134,0
5 200,0
65 774,0
1.5.
Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов на территории Нижегородской области (субсидирование части затрат)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
7 020,0
7 020,0
7 020,0
7 756,2
8 198,3
8 649,2
45 663,7
1.6.
Предоставление средств на создание и развитие начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
20 000,0
20 000,0
20 000,0
23 864,8
25 225,1
26 612,5
135 702,4
1.7.
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
192 605,4
192 605,4
192 605,4



577 816,2
1.8.
Развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий (агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий, ремонт мелиоративных систем)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
3 000,0
3 000,0
3 000,0
10 583,1
11 168,6
11 770,0
42 521,7
1.9.
Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
27 050,0
27 050,0
27 050,0
41 194,6
43 542,7
45 937,5
211 824,8
1.10.
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (предоставление средств на погашение реструктурированных долгов перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
25 467,3
25 467,3
25 467,3
150,0
76,0

76 627,9
1.11.
Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (субсидирование части затрат)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
9 000,0
1.12.
Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
37 429,0
37 429,0
37 429,0
28 771,9
30 411,9
32 084,5
203 555,3
1.13.
Научно-методическое обеспечение эффективного развития АПК
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
5 780,0
5 780,0
5 780,0
6 973,4
7 370,9
7 776,3
39 460,6
1.14.
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод
15 000,0
15 000,0
15 000,0
83 444,3
53 761,5
94 062,7
276 268,5
1.15.
Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод, Минсоцполитики
31 041,2
31 041,2
31 041,2
44 893,6
47 452,6
50 062,5
235 532,3
1.16.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов АПК
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод



4 627,8
4 891,6
5 160,7
14 680,1
Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий
637 440,2
789 120,5
716 922,6
1 199 931,0
1 259 614,0
1 319 795,0
5 922 823,3
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года
637 440,2
789 120,5
716 922,6
1 199 931,0
1 259 614,0
1 319 795,0
5 922 823,3
2.1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод, Органы МСУ (по согласованию)
60 000,0
70 362,0
69 426,0
120 000,0
125 000,0
130 000,0
574 788,0
2.2.
Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры
капвложения
2015 - 2020 годы
Минсельхозпрод, Органы МСУ (по согласованию)
119 213,0
200 258,0
178 974,0
409 839,0
435 040,0
460 842,0
1 804 166,0
2.3.
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции <*>
капвложения
2015 - 2020 годы
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (по согласованию)
458 227,2
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
3 543 869,3
Цель 3. Обеспечение эпизоотического благополучия в Нижегородской области
26 206,4
26 206,4
26 206,4



78 619,2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
26 206,4
26 206,4
26 206,4



78 619,2
3.1.
Осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Комитет госветнадзора







3.2.
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
прочие расходы
2015 - 2020 годы
Комитет госветнадзора
24 706,4
24 706,4
24 706,4



74 119,2
3.3.
Создание областного противоэпизоотического отряда, оснащение государственных учреждений ветеринарии специализированным оборудованием
капвложения
2015 - 2020 годы
Комитет госветнадзора
1 500,0
1 500,0
1 500,0



4 500,0
Цель 4. Обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области







Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года







4.1.
Приобретение современного энергоэффективного оборудования для котельных в тепличных организациях
капвложения
2015 - 2017 годы
Минсельхозпрод, сельскохозяйственные организации







Цель 5. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы
579 391,4
607 685,1
629 050,6
740 146,6
757 400,0
774 996,9
4 088 670,6
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
579 391,4
607 685,1
629 050,6
740 146,6
757 400,0
774 996,9
4 088 670,6

--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках ГП "Развитие транспортной системы...".".





Приложение 2
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 26 февраля 2015 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2
"СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ПОДРАЗДЕЛА
"2.5. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

"
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года

Индикаторы:









1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему году
100,1
102,2
103,2
103,0
102,5
102,5
102,6
103,0
2.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему году
101,7
104,0
102,5
102,8
103,0
105,0
105,0
104,0
3.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к предыдущему году
87,9
103,5
104,2
104,3
104,5
104,8
104,9
105,0
4.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
млрд руб.
6,3
7,7
8,8
10,0
11,3
12,8
14,5
16,3
5.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций <*>
%
7,9
12,0
13,0
13,0
13,0
14,0
15,0
15,0
6.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
руб.
14 339,5
16 203,6
19 041,3
21 819,0
25 053,4
27 937,8
31 150,7
34 733,0
7.
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве
чел.
882
819
844
883
813
824
798
764
8.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций
%
80,9
86,5
89,0
89,0
89,0
89,0
89,0
90,0
9.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
млрд руб.
75,3
82,9
90,9
99,6
109,6
120,5
133,7
148,0
10.
Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
руб.
20 469,7
22 926,1
26 145,5
30 093,5
34 087,4
38 012
42 383,3
47 257,4
11.
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в пищевой промышленности
чел.
2 522
2 600
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
12.
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
млрд руб.
52,9
54,7
60,1
65,5
70,9
76,7
82,9
89,9

Непосредственные результаты:









1.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:










зерновые и зернобобовые
тыс. тонн
918,6
1 100,0
1 390,0
1 430,0
1 450,0
1 480,0
1 500,0
1 550,0

льноволокно
тыс. тонн
3,8
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5

сахарная свекла
тыс. тонн
280,7
251,0
252,0
253,0
254,0
255,0
256,0
258,0

картофель
тыс. тонн
829,3
864,0
866,0
870,0
872,0
875,0
878,0
880,0

овощи открытого и защищенного грунта
тыс. тонн
358,2
321,0
323,0
335,0
343,0
345,0
354,0
356,0

рапс
тыс. тонн
33,8
17,0
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
2.
Внесение минеральных удобрений
тыс. тонн д. в.
30,4
34,0
25,0
25,0
25,0
26,0
27,0
28,0
3.
Внесение органических удобрений
млн тонн
1,45
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,90
2,00
4.
Известкование
тыс. га
15,3
15,4
15,5
15,5
15,5
15,4
15,4
15,4
5.
Фосфоритование
тыс. га
10,0
10,1
6,2
6,2
6,2
10,1
10,1
10,1
6.
Площадь закладки многолетних насаждений
га
5,0


1




7.
Ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
тыс. га
10,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,5
8,7
9,0
8.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:










скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
131,3
131,9
134,8
149,7
161,1
173,4
186,6
200,0

молоко
тыс. тонн
611,9
615,0
647,7
658,3
673,5
689,6
708,9
725,9

яйцо
млн шт.
1 342,7
1 300,0
1 310,0
1 370,0
1 400,0
1 410,0
1 450,0
1 500,0
9.
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
условные головы в % к общему поголовью
22,7
19,9
20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
10.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
тыс. гол.
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,1
3,5
11.
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей
тыс. гол.
6,7
6,9
7,0
7,0
7,1
7,1
7,2
7,3
12.
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
30
18
15
15
15
22
24
30
13.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в программе по развитию семейных животноводческих ферм
ед.
17
15
15
15
15
15
15
15
14.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.
17
15
15
15
15
15
15
15
15.
Объемы субсидируемых кредитов и займов, привлеченных малыми формами хозяйствования
млн руб.
1 809,1
1 000,0
950,0
950,0
950,0
1 150,0
1 150,0
1 200,0
16.
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств
тыс. га
0,352
1,5
0,75
0,75
0,5
1,0
1,0
1,0
17.
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них
тыс. тонн
167,4
192,0
193,0
193,0
194,0
194,0
195,0
195,0
18.
Производство крупы
тыс. тонн
8,2
9,0
9,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
19.
Производство хлебобулочных изделий
тыс. тонн
178,0
178,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

в том числе диетических и обогащенных микронутриентами
тыс. тонн
3,7
3,8
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
20.
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
тыс. тонн
1,1
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
21.
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии
тыс. тонн
23,8
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
28,0
22.
Производство плодоовощных консервов
муб
76,3
77,0
82,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90,0
23.
Полуфабрикаты мясные
тыс. тонн
36,0
40,0
42,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
24.
Колбасные изделия
тыс. тонн
35,2
36,0
36,5
38,0
40,0
42,0
44,0
47,0
25.
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
тыс. тонн
322,7
323,0
323,5
324,0
325,0
325,0
325,0
325,0
26.
Масло животное
тыс. тонн
5,8
8,7
8,7
8,8
8,8
10,0
10,5
11,0
27.
Сыры и сырные продукты
тыс. тонн
3,2
6,6
6,7
6,7
6,74
6,8
6,9
7,0
28.
Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов):










зерно
%
82,4
90,0
90,0
93,0
95,0
96,0
96,0
97,0

сахар, произведенный из сахарной свеклы
%
12,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

масло растительное
%
2,4
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0

картофель
%
96,4
96,8
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0

мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)
%
38,5
39,0
40,0
42,1
45,2
48,4
51,9
55,0

молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)
%
60,4
62,5
63,1
64,0
65,2
66,4
67,6
70,0
29.
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке
тыс. тонн


10
8



10,0
30.
Приобретение новой сельскохозяйственной техники










тракторы
шт.
195
180
90
95
95
190
190
200

зерноуборочные комбайны
шт.
123
150
75
75
75
170
170
190

кормоуборочные комбайны
шт.
26
55
30
30
30
70
70
75
31.
Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
чел.
185
185
150
150
150
190
190
190
32.
Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях, от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
%
15,0
15,0
8,0
9,0
10,0
17,0
17,0
17,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года

Индикаторы:









1.
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего
тыс. кв. м
12,1
6,3
6,35
6,4
6,5
8,3
8,2
8,1

в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе
тыс. кв. м
6,0
3,2
3,25
3,3
3,4
4,1
4,1
4,0
2.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения)
%
68,0
68,4
68,6
68,8
69,0
70,0
70,5
71,0
3.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой
%
68,0
68,4
68,7
68,9
69,1
69,7
70,2
70,5
4.
Прирост ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) <**>
км
x
x
8,995
9,829
14,729
20,180
25,631
32,082

Непосредственные результаты:









1.
Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего
семей
158
95
66
73
68
110
109
107

в том числе количество молодых семей и молодых специалистов
семей
89
57
33
37
34
55
54
53
2.
Ввод в эксплуатацию газовых сетей
км
167,3
228,0
60,8
56,2
45,1
200,0
210,0
220,0
3.
Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов
км
39,5
25,1
1,8
10,1
52,2
40,0
45,0
60,0
4.
Ввод объектов образования
единиц

1
1





5.
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих постоянную круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования <**>
км
13,425
9,549
18,544
10,383
14,449
15,0
15,0
16,0
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

Индикаторы:









1.
Отсутствие вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок
неблагополучный пункт
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Регистрация бешенства домашних животных
случаев
17
16
16
15
15
15
14
14
3.
Отсутствие вспышек лептоспироза животных
неблагополучный пункт
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Регистрация вспышек заразных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок
неблагополучный пункт
8
7
7
7
6
6
5
5
5.
Регистрация инвазионных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических обработок
тыс. случаев
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
6.
Отношение количества ликвидированных очагов инфекции к количеству возникших очагов
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Непосредственные результаты:









1.
Проведение диагностических исследований особо опасных болезней животных
тыс. голов
997,4
981,7
978,7
975,8
972,9
970,0
967,1
964,2
2.
Проведение профилактических прививок против особо опасных болезней животных
тыс. голов
798,6
724,3
722,1
719,9
717,7
715,6
713,5
711,4
3.
Проведение диагностических исследований природно-очаговых заболеваний
млн голов
2,3
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4.
Проведение профилактических прививок домашних животных против природно-очаговых заболеваний
тыс. голов
266,6
287,8
286,9
286,0
285,1
284,2
283,3
282,5
5.
Проведение иммунизации диких плотоядных животных против бешенства
тыс. голов
298,2
298,2
297,3
296,4
295,5
294,6
293,7
292,8
6.
Проведение диагностических исследований на инфекционную заболеваемость животных
тыс. голов
436,8
623,8
621,9
620,0
618,1
616,3
614,5
612,7
7.
Проведение профилактических прививок против инфекционных болезней животных
тыс. голов
1 700,0
1 411,7
1 407,5
1 403,3
1 399,1
1 394,9
1 390,7
1 386,5
8.
Проведение ветеринарно-санитарных работ против инфекционных болезней животных
тыс. кв. м
260,7
250,4
249,7
249,0
248,3
247,6
246,9
246,2
9.
Проведение обработок животных против трематодозов, цестодозов, нематодозов, пироплазмоза, симулиотоксикоза, телязиоза, прочих арахноэнтомозов, пчел против варроатоза, нозематоза, аскофероза и других болезней
млн голов
1,7
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года

Индикаторы:









1.
Снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории тепловой энергии в тепличных организациях
куб. м/Гкал
142
142
130
130
130



2.
Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях
%
-
-
5,4
5,5
5,7




Непосредственные результаты:









1.
Потребность тепличных организаций в тепловой энергии, вырабатываемой газовыми котельными
Гкал
96 277
96 127
117 254
120 254
130 254



2.
Экономия природного газа за счет ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях
тыс. куб. м
-
-
900,0
936,0
1 056,0



Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:









1.
Уровень участия муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области муниципальных программ развития агропромышленного комплекса)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Уровень оказания (выполнения) государственными учреждениями Нижегородской области, находящимися в ведении министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, государственных услуг (работ) от запланированного объема государственных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Непосредственные результаты:









1.
Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса (количество консультаций)
тыс. единиц
14,1
14
14
14
14
14
14
14
2.
Оказание услуг по разработке и выпуску методических рекомендаций по вопросам развития агропромышленного комплекса (количество выпущенных методических рекомендаций)
единиц
5
2
2
2
2
5
5
5
3.
Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок (количество проведенных мероприятий)
единиц
45
0
0
0
0
45
45
45
4.
Услуги по предоставлению среднего профессионального образования, профессиональной переподготовке и повышению квалификации (количество обучающихся и слушателей)
чел.
695
797
869
947
972
1 032
1 027
1 027
5.
Выполнение работ по борьбе со злостным сорняком борщевик Сосновского
га
424,21
424,21
286,42
286,42
286,42
424,21
424,21
424,21
6.
Оказание услуг по химической мелиорации почв
тыс. га
25,5
25,5
21,7
21,7
21,7
25,5
25,5
25,5
7.
Оказание информационных услуг на основе архивных документов (количество исполненных запросов)
единиц
1 287
1 000
700
700
700
1 000
1 000
1 000
8.
Обеспечение сохранности и учета архивных документов (объем хранимых документов)
единиц хранения
24 867
24 364
24 479
24 317
24 317
24 392
24 392
24 392
9.
Оказание автотранспортных услуг
машино-часов, часов
25 854
27 000
25 500
25 500
25 500
27 700
27 800
27 900

--------------------------------
<*> Для целей настоящей Государственной программы под сельскохозяйственными организациями понимаются организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ и услуг) таких организаций доля от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 50 процентов за календарный год, а также представляющие отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, а зарегистрированные на территории города Нижнего Новгорода - в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
<**> Ответственным за выполнение индикатора достижения цели и непосредственного результата реализации Подпрограммы 2 является Минтранс.".





Приложение 3
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 26 февраля 2015 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 4 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА" ПОДРАЗДЕЛА "2.8. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

"
Статус
Подпрограмма Государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
Всего
3 022 593,8
3 202 567,8
3 151 735,4
4 836 968,6
5 079 027,9
5 325 216,4
Государственный заказчик - координатор Минсельхозпрод
2 531 119,0
2 650 819,7
2 649 965,2
4 158 972,6
4 371 099,3
4 587 449,3
соисполнитель 1 Минсоцполитики
7 041,2
7 041,2
7 041,2
7 904,0
8 354,6
8 814,1
соисполнитель 2 Минтранс <*>
458 227,2
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
соисполнитель 3 Комитет госветнадзора
26 206,4
26 206,4
26 206,4



Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года
Всего
1 779 555,8
1 779 555,8
1 779 555,8
2 896 891,0
3 062 013,9
3 230 424,5
Государственный заказчик - координатор Минсельхозпрод
1 772 514,6
1 772 514,6
1 772 514,6
2 888 987,0
3 053 659,3
3 221 610,4
соисполнитель 1 Минсоцполитики
7 041,2
7 041,2
7 041,2
7 904,0
8 354,6
8 814,1
соисполнитель 2 Минтранс <*>






соисполнитель 3 Комитет госветнадзора






Подпрограмма 2
"Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года
Всего
637 440,2
789 120,5
716 922,6
1 199 931,0
1 259 614,0
1 319 795,0
Государственный заказчик - координатор Минсельхозпрод
179 213,0
270 620,0
248 400,0
529 839,0
560 040,0
590 842,0
соисполнитель 1 Минсоцполитики






соисполнитель 2 Минтранс <*>
458 227,2
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
соисполнитель 3 Комитет госветнадзора






Подпрограмма 3
"Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
Всего
26 206,4
26 206,4
26 206,4



Государственный заказчик - координатор Минсельхозпрод






соисполнитель 1 Минсоцполитики






соисполнитель 2 Минтранс <*>






соисполнитель 3 Комитет госветнадзора
26 206,4
26 206,4
26 206,4



Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года
Всего






Государственный заказчик - координатор Минсельхозпрод






соисполнитель 1 Минсоцполитики






соисполнитель 2 Минтранс <*>






соисполнитель 3 Комитет госветнадзора






Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
579 391,4
607 685,1
629 050,6
740 146,6
757 400,0
774 996,9
Государственный заказчик - координатор Минсельхозпрод
579 391,4
607 685,1
629 050,6
740 146,6
757 400,0
774 996,9
соисполнитель 1 Минсоцполитики






соисполнитель 2 Минтранс <*>






соисполнитель 3 Комитет госветнадзора







--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках ГП "Развитие транспортной системы...".".





Приложение 4
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 26 февраля 2015 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 5 "ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ" ПОДРАЗДЕЛА "2.8. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

"
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
32 365 363,6
32 864 673,1
31 806 985,8
32 874 925,2
34 241 334,2
35 699 778,6
расходы областного бюджета
3 022 593,8
3 202 567,8
3 151 735,4
4 836 968,6
5 079 027,9
5 325 216,4
расходы местных бюджетов
13 975,0
39 458,0
39 079,0
14 805,0
15 649,0
16 509,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
1 895 484,5
1 889 443,9
2 201 025,7
2 565 000,9
2 695 245,5
2 790 881,2
юридические лица






прочие источники
27 433 310,3
27 733 203,4
26 415 145,7
25 458 150,7
26 451 411,8
27 567 172,0
Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года
Всего, в т.ч.
30 841 023,6
31 292 204,1
30 224 849,2
30 690 042,6
31 970 671,2
33 341 477,7
расходы областного бюджета
1 779 555,8
1 779 555,8
1 779 555,8
2 896 891,0
3 062 013,9
3 230 424,5
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
1 784 627,5
1 828 081,9
2 078 137,7
2 445 000,9
2 570 245,5
2 660 881,2
юридические лица






прочие источники
27 276 840,3
27 684 566,4
26 367 155,7
25 348 150,7
26 338 411,8
27 450 172,0
Основное мероприятие 1.1
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
Всего, в т.ч.
549 475,0
556 883,1
704 343,7
1 208 898,4
1 311 286,0
1 378 360,1
расходы областного бюджета
135 817,9
135 817,9
135 817,9
213 119,6
225 267,4
237 657,1
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
246 067,1
248 051,0
389 385,9
513 111,6
575 322,4
599 976,0
юридические лица






прочие источники
167 590,0
173 014,2
179 139,9
482 667,2
510 696,2
540 727,0
Основное мероприятие 1.2
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
Всего, в т.ч.
6 809 468,6
7 012 263,1
7 189 276,4
6 399 264,8
6 724 824,9
7 068 180,4
расходы областного бюджета
604 802,0
604 802,0
604 802,0
1 617 914,8
1 710 135,9
1 804 193,4
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
153 416,6
138 926,1
190 644,4
373 840,0
376 029,0
378 937,0
юридические лица






прочие источники
6 051 250,0
6 268 535,0
6 393 830,0
4 407 510,0
4 638 660,0
4 885 050,0
Основное мероприятие 1.3
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
Всего, в т.ч.
17 788 898,8
18 581 226,6
19 177 168,3
19 964 217,1
20 634 836,1
21 392 018,1
расходы областного бюджета
668 458,0
668 458,0
668 458,0
806 411,9
852 377,4
899 258,1
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
1 181 154,8
1 228 130,8
1 276 358,4
1 326 824,3
1 377 697,1
1 425 794,2
юридические лица






прочие источники
15 939 286,0
16 684 637,8
17 232 351,9
17 830 980,9
18 404 761,6
19 066 965,8
Основное мероприятие 1.4
Регулирование рынков продукции растениеводства (формирование регионального зернового фонда)
Всего, в т.ч.
5 085,0
5 085,0
5 085,0
5 185,0
40 134,0
5 200,0
расходы областного бюджета
5 085,0
5 085,0
5 085,0
5 185,0
40 134,0
5 200,0
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 1.5
Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов на территории Нижегородской области (субсидирование части затрат)
Всего, в т.ч.
7 020,0
7 020,0
7 020,0
7 756,2
8 198,3
8 649,2
расходы областного бюджета
7 020,0
7 020,0
7 020,0
7 756,2
8 198,3
8 649,2
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 1.6
Предоставление средств на создание и развитие начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Всего, в т.ч.
117 867,0
122 654,0
127 588,0
136 510,8
142 819,1
149 145,5
расходы областного бюджета
20 000,0
20 000,0
20 000,0
23 864,8
25 225,1
26 612,5
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
48 927,0
51 324,0
53 788,0
56 316,0
58 794,0
61 263,0
юридические лица






прочие источники
48 940,0
51 330,0
53 800,0
56 330,0
58 800,0
61 270,0
Основное мероприятие 1.7
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции
Всего, в т.ч.
3 210 715,4
2 535 850,4
440 605,4



расходы областного бюджета
192 605,4
192 605,4
192 605,4



расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники
3 018 110,0
2 343 245,0
248 000,0



Основное мероприятие 1.8
Развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий (агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий, ремонт мелиоративных систем)
Всего, в т.ч.
1 332 689,9
1 414 129,1
1 500 380,6
10 583,1
11 168,6
11 770,0
расходы областного бюджета
3 000,0
3 000,0
3 000,0
10 583,1
11 168,6
11 770,0
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники
1 329 689,9
1 411 129,1
1 497 380,6



Основное мероприятие 1.9
Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)
Всего, в т.ч.
393 644,4
409 591,3
430 246,3
461 468,2
482 006,7
514 497,7
расходы областного бюджета
27 050,0
27 050,0
27 050,0
41 194,6
43 542,7
45 937,5
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
154 601,0
161 189,0
167 961,0
174 909,0
182 403,0
194 911,0
юридические лица






прочие источники
211 993,4
221 352,3
235 235,3
245 364,6
256 061,0
273 649,2
Основное мероприятие 1.10
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (предоставление средств на погашение реструктурированных долгов перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами)
Всего, в т.ч.
39 978,3
31 082,3
26 617,3
218,0
109,0

расходы областного бюджета
25 467,3
25 467,3
25 467,3
150,0
76,0

расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники
14 511,0
5 615,0
1 150,0
68,0
33,0

Основное мероприятие 1.11
Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (субсидирование части затрат)
Всего, в т.ч.
9 931,0
10 461,0
10 560,0
12 150,0
12 780,0
13 450,0
расходы областного бюджета
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
461,0
461,0




юридические лица






прочие источники
8 470,0
9 000,0
9 560,0
10 150,0
10 780,0
11 450,0
Основное мероприятие 1.12
Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, конференций, выставок и других мероприятий)
Всего, в т.ч.
37 429,0
37 429,0
37 429,0
28 771,9
30 411,9
32 084,5
расходы областного бюджета
37 429,0
37 429,0
37 429,0
28 771,9
30 411,9
32 084,5
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 1.13
Научно-методическое обеспечение эффективного развития АПК
Всего, в т.ч.
5 780,0
5 780,0
5 780,0
6 973,4
7 370,9
7 776,3
расходы областного бюджета
5 780,0
5 780,0
5 780,0
6 973,4
7 370,9
7 776,3
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 1.14
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
Всего, в т.ч.
502 000,0
531 708,0
531 708,0
2 398 524,3
2 512 381,5
2 705 122,7
расходы областного бюджета
15 000,0
15 000,0
15 000,0
83 444,3
53 761,5
94 062,7
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники
487 000,0
516 708,0
516 708,0
2 315 080,0
2 458 620,0
2 611 060,0
Основное мероприятие 1.15
Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК
Всего, в т.ч.
31 041,2
31 041,2
31 041,2
44 893,6
47 452,6
50 062,5
расходы областного бюджета
31 041,2
31 041,2
31 041,2
44 893,6
47 452,6
50 062,5
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 1.16
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов АПК
Всего, в т.ч.



4 627,8
4 891,6
5 160,7
расходы областного бюджета



4 627,8
4 891,6
5 160,7
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Подпрограмма 2
"Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года
Всего, в т.ч.
788 405,2
923 240,5
911 542,6
1 444 736,0
1 513 263,0
1 583 304,0
расходы областного бюджета
637 440,2
789 120,5
716 922,6
1 199 931,0
1 259 614,0
1 319 795,0
расходы местных бюджетов
13 975,0
39 458,0
39 079,0
14 805,0
15 649,0
16 509,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
95 520,0
46 025,0
107 551,0
120 000,0
125 000,0
130 000,0
юридические лица






прочие источники
41 470,0
48 637,0
47 990,0
110 000,0
113 000,0
117 000,0
Основное мероприятие 2.1
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат
Всего, в т.ч.
138 240,0
162 124,0
159 967,0
296 600,0
307 400,0
319 200,0
расходы областного бюджета
60 000,0
70 362,0
69 426,0
120 000,0
125 000,0
130 000,0
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
36 770,0
43 125,0
42 551,0
66 600,0
69 400,0
72 200,0
юридические лица






прочие источники
41 470,0
48 637,0
47 990,0
110 000,0
113 000,0
117 000,0
Основное мероприятие 2.2
Строительство в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Всего, в т.ч.
191 938,0
242 616,0
283 053,0
478 044,0
506 289,0
535 151,0
расходы областного бюджета
119 213,0
200 258,0
178 974,0
409 839,0
435 040,0
460 842,0
расходы местных бюджетов
13 975,0
39 458,0
39 079,0
14 805,0
15 649,0
16 509,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
58 750,0
2 900,0
65 000,0
53 400,0
55 600,0
57 800,0
юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 2.3
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции <*>
Всего, в т.ч.
458 227,2
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
расходы областного бюджета
458 227,2
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Подпрограмма 3
"Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
Всего, в т.ч.
41 543,4
41 543,4
41 543,4



расходы областного бюджета
26 206,4
26 206,4
26 206,4



расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
15 337,0
15 337,0
15 337,0



юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 3.1
Осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями
Всего, в т.ч.
15 337,0
15 337,0
15 337,0



расходы областного бюджета






расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет
15 337,0
15 337,0
15 337,0



юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 3.2
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
Всего, в т.ч.
24 706,4
24 706,4
24 706,4



расходы областного бюджета
24 706,4
24 706,4
24 706,4



расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Основное мероприятие 3.3
Создание областного противоэпизоотического отряда, оснащение государственных учреждений ветеринарии специализированным оборудованием
Всего, в т.ч.
1 500,0
1 500,0
1 500,0



расходы областного бюджета
1 500,0
1 500,0
1 500,0



расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники






Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года
Всего, в т.ч.
115 000,0





расходы областного бюджета






расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники
115 000,0





Основное мероприятие 4.1
Приобретение современного энергоэффективного оборудования для котельных в тепличных организациях
Всего, в т.ч.
115 000,0





расходы областного бюджета






расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники
115 000,0





Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
579 391,4
607 685,1
629 050,6
740 146,6
757 400,0
774 996,9
расходы областного бюджета
579 391,4
607 685,1
629 050,6
740 146,6
757 400,0
774 996,9
расходы местных бюджетов






расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации






расходы территориальных государственных внебюджетных фондов






федеральный бюджет






юридические лица






прочие источники







--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках ГП "Развитие транспортной системы...".".





Приложение 5
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 26 февраля 2015 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 3
"ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве
Нижегородской области" до 2017 года

1. Паспорт Подпрограммы 4

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 4
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Цель Подпрограммы 4
Повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства
Задачи Подпрограммы 4
Снижение потребления природного газа на производство сельскохозяйственной продукции;
снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" предусмотрена в период с 2015 по 2017 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности" не предусматривает бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4
1. Индикаторы:
1.1. Снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории тепловой энергии в тепличных организациях к 2017 году до 130 куб. м/Гкал.
1.2. Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях к 2017 году на 5,7%.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Потребность тепличных организаций в тепловой энергии, вырабатываемой газовыми котельными, в 2017 году 130254 Гкал.
2.2. Экономия природного газа за счет ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях с 2015 по 2017 годы 2892 тыс. куб. м

2. Текстовая часть Подпрограммы 4

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы 4, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой реализации Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" является осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве.
В настоящее время, благодаря осуществлению мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в Нижегородской области сложился определенный потенциал для развития и модернизации производства.
Наиболее энергоемким направлением сельскохозяйственного производства является овощеводство защищенного грунта. В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена в среднем составляют 4%, удобрения - 6%, оплату труда - 20%, электроэнергию - 10%, прочие затраты - 18%, а на приобретение тепловой энергии - более 35%.
В период с 2009 по 2013 годы средний индекс цен производителей по виду деятельности "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 151,8%, а цены производителей овощей защищенного грунта выросли в среднем за указанный период на 36,3%.
Ситуация в производстве тепличных овощей осложняется еще тем, что до 75% действующих в Нижегородской области тепличных объектов построены в 1970 - 1980 годах. Износ основных фондов составляет 80 - 85%. Расход газа на производство 1 кг овощей составляет в среднем 3,2 - 5,5 куб. м, а в современных культивационных сооружениях этот показатель не превышает 1,0 - 1,2 куб. м.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие производства тепличных овощей в Нижегородской области, являются энергоемкость производства продукции и высокая степень износа генерирующего оборудования.
Решение указанной проблемы возможно только при комплексном и системном подходе, что и обусловило необходимость разработки настоящей Подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы будут способствовать повышению энергетической эффективности и улучшат финансовое состояние тепличных организаций Нижегородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы 4

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 2020 года, приоритетным направлением при реализации Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" является снижение потребления энергетических ресурсов, в частности природного газа, за счет приобретения нового энергоэффективного оборудования для котельных в тепличных организациях Нижегородской области.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства.
Достижение указанной цели планируется за счет решения следующих задач:
- снижение потребления природного газа на производство сельскохозяйственной продукции;
- снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" предусмотрена в период с 2015 по 2017 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" предусматривается в рамках осуществления основного мероприятия, отраженного в таблице 1 текстовой части Государственной программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 4

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов ее реализации.
1. Индикаторы:
1.1. Снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории тепловой энергии в тепличных организациях.
1.2. Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Потребность тепличных организаций в тепловой энергии, вырабатываемой газовыми котельными.
2.2. Экономия природного газа за счет ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях.
Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 4, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части Государственной программы.

2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 4

Принятие дополнительных нормативных правовых актов в целях реализации Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" не требуется.

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области для достижения целей
и результатов Подпрограммы 4

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" не предусматривается.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" за счет областного бюджета приведена в таблице 4 текстовой части Государственной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" за счет всех источников приведена в таблице 5 текстовой части Государственной программы.

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

В процессе реализации Подпрограммы "Повышение энергоэффективности" могут проявиться внешние факторы (риски), негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 4, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию;
- отсутствие организаций агропромышленного комплекса (крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные средства на проведение подпрограммных мероприятий.
С целью минимизации влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 4 запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы 4 и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы 4, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы 4;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.".


------------------------------------------------------------------