Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Городецкого района Нижегородской области от 20.08.2015 N 1710 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2015 г. № 1710

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ"

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Городецком районе" на 2015 год, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями от 26.02.2015 № 637), администрация Городецкого муниципального района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Городецком районе", утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014 № 3544 (в редакции постановления от 05.05.2015 № 1007) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт "Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"
Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 1161697,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 146412,0 тыс. руб.;
2016 год - 189153,5 тыс. руб.;
2017 год - 189510,5 тыс. руб.;
2018 год - 200691,9 тыс. руб.;
2019 год - 212131,1 тыс. руб.;
2020 год - 223798,3 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и образования в сфере культуры" - 1040667,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 129791,6 тыс. руб.;
2016 год - 169517,4 тыс. руб.;
2017 год - 170063,9 тыс. руб.;
2018 год - 180097,9 тыс. руб.;
2019 год - 190363,3 тыс. руб.;
2020 год - 200833,3 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма" - 47684,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6149,9 тыс. руб.;
2016 год - 7736,8 тыс. руб.;
2017 год - 7753,0 тыс. руб.;
2018 год - 8210,5 тыс. руб.;
2019 год - 8678,5 тыс. руб.;
2020 год - 9155,8 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы "Развитие туризма на территории Городецкого района" - 24293,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2744,2 тыс. руб.;
2016 год - 4020,9 тыс. руб.;
2017 год - 4020,9 тыс. руб.;
2018 год - 4258,1 тыс. руб.;
2019 год - 4500,8 тыс. руб.;
2020 год - 4748,4 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма" - 1780,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 406,2 тыс. руб.;
2016 год - 251,4 тыс. руб.;
2017 год - 257,5 тыс. руб.;
2018 год - 272,7 тыс. руб.;
2019 год - 288,2 тыс. руб.;
2020 год - 304,0 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 47272,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7320,1 тыс. руб.;
2016 год - 7627,0 тыс. руб.;
2017 год - 7415,2 тыс. руб.;
2018 год - 7852,7 тыс. руб.;
2019 год - 8300,3 тыс. руб.;
2020 год - 8756,8 тыс. руб.
".

1.2. В текстовой части Программы:
1.2.1. В разделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы" в таблице 1 непосредственный результат "Средняя заработная плата работников учреждений культуры Городецкого района в месяц" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Городецком районе" изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 (факт)
2014 (оценка)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
1
Средняя заработная плата работников учреждений культуры Городецкого района в месяц
тыс. руб.
14904,44
20880,67
20880,67
29958,83
42990,92
47547,96
47547,96
47547,96
".

1.2.2. В разделе 2.6 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
- в абзаце первом цифры "1163985,0" заменить цифрами "1161697,3", цифры "824305,2" заменить цифрами "832148,3";
- таблицу 2 и таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию
программы за счет всех источников финансирования

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Программа "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Всего, в том числе
146 412,0
189 153,5
189 510,5
200 691,9
212 131,1
223 798,3
1 161 697,3
ФБ







ОБ
45 346,7
55 600,0
50 964,0
53 971,0
57 047,3
60 184,8
323 113,8
МБ
100 049,7
132 589,3
137 524,5
145 638,6
153 939,7
162 406,5
832 148,3
ВнБ
1 015,6
964,2
1 022,0
1 082,3
1 144,1
1 207,0
6 435,2
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе
129 791,6
169 517,4
170 063,9
180 097,9
190 363,3
200 833,3
1 040 667,4
ФБ







ОБ
38 402,7
53 472,2
49 048,0
51 942,0
54 902,6
57 922,2
305 689,7
МБ
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3 882,4
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе
6 149,9
7 736,8
7 753,0
8 210,5
8 678,5
9 155,8
47 684,5
ФБ







ОБ
1 912,5





1 912,5
МБ
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
ВнБ
255,6
271,3
287,5
304,5
321,9
339,6
1 780,4
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе
2 744,2
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
24 293,3
ФБ







ОБ
677,8





677,8
МБ
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
ВнБ
106,9





106,9
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе
406,2
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1 780,0
ФБ







ОБ







МБ
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе
7 320,1
7 627,0
7 415,2
7 852,7
8 300,3
8 756,8
47 272,1
ФБ







ОБ
4 353,7
2 127,8
1 916,0
2 029,0
2 144,7
2 262,6
14 833,8
МБ
2 966,4
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
32 438,3
ВнБ








Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Программа "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Всего, в том числе:
100 049,7
132 589,3
137 524,5
145 638,6
153 939,7
162 406,5
832 148,3
Управление культуры и туризма
100 049,7
132 589,3
137 524,5
145 638,6
153 939,7
162 406,5
832 148,3
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе:
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
Управление культуры и туризма
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе:
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
Управление культуры и туризма
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе:
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
Управление культуры и туризма
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе:
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
Управление культуры и туризма
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе:
2 966,4
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
32 438,3
Управление культуры и туризма
2 966,4
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
32 438,3
".

1.3. В разделе 3.1 "Подпрограмма "Развитие культуры и образования в сфере культуры" (далее - подпрограмма 1)":
1.3.1. В подразделе 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" пункт "Объем расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

"
Объем расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и образования в сфере культуры" - 1040667,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 129791,6 тыс. руб.;
2016 год - 169517,4 тыс. руб.;
2017 год - 170063,9 тыс. руб.;
2018 год - 180097,9 тыс. руб.;
2019 год - 190363,3 тыс. руб.;
2020 год - 200833,3 тыс. руб.
".

1.3.2. В подразделе 3.1.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1":
- в пункте 1 цифры "412616,2" заменить цифрами "412050,1";
- в пункте 2 цифры "48160,2" заменить цифрами "47968,4";
- в пункте 3 цифры "84091,2" заменить цифрами "83896,3";
- в пункте 4 цифры "196427,2" заменить цифрами "196175,7";
- в пункте 5 цифры "299815,5" заменить цифрами "300576,9".
1.3.3. В подразделе 3.1.7 "Обоснование объемов финансовых ресурсов":
- в абзаце первом цифры "1041110,3" заменить цифрами "1040667,4", цифры "716483,6" заменить цифрами "731095,3";
- таблицу 5 и таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе
129 791,6
169 517,4
170 063,9
180 097,9
190 363,3
200 833,3
1 040 667,4
ФБ







ОБ
38 402,7
53 472,2
49 048,0
51 942,0
54 902,6
57 922,2
305 689,7
МБ
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3 882,4

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных
средств района)

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе:
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
Управление культуры и туризма
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
".

1.4. В разделе 3.2 "Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма" (далее - подпрограмма 2)":
1.4.1 В подразделе 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" пункт "Объем расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

"
Объем расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма" - 47684,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6149,9 тыс. руб.;
2016 год - 7736,8 тыс. руб.;
2017 год - 7753,0 тыс. руб.;
2018 год - 8210,5 тыс. руб.;
2019 год - 8678,5 тыс. руб.;
2020 год - 9155,8 тыс. руб.
".

1.4.2. В подразделе 3.2.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2":
- в пункте 1 цифры "778,6" заменить цифрами "773,6", цифры "667,7" заменить цифрами "662,7";
- в пункте 2 цифры "43989,0" заменить цифрами "43012,0", цифры "42689,1" заменить цифрами "39799,6";
- в пункте 3 цифры "4503,1" заменить цифрами "3898,9", цифры "4133,5" заменить цифрами "3529,3".
1.4.3. В подразделе 3.2.7 "Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2":
- в абзаце первом цифры "49270,7" заменить цифрами "47684,5", цифры "47490,3" заменить цифрами "43991,6";
- таблицу 8 и таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе
6 149,9
7 736,8
7 753,0
8 210,5
8 678,5
9 155,8
47 684,5
ФБ







ОБ
1 912,5





1 912,5
МБ
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
ВнБ
255,6
271,3
287,5
304,5
321,9
339,6
1780,4

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе:
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
Управление культуры и туризма
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
".

1.5. В разделе 3.3 "Подпрограмма "Развитие туризма на территории Городецкого района" (далее - подпрограмма 3)":
1.5.1. В подразделе 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" пункт "Объем расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

"
Объем расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Развитие туризма на территории Городецкого района" - 24293,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2744,2 тыс. руб.;
2016 год - 4020,9 тыс. руб.;
2017 год - 4020,9 тыс. руб.;
2018 год - 4258,1 тыс. руб.;
2019 год - 4500,8 тыс. руб.;
2020 год - 4748,4 тыс. руб.
".

1.5.2. В подразделе 3.3.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3":
- в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение туристического потока в Городецкий район. Объем финансирования составит 24240,3 тыс. руб., в том числе 23462,0 тыс. руб. из районного бюджета.";
- в пункте 2 абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на развитие туриндустрии. Объем финансирования составит 53,0 тыс. руб., в том числе 46,6 тыс. руб. из районного бюджета.".
1.5.3. В подразделе 3.3.7 "Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3":
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 24293,3 тыс. руб., в том числе 23508,6 тыс. руб. из районного бюджета.";
- таблицу 11 и таблицу 12 изложить в следующей редакции:

"Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе
2 744,2
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
24 293,3
ФБ







ОБ
677,8





677,8
МБ
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
ВнБ
106,9





106,9

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
за счет средств районного бюджета Городецкого района

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе:
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
Управление культуры и туризма
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
".

1.6. В разделе 3.4 "Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма" (далее - подпрограмма 4)":
1.6.1. В подразделе 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" пункт "Объем расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

"

Объем расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма" - 1780,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 406,2 тыс. руб.;
2016 год - 251,4 тыс. руб.;
2017 год - 257,5 тыс. руб.;
2018 год - 272,7 тыс. руб.;
2019 год - 288,2 тыс. руб.;
2020 год - 304,0 тыс. руб.
".

1.6.2. В подразделе 3.4.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 4" в пункте 1 цифры "1619,4" заменить цифрами "1780,0", цифры "953,9" заменить цифрами "1114,5".
1.6.3. В подразделе 3.4.7 "Обоснование объемов финансовых ресурсов":
- в абзаце первом цифры "1619,4" заменить цифрами "1780,0", цифры "953,9" заменить цифрами "1114,5";
- таблицу 14 и таблицу 15 изложить в следующей редакции:

"Таблица 14. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе
406,2
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1 780,0
ФБ







ОБ







МБ
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4
за счет средств районного бюджета Городецкого района

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе:
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
Управление культуры и туризма
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
".

1.7. В разделе 3.5 "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 5)":
1.7.1. В подразделе 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5":
- пункт "Объем расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

"
Объем расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 47272,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7320,1 тыс. руб.;
2016 год - 7627,0 тыс. руб.;
2017 год - 7415,2 тыс. руб.;
2018 год - 7852,7 тыс. руб.;
2019 год - 8300,3 тыс. руб.;
2020 год - 8756,8 тыс. руб.
";

- таблицу 16 "Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам" изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
1.8. Приложение к муниципальной программе "Перечень основных мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике А.С. Жирякова.

Глава администрации
В.А.ТРУФАНОВ





Приложение 1
к постановлению администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области
от 20.08.2015 № 1710

Аналитическое распределение средств районного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" по подпрограммам

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа (итого)
Развитие культуры и туризма Городецкого района
X
X
X
X
7320,1
7627,0
7415,2
7852,7
8300,3
8756,8
Подпрограмма 1 (всего)
Развитие культуры и образования в сфере культуры




3118,4
3249,0
3158,8
3345,1
3535,8
3730,2
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
1854,6
906,4
816,2
864,4
913,6
963,8
057
0804
04 5 0019
100
141,8
257,1
257,1
272,2
287,8
303,6
057
0804
04 5 4659
100
843,4
1803,5
1803,5
1909,9
2018,8
2129,8
057
0804
04 5 0019
200
9,1
17,9
17,9
18,9
20,0
21,0
057
0804
04 5 4659
200
254,4
257,8
257,8
272,9
288,4
304,5
057
0804
04 5 0019
800
8,8
0
0
0
0
0
057
0804
04 5 4659
800
6,3
6,3
6,3
6,8
7,2
7,5
Подпрограмма 2 (всего)
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма




2005,7
2089,8
2031,8
2151,6
2274,3
2399,4
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
1192,8
583,0
525,0
556,0
587,7
620,0
057
0804
04 5 0019
100
91,3
165,4
165,4
175,1
185,1
195,3
057
0804
04 5 4659
100
542,4
1160,0
1160,0
1228,4
1298,5
1369,9
057
0804
04 5 0019
200
5,8
11,5
11,5
12,2
12,8
13,6
057
0804
04 5 4659
200
163,6
165,8
165,8
175,6
185,6
195,8
057
0804
04 5 0019
800
5,7
0
0
0
0
0
057
0804
04 5 4659
800
4,1
4,1
4,1
4,3
4,6
4,8
Подпрограмма 3 (всего)
Развитие туризма на территории Городецкого района




1098,0
1144,1
1112,3
1178,0
1245,1
1313,6
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
653,1
319,2
287,4
304,3
321,7
339,4
057
0804
04 5 0019
100
49,9
90,5
90,5
95,9
101,3
106,9
057
0804
04 5 4659
100
296,9
635,1
635,1
672,6
710,9
750,0
057
0804
04 5 0019
200
3,2
6,3
6,3
6,7
7,1
7,5
057
0804
04 5 4659
200
89,5
90,7
90,7
96,1
101,6
107,1
057
0804
04 5 0019
800
3,1
0
0
0
0
0
057
0804
04 5 4659
800
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,7
Подпрограмма 4 (всего)
Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма




1098,0
1144,1
1112,3
1178,0
1245,1
1313,6
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
653,1
319,2
287,4
304,3
321,7
339,4
057
0804
04 5 0019
100
49,9
90,5
90,5
95,9
101,3
106,9
057
0804
04 5 4659
100
296,9
635,1
635,1
672,6
710,9
750,0
057
0804
04 5 0019
200
3,2
6,3
6,3
6,7
7,1
7,5
057
0804
04 5 4659
200
89,5
90,7
90,7
96,1
101,6
107,1
057
0804
04 5 0019
800
3,1
0
0
0
0
0
057
0804
04 5 4659
800
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,7





Приложение 2
к постановлению администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области
от 20.08.2015 № 1710

Приложение
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в Городецком районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финансирования
Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1. Подпрограмма "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
1.1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения
1.1.1
Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга населения на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "Город мастеров", МБУК "Д/ц "Метеор", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
22 533,8
31 413,0
32 925,9
34 868,6
36 856,1
38 883,2
197 480,6
ФБ







ОБ
3 439,6
7 429,0
6 858,9
7 263,6
7 677,6
8 099,9
40 768,6
МБ
19 094,2
23 984,0
26 067,0
27 605,0
29 178,5
30 783,3
156 712,0
ВнБ







1.1.2
Формирование и удовлетворение потребностей населения в любительском (самодеятельном) творчестве, поддержание творческой инициативы и культурной активности населения
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "Город мастеров", МБУК "Д/ц "Метеор", МБУК "ГИХМК", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
25 022,7
33 927,2
35 698,4
37 804,6
39 959,4
42 157,2
214 569,5
ФБ







ОБ
3 795,3
8 389,3
7 802,0
8 262,3
8 733,3
9 213,6
46 195,8
МБ
21 227,4
25 537,9
27 896,4
29 542,3
31 226,1
32 943,6
168 373,7
ВнБ







Итого по задаче 1.1 "Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения"
Всего
47 556,5
65 340,2
68 624,3
72 673,2
76 815,5
81 040,4
412 050,1
ФБ







ОБ
7 234,9
15 818,3
14 660,9
15 525,9
16 410,9
17 313,5
86 964,4
МБ
40 321,6
49 521,9
53 963,4
57 147,3
60 404,6
63 726,9
325 085,7
ВнБ







1.2. Развитие музейного дела
1.2.1
Предоставление гражданам доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУК "ГИХМК" (по согласованию)
Всего
5 522,5
7 615,2
7 990,0
8 461,4
8 943,7
9 435,6
47 968,4
ФБ







ОБ
832,4
1 925,8
1 791,0
1 896,7
2 004,8
2 115,0
10 565,7
МБ
4 690,1
5 689,4
6 199,0
6 564,7
6 938,9
7 320,6
37 402,7
ВнБ







Итого по задаче 1.2 "Развитие музейного дела"
Всего
5 522,5
7 615,2
7 990,0
8 461,4
8 943,7
9 435,6
47 968,4
ФБ







ОБ
832,4
1 925,8
1 791,0
1 896,7
2 004,8
2 115,0
10 565,7
МБ
4 690,1
5 689,4
6 199,0
6 564,7
6 938,9
7 320,6
37 402,7
ВнБ







1.3. Развитие библиотечного дела
1.3.1
Предоставление услуг по обслуживанию населения межпоселенческими библиотеками на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУК "ГЦБС" (по согласованию)
Всего
9 914,0
13 288,6
13 922,8
14 744,3
15 584,7
16 441,9
83 896,3
ФБ







ОБ
1 613,4
3 227,5
3 001,6
3 178,7
3 359,9
3 544,7
17 925,8
МБ
8 300,6
10 061,1
10 921,2
11 565,6
12 224,8
12 897,2
65 970,5
ВнБ







Итого по задаче 1.3 "Развитие библиотечного дела"
Всего
9 914,0
13 288,6
13 922,8
14 744,3
15 584,7
16 441,9
83 896,3
ФБ







ОБ
1 613,4
3 227,5
3 001,6
3 178,7
3 359,9
3 544,7
17 925,8
МБ
8 300,6
10 061,1
10 921,2
11 565,6
12 224,8
12 897,2
65 970,5
ВнБ







1.4. Развитие системы дополнительного образования детей
1.4.1
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области культуры на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБОУ ДОД "ДШИ "ЦКИ", МБОУ ДОД "ДХШ" г. Городца, МБОУ ДОД "ДМШ" г. Заволжья, МБОУ ДОД "ДХШ" г. Заволжья (по согласованию)
Всего
30 239,8
35 943,1
29 819,7
31 579,1
33 379,1
35 214,9
196 175,7
ФБ







ОБ
23 703,6
21 319,4
19 196,0
20 328,6
21 487,3
22 669,1
128 704,0
МБ
6 536,2
14 623,7
10 623,7
11 250,5
11 891,8
12 545,8
67 471,7
ВнБ







Итого по задаче 1.4 "Развитие системы дополнительного образования детей"
Всего
30 239,8
35 943,1
29 819,7
31 579,1
33 379,1
35 214,9
196 175,7
ФБ







ОБ
23 703,6
21 319,4
19 196,0
20 328,6
21 487,3
22 669,1
128 704,0
МБ
6 536,2
14 623,7
10 623,7
11 250,5
11 891,8
12 545,8
67 471,7
ВнБ







1.5. Создание единого культурного пространства
1.5.1
Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность и др.
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (при условии участия)
Всего
83,1
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
619,0
ФБ







ОБ







МБ
83,1
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
619,0
ВнБ







1.5.2
Проведение конференций, круглых столов, семинаров, иных культурных акций международного, всероссийского, межрегионального, областного и районного уровней
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (при условии участия)
Всего
62,8
102,8
105,8
112,1
118,5
125,0
627,0
ФБ







ОБ







МБ
15,0
52,1
52,1
55,2
58,3
61,5
294,2
ВнБ
47,8
50,7
53,7
56,9
60,2
63,5
332,8
1.5.3
Реализация международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально значимых культурных направлений, в том числе фестивальной деятельности
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (при условии участия)
Всего
2 167,1
1 382,8
1 415,3
1 498,8
1 584,2
1 671,3
9 719,5
ФБ







ОБ







МБ
1 657,4
842,0
842,0
891,7
942,5
994,3
6 169,9
ВнБ
509,7
540,8
573,3
607,1
641,7
677,0
3 549,6
1.5.4
Организация и проведение концертов и концертных программ, фестивалей, смотров, конкурсов, народных гуляний, массовых театральных зрелищных праздников и представлений, в том числе площадных, иных зрелищных программ
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "Город мастеров", МБУК "Д/ц "Метеор", МБУК "ГИХМК", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
15 053,4
20 197,6
21 241,1
22 494,4
23 776,5
25 084,2
127 847,2
ФБ







ОБ
2 199,6
4 978,2
4 629,7
4 902,9
5 182,3
5 467,3
27 360,0
МБ
12 853,8
15 219,4
16 611,4
17 591,5
18 594,2
19 616,9
100 487,2
ВнБ







1.5.5
Методическое сопровождение деятельности учреждений культуры
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "ГЦБС" (по согласованию)
Всего
4 045,4
5 553,4
5 876,5
6 223,2
6 578,0
6 939,8
35 216,3
ФБ







ОБ
453,7
1 134,8
1 055,4
1 117,7
1 181,4
1 246,4
6 189,4
МБ
3 591,7
4 418,6
4 821,1
5 105,5
5 396,6
5 693,4
29 026,9
ВнБ







1.5.6
Изучение, учет, хранение и обеспечение сохранности фондов
2015 - 2020
МБУК "ГЦБС", МБУК "ГИМХК" (по согласованию)
Всего
9 977,9
13 210,8
13 850,5
14 667,6
15 503,7
16 356,4
83 566,9
ФБ







ОБ
1 532,7
3 251,5
3 023,9
3 202,3
3 384,8
3 571,0
17 966,2
МБ
8 445,2
9 959,3
10 826,6
11 465,3
12 118,9
12 785,4
65 600,7
ВнБ







1.5.7
Участие в сохранении и возрождении народных художественных промыслов
2015 - 2020
МБУК "Город мастеров" (по согласованию)
Всего
5 169,1
6 782,9
7 117,9
7 537,9
7 967,5
8 405,7
42 981,0
ФБ







ОБ
832,4
1 816,7
1 689,5
1 789,2
1 891,2
1 995,2
10 014,2
МБ
4 336,7
4 966,2
5 428,4
5 748,7
6 076,3
6 410,5
32 966,8
ВнБ







Итого по задаче 1.5 "Создание единого культурного пространства"
Всего
36 558,8
47 330,3
49 707,1
52 639,9
55 640,3
58 700,5
300 576,9
ФБ







ОБ
5 018,4
11 181,2
10 398,5
11 012,1
11 639,7
12 279,9
61 529,8
МБ
30 982,9
35 557,6
38 681,6
40 963,8
43 298,7
45 680,1
235 164,7
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3 882,4
ИТОГО по подпрограмме "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего
129 791,6
169 517,4
170 063,9
180 097,9
190 363,3
200 833,3
1 040 667,4
ФБ







ОБ
38 402,7
53 472,2
49 048,0
51 942,0
54 902,6
57 922,2
305 689,7
МБ
90 831,4
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
731 095,3
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3 882,4
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
2.1. Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.1.1
Реставрация музейных фондов, формирование (комплектование) библиотечных, музейных и иных выставочных фондов
2015 - 2020
УКиТ, МБУК "ГЦБС", МБУК "ГИХМК", МБУК "Город мастеров", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
105,3
105,6
106,0
112,2
118,6
125,2
672,9
ФБ







ОБ







МБ
100,0
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
635,9
ВнБ
5,3
5,6
6,0
6,3
6,7
7,1
37,0
2.1.2
Хранение и обеспечение сохранности библиотечных, музейных и иных выставочных фондов
2015 - 2020
УКиТ, МБУК "ГЦБС", МБУК "ГИХМК", МБУК "Город мастеров", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
10,6
16,3
16,9
17,9
19,0
20,0
100,7
ФБ







ОБ







МБ

5,0
5,0
5,3
5,6
5,9
26,8
ВнБ
10,6
11,3
11,9
12,6
13,4
14,1
73,9
Итого по задаче 2.1 "Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
115,9
121,9
122,9
130,1
137,6
145,2
773,6
ФБ







ОБ







МБ
100,0
105,0
105,0
111,2
117,5
124,0
662,7
ВнБ
15,9
16,9
17,9
18,9
20,1
21,2
110,9
2.2. Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.2.1
Выполнение ремонта капитального и текущего характера в подведомственных учреждениях
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
373,8
548,1
559,9
593,1
626,8
661,2
3 362,9
ФБ







ОБ







МБ
187,2
350,0
350,0
370,7
391,8
413,3
2 063,0
ВнБ
186,6
198,1
209,9
222,4
235,0
247,9
1 299,9
2.2.2
Проведение противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего

150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
803,9
ФБ







ОБ







МБ

150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
803,9
ВнБ







2.2.3
Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2015 - 2020
МБУ "ЦКО в сфере культуры и туризма" (при наличии участия)
Всего
5 561,3
6 210,5
6 210,5
6 576,9
6 951,8
7 334,2
38 845,2
ФБ







ОБ
1 912,5





1 912,5
МБ
3 648,8
6 210,5
6 210,5
6 576,9
6 951,8
7 334,2
36 932,7
ВнБ







Итого по задаче 2.2 "Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
5 935,1
6 908,6
6 920,4
7 328,9
7 746,5
8 172,5
43 012,0
ФБ







ОБ
1 912,5





1 912,5
МБ
3 836,0
6 710,5
6 710,5
7 106,5
7 511,5
7 924,6
39 799,6
ВнБ
186,6
198,1
209,9
222,4
235,0
247,9
1 299,9
2.3. Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.3.1
Приобретение специального оборудования (звукового, светового, мультимедийного и др.) и иных материальных запасов для осуществления подведомственными учреждениями уставной деятельности
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
98,9
706,3
709,7
751,5
794,4
838,1
3 898,9
ФБ







ОБ







МБ
45,8
650,0
650,0
688,3
727,6
767,6
3 529,3
ВнБ
53,1
56,3
59,7
63,2
66,8
70,5
369,6
Итого по задаче 2.3 "Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
98,9
706,3
709,7
751,5
794,4
838,1
3 898,9
ФБ







ОБ







МБ
45,8
650,0
650,0
688,3
727,6
767,6
3 529,3
ВнБ
53,1
56,3
59,7
63,2
66,8
70,5
369,6
ИТОГО по подпрограмме "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
6 149,9
7 736,8
7 753,0
8 210,5
8 678,5
9 155,8
47 684,5
ФБ







ОБ
1 912,5





1 912,5
МБ
3 981,8
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
43 991,6
ВнБ
255,6
271,3
287,5
304,5
321,9
339,6
1 780,4
3. Подпрограмма "Развитие туризма на территории Городецкого района"
3.1. Увеличение туристического потока в Городецкий район
3.1.1
Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное и информационное обеспечение, организация и прием рекламных туров, участие в выставках, создание маршрутов и др.
2015 - 2020
УКиТ, МБУ "ТИЦ" (по согласованию)
Всего
347,9
192,0
192,0
203,3
214,9
226,7
1 376,8
ФБ







ОБ







МБ
247,4
192,0
192,0
203,3
214,9
226,7
1 276,3
ВнБ
100,5





100,5
3.1.2
Внедрение информационных технологий и новых методов работы в сферу обслуживания туристов
2015 - 2020
УКиТ, МБУ "ТИЦ" (по согласованию)
Всего
34,6
81,3
81,3
86,1
91,0
96,0
470,3
ФБ







ОБ







МБ
34,6
81,3
81,3
86,1
91,0
96,0
470,3
ВнБ







3.1.3
Создание условий для развития туризма на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУ "ТИЦ" (при условии участия)
Всего
2 355,3
3 738,9
3 738,9
3 959,5
4 185,2
4 415,4
22 393,2
ФБ







ОБ
677,8





677,8
МБ
1 677,5
3 738,9
3 738,9
3 959,5
4 185,2
4 415,4
21 715,4
ВнБ







Итого по задаче 3.1 "Увеличение туристического потока в Городецкий район"
Всего
2 737,8
4 012,2
4 012,2
4 248,9
4 491,1
4 738,1
24 240,3
ФБ







ОБ
677,8





677,8
МБ
1 959,5
4 012,2
4 012,2
4 248,9
4 491,1
4 738,1
23 462,0
ВнБ
100,5





100,5
3.2. Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района
3.2.1
Создание объектов показа и туристического обслуживания, в том числе с привлечением внебюджетных источников
2015 - 2020
УКиТ, МБУ "ТИЦ" (по согласованию)
Всего
6,4
8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
53,0
ФБ







ОБ







МБ

8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
46,6
ВнБ
6,4





6,4
Итого по задаче 3.2 "Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района"
Всего
6,4
8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
53,0
ФБ







ОБ







МБ

8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
46,6
ВнБ
6,4





6,4
ИТОГО по подпрограмме "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего
2 744,2
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
24 293,3
ФБ







ОБ
677,8





677,8
МБ
1 959,5
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
23 508,6
ВнБ
106,9





106,9
4. Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
4.1. Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района
4.1.1
Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов
2015 - 2020
УКиТ, муниципальные учреждения культуры и туризма (при условии участия)
Всего
300,6
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
836,5
ФБ







ОБ







МБ
300,6
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
836,5
ВнБ







4.1.2
Предоставление финансовой поддержки профессиональной деятельности работников подведомственных учреждений, творческой деятельности обучающихся и участников коллективов художественной самодеятельности
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
105,6
151,4
157,5
166,8
176,3
185,9
943,5
ФБ







ОБ







МБ
10,0
50,0
50,0
53,0
56,0
59,0
278,0
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
Итого по задаче 4.1 "Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района"
Всего
406,2
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1 780,0
ФБ







ОБ







МБ
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего
406,2
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1 780,0
ФБ







ОБ







МБ
310,6
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
1 114,5
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма
5.1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижения индикаторов программы
2015 - 2020
УКиТ
Всего
7 320,1
7 627,0
7 415,2
7 852,7
8 300,3
8 756,8
47 272,1
ФБ







ОБ
4 353,7
2 127,8
1 916,0
2 029,0
2 144,7
2 262,6
14 833,8
МБ
2 966,4
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
32 438,3
ВнБ







ИТОГО по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
7 320,1
7 627,0
7 415,2
7 852,7
8 300,3
8 756,8
47 272,1
ФБ







ОБ
4 353,7
2 127,8
1 916,0
2 029,0
2 144,7
2 262,6
14 833,8
МБ
2 966,4
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
32 438,3
ВнБ







ИТОГО по программе "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Всего
146 412,0
189 153,5
189 510,5
200 691,9
212 131,1
223 798,3
1 161 697,3
ФБ







ОБ
45 346,7
55 600,0
50 964,0
53 971,0
57 047,3
60 184,8
323 113,8
МБ
100 049,7
132 589,3
137 524,5
145 638,6
153 939,7
162 406,5
832 148,3
ВнБ
1 015,6
964,2
1 022,0
1 082,3
1 144,1
1 207,0
6 435,2


------------------------------------------------------------------