Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 12.11.2015 N 37/61 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Райводоканал", г. Кулебаки Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Кулебаки Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 25 ноября 2015 года № 07489-516-037/61
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 37/61

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"РАЙВОДОКАНАЛ", Г. КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Райводоканал", г. Кулебаки Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-199 от 9 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Райводоканал", г. Кулебаки Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
24991,954
-
7
0,90
2017
24991,954
1
7
0,90
2018
24991,954
1
7
0,90

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
44504,81
-
1,16
2017
44504,81
1
1,16
2018
44504,81
1
1,16

1.3. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
847,117
-
0,80
2017
847,117
1
0,80
2018
847,117
1
0,80

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Райводоканал", г. Кулебаки Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Кулебаки Нижегородской в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
18,11
19,07
19,07
20,38
20,38
21,33
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
21,37
22,50
22,50
24,05
24,05
25,17
3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
18,11
18,95
18,95
20,34
20,34
21,23
4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3






Население (с учетом НДС)
21,37
22,36
22,36
24,00
24,00
25,05
5.
Водоотведение, руб./м3
26,69
28,10
28,10
30,08
30,08
31,31
6.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
31,49
33,16
33,16
35,49
35,49
36,95

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Райводоканал", г. Кулебаки Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Райводоканал", г. Кулебаки Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/61

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Райводоканал"
ИНН 5251007667
Местонахождение регулируемой организации
607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, 59
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
2030
2030
2030
- населению
1628
1628
1628
- бюджетным потребителям
84
84
84
- прочим потребителям
318
318
318
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

30350,16

30350,16
Административные расходы

3448,24

3448,24
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

1422,00

1422,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

713,59

713,59
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

391,84

391,84
Итого на 2016 год:
36325,83
0,00
36325,83
На 2017 год
Производственные расходы

32253,42

32253,42
Административные расходы

3648,24

3648,24
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

1422,00

1422,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

713,59

713,59
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

510,24

510,24
Итого на 2017 год:
38547,49
0,00
38547,49
На 2018 год
Производственные расходы

34202,51

34202,51
Административные расходы

3848,89

3848,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

1422,00

1422,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

713,59

713,59
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

576,09

576,09
Итого на 2018 год:
40763,07
0,00
40763,07
Всего на срок реализации программы:
115636,39
0,00
115636,39
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт систем водоснабжения

1404,96

1404,96
Итого на 2016 год:
1404,96
0,00
1404,96
На 2017 год
Ремонт систем водоснабжения

1486,45

1486,45
Итого на 2017 год:
1486,45
0,00
1486,45
На 2018 год
Ремонт систем водоснабжения

1568,20

1568,20
Итого на 2018 год:
1568,20
0,00
1568,20
Всего на срок реализации программы:
4459,61
0,00
4459,61
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

0

0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1

0

0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1

0

0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,2
0,2
0,2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4,8
4,6
4,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,8
0,8
0,8
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
7
7
7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,90
0,90
0,90
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
37730,79
На 2017 год
40033,94
На 2018 год
42331,28
Итого:
120096,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 г.
Объем подачи воды, тыс. куб. м
2292
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
32401
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
3758,71
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
36159,71

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/61

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Райводоканал"
ИНН 5251007667
Местонахождение регулируемой организации
607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, 59
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
2270
2270
2270
- население
1254
1254
1254
- бюджетные потребители
95
95
95
- прочие потребители
921
921
921
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
2270
2270
2270
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

46337

46337
Административные расходы

14649

14649
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0
Расходы на амортизацию основных средств

1028

1028
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

44,00

44
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

131,86

132
Итого за 2016 год:
62190

62190
На 2017 год
Производственные расходы

49329

49329
Административные расходы

15498

15498
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0
Расходы на амортизацию основных средств

1028

1028
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

44,00

44
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

131,86

132
Итого за 2017 год:
66031

66031
На 2018 год
Производственные расходы

52129

52129
Административные расходы

16351

16351
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

1028

1028
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

44,00

44
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

131,86

132
Итого за 2018 год:
69684

69684
Всего на срок реализации программы:
197905

197905
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00





Итого за 2016 год:
0,00

0,00
На 2017 год
Мероприятие 1

0,00

0,00
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
0,00

0,00
На 2018 год
Мероприятие 1

0,00

0,00
Итого за 2018 год:
0,00

0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00

0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

0




0


Итого за 2016 год:
0

0
На 2017 год
Мероприятие 1

0


Итого за 2017 год:
0

0
На 2018 год
Мероприятие 1

0




0


Итого за 2018 год:
0

0
Всего на срок реализации программы:
0,00

0,00
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:




4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
23
21
20
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
1,16
1,16
1,16
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
62190
На 2017 год
66031
На 2018 год
69684
Итого:
197905
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
2270
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
52100
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
813
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
52913

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/61

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Райводоканал"
ИНН 5251007667
Местонахождение регулируемой организации
607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, 59
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
60
60
60
- население
57
57
57
- бюджетные потребители
2
2
2
- прочие потребители
1
1
1
- собственное потребление
0
0
0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
60
60
60
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

822,65

822,65
Административные расходы

272,35

272,35
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

-

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

12,22

12,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

1,16

1,16
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,49

3,49
Итого за 2016 год:
1111,87

1111,87
На 2017 год
Производственные расходы

873,83

873,83
Административные расходы

288,15

288,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

12,22

12,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

1,16

1,16
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,49

3,49
Итого за 2017 год:
1178,85

1178,85
На 2018 год
Производственные расходы

926,14

926,14
Административные расходы

304,00

304,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

12,22

12,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

1,16

1,16
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,49

3,49
Итого за 2018 год:
1247,01

1247,01
Всего на срок реализации программы:
3537,72

3537,72
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
0

0
На 2017 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
0

0
На 2018 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
0

0
Всего на срок реализации программы:
0

0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,80
0,80
0,80
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1111,87
На 2017 год
1178,85
На 2018 год
1247,01
Итого:
3537,72
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
60,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
842,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
62,00
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
904,00

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------