Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 12.11.2015 N 37/52 "Об установлении открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", г. Москва, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 25 ноября 2015 года № 07480-516-037/52
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 37/52

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", Г. МОСКВА, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных открытым акционерным обществом "Российские железные дороги", г. Москва, экспертного заключения рег. № в-198 от 9 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества "Российские железные дороги", г. Москва, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
На территории г. Нижнего Новгорода
2016
3 264,403
-
0
0,04
2017
3 264,403
1
0
0,04
2018
3 264,403
1
0
0,04
На территории Кстовского муниципального района Нижегородской области
2016
1 872,850
-
0
0
2017
1 872,850
1
0
0
2018
1 872,850
1
0
0
На территории д. Соболиха Городецкого муниципального района Нижегородской области
2016
452,049
-
0
0,14
2017
452,049
1
0
0,14
2018
452,049
1
0
0,14
На территории г. Арзамаса Нижегородской области
2016
2 532,587
-
0,5
1,40
2017
2 532,587
1
0,5
1,40
2018
2 532,587
1
0,5
1,40

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
На территории г. Нижнего Новгорода
2016
1 764,952
-
0,02
2017
1 764,952
1
0,02
2018
1 764,952
1
0,02
На территории Кстовского муниципального района Нижегородской области
2016
973,233
-
0
2017
973,233
1
0
2018
973,233
1
0
На территории д. Соболиха Городецкого муниципального района Нижегородской области
2016
954,278
-
0,41
2017
954,278
1
0,41
2018
954,278
1
0,41

2. Установить открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", г. Москва, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
На территории г. Нижнего Новгорода
1.1.
Транспортировка воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода, руб./м3
3,23
3,43
3,43
3,56
3,56
3,75
1.2.
Транспортировка воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
1.3.
Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода, руб./м3
1,73
1,83
1,83
1,90
1,90
2,00
1.4.
Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории г. Нижнего Новгорода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
2.
На территории Кстовского муниципального района Нижегородской области
2.1.
Техническая вода, руб./м3
7,79
8,20
8,20
8,61
8,61
9,12
2.2.
Техническая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
2.3.
Водоотведение, руб./м3
41,91
44,01
44,01
46,90
46,90
48,77
2.4.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
3.
На территории д. Соболиха Городецкого муниципального района Нижегородской области
3.1.
Питьевая вода, руб./м3
17,26
17,84
17,84
18,90
18,90
19,46
3.2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
20,37
21,05
21,05
22,30
22,30
22,96
3.3.
Водоотведение, руб./м3
27,10
28,75
28,75
29,82
29,82
31,43
3.4.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
31,98
33,93
33,93
35,19
35,19
37,09
4.
На территории г. Арзамаса Нижегородской области
4.1.
Питьевая вода, руб./м3
26,29
27,39
27,39
28,77
28,77
30,24
4.2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
31,02
32,32
32,32
33,95
33,95
35,68

3. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги", г. Москва, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям к настоящему решению.
4. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", г. Москва, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(НА ТЕРРИТОРИИ Г. АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Объем подачи воды всего, тыс. м3
138,992
138,992
138,992
населению
14,892
14,892
14,892
бюджетным потребителям
2,439
2,439
2,439
прочим потребителя (в том числе собственное потребление)
121,662
121,662
121,662
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3249,449
0
3249,449
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
423,543
0
423,543
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
57,125
0
57,125
Итого на 2016 год:
3730,117
0,00
3730,117
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3422,286
0
3422,286
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
423,543
0
423,543
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
57,121
0
57,121
Итого на 2017 год:
3902,950
0,00
3902,950
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3619,968
0
3619,968
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
423,543
0
423,543
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
57,816
0
57,816
Итого на 2018 год:
4101,327
0,00
4101,327
Всего на срок реализации программы:
11734,394
0,00
11734,394
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1



-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,5%
0,5%
0,5%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,40
1,40
1,40
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3730,117
На 2017 год
3902,950
На 2018 год
4101,327
Итого:
11734,394
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
139,471
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
6119,72
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0,00
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
6119,72





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВОДЫ
(НА ТЕРРИТОРИИ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Транспортировка воды всего, тыс. м3
1024,970
1024,970
1024,970
- населению
-
-
-
- бюджетным потребителям
-
-
-
- прочим потребителям
-
-
-
- собственное потребление
-
-
-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3416,062
0
3416,062
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2016 год:
3416,062
0,00
3416,062
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3581,779
0
3581,779
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2017 год:
3581,779
0,00
3581,779
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3745,305
0
3745,305
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2018 год:
3745,305
0,00
3745,305
Всего на срок реализации программы:
10743,146
0,00
10743,146
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,04
0,04
0,04
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3416,062
На 2017 год
3581,779
На 2018 год
3745,305
Итого:
10743,146
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
1024,97
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
18036,07
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0,00
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
18036,07





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(НА ТЕРРИТОРИИ Д. СОБОЛИХА ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Объем подачи воды всего, тыс. м3
27,140
27,140
27,140
населению
1,659
1,659
1,659
бюджетным потребителям
-
-
-
прочим потребителя (в том числе собственное потребление)
25,481
25,481
25,481
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
464,751
0
464,751
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
11,456
0
11,456
Итого на 2016 год:
476,206
0,00
476,206
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
487,101
0
487,101
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
11,456
0
11,456
Итого на 2017 год:
498,557
0,00
498,557
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
509,114
0
509,114
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
11,456
0
11,456
Итого на 2018 год:
520,570
0,00
520,570
Всего на срок реализации программы:
1495,333
0,00
1495,333
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,14
0,14
0,14
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
476,206
На 2017 год
498,557
На 2018 год
520,570
Итого:
1495,333
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
27,14
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
588,40
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0,00
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
588,40





Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(НА ТЕРРИТОРИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Объем подачи воды всего, тыс. м3
440,480
440,480
440,480
населению
-
-
-
бюджетным потребителям
-
-
-
прочим потребителя (в том числе собственное потребление)
440,480
440,480
440,480
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3521,743
0
3521,743
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2016 год:
3521,743
0,00
3521,743
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3701,728
0
3701,728
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2017 год:
3701,728
0,00
3701,728
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
3903,533
0
3903,533
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2018 год:
3903,533
0,00
3903,533
Всего на срок реализации программы:
11127,004
0,00
11127,004
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3521,743
На 2017 год
3701,728
На 2018 год
3903,533
Итого:
11127,004
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
440,48
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3884,34
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
159,35
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
4043,69





Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (НА ТЕРРИТОРИИ Д. СОБОЛИХА
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем водоотведения
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод, тыс. м3
35,990
35,990
35,990
от населения
2,852
2,852
2,852
от бюджетных потребителей
-
-
-
от прочих потребителей (в том числе от собственного производства)
33,138
33,138
33,138
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
1005,021
0
1005,021
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2016 год:
1005,021
0,00
1005,021
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
1053,926
0
1053,926
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2017 год:
1053,926
0,00
1053,926
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
1102,218
0
1102,218
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2018 год:
1102,218
0,00
1102,218
Всего на срок реализации программы:
3161,165
0,00
3161,165
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,41
0,41
0,41
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1005,021
На 2017 год
1053,926
На 2018 год
1102,218
Итого:
3161,165
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
35,99
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
6848,23
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0,00
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
6848,23





Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (НА ТЕРРИТОРИИ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем водоотведения
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод, тыс. м3
106,709
106,709
106,709
от населения
-
-
-
от бюджетных потребителей
-
-
-
от прочих потребителей (в том числе от собственного производства)
106,709
106,709
106,709
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
4584,189
0
4584,189
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2016 год:
4584,189
0,00
4584,189
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
4850,272
0
4850,272
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2017 год:
4850,272
0,00
4850,272
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
5103,989
0
5103,989
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2018 год:
5103,989
0,00
5103,989
Всего на срок реализации программы:
14538,451
0,00
14538,451
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества оказанных услуг
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
4584,189
На 2017 год
4850,272
На 2018 год
5103,989
Итого:
14538,451
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
106,709
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
4108,64
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
159,35
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
4267,99





Приложение 7
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ СТОЧНЫХ ВОД
(НА ТЕРРИТОРИИ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727
Местонахождение регулируемой организации
107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем водоотведения
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Транспортировка сточных вод, тыс. м3
1040,793
1040,793
1040,793
от населения
-
-
-
от бюджетных потребителей
-
-
-
от прочих потребителей (в том числе от собственного производства)
1040,793
1040,793
1040,793
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
1850,480
0
1850,480
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2016 год:
1850,480
0,00
1850,480
На 2017 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
1940,332
0
1940,332
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2017 год:
1940,332
0,00
1940,332
На 2018 год
Производственные расходы
01.01 - 31.12
2029,014
0
2029,014
Административные расходы
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на амортизацию основных средств
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
01.01 - 31.12
0,000
0
0,000
Итого на 2018 год:
2029,014
0,00
2029,014
Всего на срок реализации программы:
5819,825
0,00
5819,825
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого на 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества оказанных услуг
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
На 2018 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2018 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,02
0,02
0,02
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1850,480
На 2017 год
1940,332
На 2018 год
2029,014
Итого:
5819,825
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
1040,793
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
12864,20
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
271,80
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
13136,00


------------------------------------------------------------------