Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 12.11.2015 N 37/55 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 25 ноября 2015 года № 07483-516-037/55
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 37/55

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "КОММУНАЛЬНИК" АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С. БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-194 от 9 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
4273,019
-
0
2,30
2017
4273,019
1
0
2,30
2018
4273,019
1
0
2,30

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
2000,722
-
1,36
2017
2000,722
1
1,36
2018
2000,722
1
1,36

2. Установить муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
45,91
47,91
47,91
51,54
51,54
53,73
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
45,91
47,91
47,91
51,54
51,54
53,73
3.
Водоотведение, руб./м3
30,92
32,10
32,10
34,39
34,39
35,66
4.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
30,92
32,10
32,10
34,39
32,39
35,66

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.

5. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП ЖКХ "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области
(ИНН 5203002330)
Местонахождение регулируемой организации
607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Мира, д. 11
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
149,61
149,61
149,61
- населению
126,14
126,14
126,14
- бюджетным потребителям
16,89
16,89
16,89
- прочим потребителям
6,57
6,57
6,57
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

6388,816

6388,816
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

290,000

290,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

105,318

105,318
Итого на 2016 год:
6784,133
0,00
6784,133
На 2017 год
Производственные расходы

6792,26

6792,26
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

290,000

290,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

109,846

109,846
Итого на 2017 год:
7192,106
0,00
7192,106
На 2018 год
Производственные расходы

7206,133

7206,133
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

290,000

290,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

117,907

117,907
Итого на 2018 год:
7614,040
0,00
7614,040
Всего на срок реализации программы:
14024,642
0,00
14024,642
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт системы водоснабжения

233,70

233,70
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
233,70
0,00
233,70
На 2017 год
Ремонт системы водоснабжения

247,25

247,25
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
247,25
0,00
247,25
На 2018 год
Ремонт системы водоснабжения

260,85

260,85
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
260,85
0,00
260,85
Всего на срок реализации программы:
741,80
0,00
741,80
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
2,30
2,30
2,30
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
7017,832
На 2017 год
7439,359
На 2018 год
7874,891
Итого:
22332,082
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования


Объем подачи воды, тыс. куб. м
150,737
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
5593
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
337,5
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
5930,00

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/55

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП ЖКХ "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации
607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Мира, д. 11
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
109
109
109
- население
93
93
93
- бюджетные потребители
11
11
11
- прочие потребители
5
5
5
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
109
109
109
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

2868,72

2868,72
Административные расходы

0,00

0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

405,16

405,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

34,37

34,37
Итого за 2016 год:
3308,24

3308,24
На 2017 год
Производственные расходы

3049,05

3049,05
Административные расходы

0,00

0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0
Расходы на амортизацию основных средств

405,16

405
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

36,26

36,26
Итого за 2017 год:
3490,47

3490,47
На 2018 год
Производственные расходы

3233,84

3233,84
Административные расходы

0,00

0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0
Расходы на амортизацию основных средств

405,16

405
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

38,20

38,20
Итого за 2018 год:
3677,20

3677,20
Всего на срок реализации программы:
10475,92

10475,92
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт системы водоотведения

128,33

128,33
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
128,33

128,33
На 2017 год
Ремонт системы водоотведения

135,77

135,77
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
135,77

135,77
На 2018 год
Ремонт системы водоотведения

143,24

143,24
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
143,24

143,24
Всего на срок реализации программы:
407,34

407,34
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
42
42
42
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
1,36
1,36
1,36
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3436,57
На 2017 год
3626,25
На 2018 год
3820,44
Итого:
10883,3
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
109
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
4955,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
128,3
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
5083,4

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------