Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 12.11.2015 N 37/74 "Об установлении Кузнецовскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Чкаловск Нижегородской области"



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 37/74

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КУЗНЕЦОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, Д. КУЗНЕЦОВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных Кузнецовским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-212 от 9 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для Кузнецовского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
1009,542
-
0
2,33
2017
1009,542
1
0
2,33
2018
1009,542
1
0
2,33

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1241,113
-
0,32
2017
1241,113
1
0,32
2018
1241,113
1
0,32

2. Установить Кузнецовскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Чкаловск Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
29,20
30,59
30,59
32,68
32,68
34,23
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
29,20
30,59
30,59
32,68
32,68
34,23
3.
Водоотведение, руб./м3
23,01
23,96
23,96
25,32
25,32
26,25
4.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
23,01
23,96
23,96
25,32
25,32
26,25

3. Утвердить производственные программы Кузнецовского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Кузнецовское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/74

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Кузнецовское МУП ЖКХ, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации
д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
66,887
66,887
66,887
- населению
62,096
62,096
62,096
- бюджетным потребителям
4,556
4,556
4,556
- прочим потребителям
0,235
0,235
0,235
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2016 год
Производственные расходы

1814,081

1814,081
Административные расходы

113,684

113,684
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

25,953

25,953
Итого за 2016 год:
1953,718

1953,718
На 2017 год
Производственные расходы

1928,702

1928,702
Административные расходы

116,483

116,483
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

27,164

27,164
Итого за 2017 год:
2072,349

2072,349
На 2018 год
Производственные расходы

2043,124

2043,124
Административные расходы

121,829

121,829
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

28,397

28,397
Итого за 2018 год:
2193,350

2193,350
Всего на срок реализации программы:
6219,417

6219,417
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
На 2016 год


45,90

45,90
-




Итого за 2016 год:
45,90

45,90
На 2017 год
Мероприятие 1

48,44

48,44
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
48,44

48,44
На 2018 год
Мероприятие 1

50,67

50,67
Мероприятие 2




-




Итого за 2018 год:
50,67

50,67
Всего на срок реализации программы:
145,01

145,01
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




-




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




-




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
2,33
2,33
2,33
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
1999,615
На 2017 год
2120,792
На 2018 год
2244,016
Итого:
6364,423
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
66,887
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1927,65
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
42,16
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1969,81





Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/74

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Кузнецовское МУП ЖКХ, д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации
д. Кузнецово городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
57,8
57,8
57,8
- население
53,5
53,5
53,5
- бюджетные потребители
4,1
4,1
4,1
- прочие потребители
0,1
0,1
0,1
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
57,8
57,8
57,8
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

772

772
Административные расходы

571

571
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

14

14
Итого за 2016 год:
1357

1357
На 2017 год
Производственные расходы

817

817
Административные расходы

602

602
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

14

14
Итого за 2017 год:
1434

1434
На 2018 год
Производственные расходы

857

857
Административные расходы

630

630
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

0

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

15

15
Итого за 2018 год:
1502

1502
Всего на срок реализации программы:
4292

4292
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
2,32
2,32
2,32
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
1357
На 2017 год
1434
На 2018 год
1502
Итого:
4292
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
57,774
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1550,0839
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
129,847
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1679,9309


------------------------------------------------------------------