Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 10.11.2015 N 36/73 "Об установлении муниципальному казенному предприятию Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал", с. Покров Гагинского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей Гагинского муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17 ноября 2015 года № 07370-516-036/73
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 36/73

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГАГИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПОКРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ", С. ПОКРОВ ГАГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным казенным предприятием Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал", с. Покров Гагинского муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-161 от 5 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования в сфере холодного водоснабжения для муниципального казенного предприятия Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал", с. Покров Гагинского муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
670,543
-
0
0,47
2017
670,543
1
0
0,47
2018
670,543
1
0
0,47

2. Установить муниципальному казенному предприятию Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал", с. Покров Гагинского муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей Гагинского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
25,12
26,26
26,26
28,06
28,06
28,83
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
25,12
26,26
26,26
28,06
28,06
28,83

3. Утвердить производственную программу муниципального казенного предприятия Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал", с. Покров Гагинского муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения согласно Приложению к настоящему решению.
4. Муниципальное казенное предприятие Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал", с. Покров Гагинского муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10.11.2015 № 36/73

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное казенное предприятие Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал"
ИНН: 5213005108
Местонахождение регулируемой организации
ул. Центральная, д. 14, с. Покров, Гагинский район, Нижегородская область, 607851
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
30,305
30,305
30,305
- населению
29,571
29,571
29,571
- бюджетным потребителям
0,660
0,660
0,660
- прочим потребителям
0,073
0,073
0,073
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

593,414

593,414
Административные расходы

75,245

75,245
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,455

13,455
Итого за 2016 год:
682,115
0,00
682,115
На 2017 год
Производственные расходы

628,204

628,204
Административные расходы

79,495

79,495
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,455

13,455
Итого за 2017 год:
721,154
0,00
721,154
На 2018 год
Производственные расходы

659,016

659,016
Административные расходы

83,059

83,059
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,455

13,455
Итого за 2018 год:
755,530

755,530
Всего на срок реализации программы:
2158,799
0,00
2158,799
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт и обслуживание оборудования

96,357

96,357
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
96,357

96,357
На 2017 год
Текущий ремонт и обслуживание оборудования

101,799

101,799
Мероприятие 2




-




Итого за 2017 год:
101,799

101,799
На 2018 год
Текущий ремонт и обслуживание оборудования

106,363

106,363
Мероприятие 2




-




Итого за 2018 год:
106,363

106,363
Всего на срок реализации программы:
304,519

304,519
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




-




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




-




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,47
0,47
0,47
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
778,472
На 2017 год
822,953
На 2018 год
861,893
Итого:
2463,317
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования


Объем подачи воды, тыс. куб. м
31,900
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
610,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
226,500
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
837,400


------------------------------------------------------------------