Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 10.11.2015 N 36/64 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ильинское", п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17 ноября 2015 года № 07363-516-036/64
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 36/64

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИЛЬИНСКОЕ", П. ИЛЬИНСКИЙ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ильинское", п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-141 от 5 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ильинское", п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
299,967
-
0
2,70
2017
299,967
1
0
2,70
2018
299,967
1
0
2,70

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
932,474
-
0,92
2017
932,474
1
0,92
2018
932,474
1
0,92

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ильинское", п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
28,35
29,87
29,87
32,29
32,29
33,65
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
28,35
29,87
29,87
32,29
32,29
33,65
3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
40,14
42,78
42,78
45,25
45,25
47,11
4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3






Население (с учетом НДС)
40,14
42,78
42,78
45,25
45,25
47,11

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ильинское", п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ильинское", п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ "Ильинское" Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248015724
Местонахождение регулируемой организации
п. Ильинский, дом 17, Городецкий район, Нижегородская обл., 606514
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
26,761
26,761
26,761
- населению,
25,482
25,482
25,482
- бюджетным потребителям,
1,153
1,153
1,153
- прочим потребителям,
0,126
0,126
0,126
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

739,899

739,899
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

10,430

10,430
Итого на 2016 год:
750,329
0,00
750,329
На 2017 год
Производственные расходы

789,980

789,980
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

11,358

11,358
Итого на 2017 год:
801,338
0,00
801,338
На 2018 год
Производственные расходы

838,267

838,267
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

12,323

12,323
Итого на 2018 год:
850,590
0,00
850,590
Всего на срок реализации программы:
2 402,257
0,00
2 402,257
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

28,69483

28,69
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
28,69
0,00
28,69
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

30,42328

30,42
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
30,42
0,00
30,42
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

31,7581

31,76
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
31,76
0,00
31,76
Всего на срок реализации программы:
90,88
0,00
90,88
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
2,70
2,70
2,70
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
2,70
2,70
2,70
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
100%
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
779,024
На 2017 год
831,761
На 2018 год
882,349
Итого:
2 493,133
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования


Объем подачи воды, тыс. куб. м
26,055
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
868,367
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
14,23
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
882,60

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ "Ильинское" Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248015724
Местонахождение регулируемой организации
п. Ильинский, дом 17, Городецкий район, Нижегородская обл., 606514
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
26,383
26,383
26,383
- население,
25,104
25,104
25,104
- бюджетные потребители,
1,153
1,153
1,153
- прочие потребители,
0,126
0,126
0,126
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1054,744

1054,744
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

15,038

15,038
Итого за 2016 год:
1069,783

1069,783
На 2017 год
Производственные расходы

1119,999

1119,999
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

15,712

15,712
Итого за 2017 год:
1135,71

1136
На 2018 год
Производственные расходы

1175,345

1175,345
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

16,283

16,283
Итого за 2018 год:
1191,628

1191,628
Всего на срок реализации программы:
3397,121

3397,121
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

24,050

24,050
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
24,050

24,050
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

25,499

25,499
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
25,499

25,499
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

26,669

26,669
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
26,669

26,669
Всего на срок реализации программы:
76,218

76,218
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,92
0,92
0,92
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1093,833
На 2017 год
1161,210
На 2018 год
1218,297
Итого:
3473,340
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
22,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
758,802625
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
11,2
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
770,002625


------------------------------------------------------------------