Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации г. Сарова Нижегородской области от 11.11.2015 N 3737 "О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 03.07.2015 N 2439 "Об утверждении административного регламента осуществления Департаментом финансов Администрации г. Саров муниципальной функции "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 3737

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА САРОВА ОТ 03.07.2015 № 2439 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ"


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2007 года № 430 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Нижегородской области", постановлением Администрации города Саров от 24.07.2008 № 2042 "Об утверждении формы примерного административного регламента по исполнению муниципальной функции" с внесенными в него изменениями от 30.01.2013 № 321, решением Городской Думы города Сарова от 15.12.2011 № 132/5-гд "Об утверждении положения о Департаменте финансов Администрации г. Саров" с внесенными в него изменениями решением Городской Думы города Сарова от 27.02.2014 № 13/5-гд, постановлением Администрации города Сарова от 19.12.2014 № 5226 "Об утверждении порядка осуществления Департаментом финансов Администрации г. Саров полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю", руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Внести в административный регламент осуществления Департаментом финансов Администрации г. Саров муниципальной функции "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля", утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 03.07.2015 № 2439 (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2.8 изложить в следующей редакции:
"3.2.8 Программа проведения выездной, камеральной проверок, ревизии подписывается должностным лицом Управления и утверждается Директором департамента финансов за 2 рабочих дня до начала проведения контрольного мероприятия, определенного в приказе о его назначении";
1.2. Приложение 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.3. Пункт 3.3.76 изложить в следующей редакции:
"3.3.76. По итогам рассмотрения материалов контрольного мероприятия должностными лицами Управления оформляется письменное заключение, которое утверждается Директором департамента финансов и приобщается к рабочей документации контрольного мероприятия.
После утверждения заключения рассмотрение дополнительных возражений (разногласий, замечаний, пояснений) по документу, оформляющему результаты контрольного мероприятия, не предусматривается.
Заключение оформляется по форме, приведенной в приложении 10 к настоящему Регламенту";
1.4. Приложение 10 к Регламенту изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков):
2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городской курьер";
2.2. Направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент Нижегородской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации - директора департамента финансов Администрации г. Саров Сергеева В.В.

И.о. главы Администрации
В.И.ЛУТИКОВ





Приложение 1
к постановлению Администрации
от 11.11.2015 № 3737

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
финансов
Администрации г. Саров
"____" ______ _______г.

ПРОГРАММА
проведения контрольного мероприятия
от "____" _________________г.

1. Общие положения

1.1. Основание проведения контрольного мероприятия: приказ о проведении
_________________________ от "____" ____________ г. № _______.
(контрольное мероприятие)
1.2. Наименование объекта контроля: __________________________________.
1.3. Тема контрольного мероприятия: __________________________________.
1.4. Проверяемый период: _____________________________________________.
1.5. Цель (цели) контрольного мероприятия: ___________________________.
1.6. Задача (задачи) контрольного мероприятия: _______________________.

2. Проведение проверки

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения
контрольного мероприятия: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Должностное лицо
Управления
___________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)





Приложение 2
к постановлению Администрации
от 11.11.2015 № 3737

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
финансов
Администрации г. Саров
"____" ______ _______г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения материалов
контрольного мероприятия

_____________________ ___________________
место составления дата

В соответствии с Порядком осуществления Департаментом финансов
Администрации г. Саров полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю, утвержденным постановлением Администрации города Сарова
от 19.12.2014 № 5226, материалы контрольного мероприятия (проверка,
ревизия, обследование)
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта контроля)
проведенного на основании приказа Департамента финансов от _______ № ___,
рассмотрены при участии должностных лиц Департамента финансов
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии, инициалы)
и в присутствии (отсутствии) руководителя объекта контроля (его
представителя)
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии, инициалы)
Объектом контроля представлены (не представлены) возражения,
(пояснения) и дополнительные документы. В ходе рассмотрения материалов
проверки были учтены (не учтены) доводы объекта контроля (его
представителя): ___________________________________________________________
(указать характер доводов (аналогичные приведенным
в представленных в письменных возражениях; с учетом
представленных дополнений; иные доводы и др.))

В результате рассмотрения материалов контрольного мероприятия
возражения объекта контроля принимаются (не принимаются)
___________________________________________________________________________
(указываются причины и обоснования)

По результатам рассмотрения принято решение:
- о направлении объекту контроля представления и (или) предписания
(применение мер принуждения);
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении выездной проверки, ревизии;
- об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии);
- о назначении внеплановой выездной проверки.

Должностное лицо
Управления
__________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)


------------------------------------------------------------------