Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 20.01.2015 N 9 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2015 г. № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района" и Решением Земского Собрания от 21.11.2014 № 48 "О районном бюджете на 2015 год" постановляю:
1. Внести изменения по финансированию и мероприятиям в муниципальную программу "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 18.09.2014 № 158, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Богданова М.М.

Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ





Приложение
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 20.01.2015 № 9

1. В муниципальной программе "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы":
1.1. В разделе 1 "Паспорт" пункт "Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования программы
Муниципальная программа:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
762804,1
829745,2
829745,2
242294,5
Районный бюджет
270732,4
273204,9
292260,5
836197,8
Прочие источники
50034,1
53036,1
56218,3
159288,5
ВСЕГО по программе
1083570,6
1155986,2
1178224,0
3417780,8
в том числе:
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
349671,4
425891,2
425891,2
1201453,8
Районный бюджет
69043,0
88343,8
94527,9
251914,7
Прочие источники
50034,1
53036,1
56218,3
159288,5
ВСЕГО по подпрограмме 1
468748,5
567271,1
576637,4
1612657,0
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
373541,1
343449,7
343449,7
1060440,5
Районный бюджет
48681,0
61770,0
66093,9
176544,9
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 2
422222,1
405219,7
409543,6
1236985,4
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
13867,0
51237,6
51237,6
116342,2
Районный бюджет
45010,0
14524,0
15540,0
75074,0
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 3
58877,0
65761,6
66777,6
191416,2
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
-
-
-
-
Районный бюджет
11000,0
11800,0
12700,0
35500,0
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 4
11000,0
11800,0
12700,0
35500,0
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
-
-
-
-
Районный бюджет
669,0
679,0
674,0
2022,0
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 5
669,0
679,0
674,0
2022,0
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
1770,3
1740,3
1740,3
5250,9
Районный бюджет
8862,0
9397,0
9976,0
28235,0
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 6
10632,3
11137,3
11716,3
33485,9
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
23954,3
7426,4
7426,4
38807,1
Районный бюджет
87467,4
86691,1
92748,7
266907,2
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 7
111421,7
94117,5
100175,1
305714,3
".

1.2. В разделе 2 "Текст программы":
1.2.1. Пункт 2.5 исключить.
1.2.2. Пункт 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

2015 год. в т.ч.
1083570,6

762804,1
270732,4

50034,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
83939,7

31346,0
52593,7


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
999630,9

731458,1
218138,7

50034,1
2016 год, в т.ч.
1155986,2

829745,2
273204,9

53036,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
79983,4

24996,5
54986,9


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1076002,8

804748,7
218218,0

53036,1
2017 год, в т.ч.
1178224,0

829745,2
292260,5

56218,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
83724,4

24996,5
58727,9


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1094499,6

804748,7
233532,6

56218,3
ИТОГО по программе: в т.ч.
3417780,8

2489235,6
820894,7

159288,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
247647,5

81339,0
166308,5


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3170133,3

2340955,5
669889,3

159288,5
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2015 год, в т.ч.
468748,5

349671,4
69043,0

50034,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17991,9
-
17991,9
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
450756,6

331679,5
69043,0

50034,1
2016 год, в т.ч.
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
549919
-
408539,1
88343,8
-
53036,1
2017 год, в т.ч.
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
559285,3

408539,1
94527,9

56218,3
ИТОГО по подпрограмме 1:
в т.ч.
1612657,0

1201453,8
251914,7

159288,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
52696,1
-
52696,1
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1559960,9

1148757,7
251914,7

159288,5
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2015 год, в т.ч.
422222,1
-
373541,7
48681,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
422222,1
-
373541,7
48681,0
-
-
2016 год, в т.ч.
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год, в т.ч.
409543,6
-
343449,7
666093,9
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
409543,6
-
343449,7
666093,9
-
-
ИТОГО по подпрограмме 2:
в т.ч.
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
-
-
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2015 год, в т.ч.
58877,0
-
13867,0
45010,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
58877,0
-
13867,0
45010,0


2016 год, в т.ч.
65761,6

51237,0
15424,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
65761,6

51237,0
15424,0


2017 год, в т.ч.
66777,6

51237,0
15540,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
66777,6

51237,0
15540,0


ИТОГО по подпрограмме 3:
в т.ч.
191416,2
-
116342,2
75074,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
191416,2
-
116342,2
75074,0


Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2015 год, в т.ч.
11000,0
-
-
11000,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
11000,0


11000,0
-
-
2016 год, в т.ч.
11800,0


11800,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
11800,0
-
-
11800,0
-
-
2017 год, в т.ч.
12700,0
-
-
12700,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
12700,0
-
-
12700,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 4:
в т.ч.
35500,0
-
-
35500,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
35500,0
-
-
35500,0
-
-
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2015 год, в т.ч.
669,0
-
-
669,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
422,0
-
-
422,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
2016 год, в т.ч.
679,0
-
-
679,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
432,0
-
-
432,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
2017 год, в т.ч.
674,0
-
-
674,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
427,0
-
-
427,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 5:
в т.ч.
2022,0
-
-
2022,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1281,0
-
-
1281,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
741,0
-
-
741,0
-
-
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2015 год, в т.ч.
10632,3
-
1770,3
8862,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
7707,3
-
1770,3
5937,0


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
2925,0
-
-
2925,0


2016 год, в т.ч.
11137,3
-
1740,3
9397,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8037,3
-
1740,3
6297,0


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3100,0
-
-
3100,0


2017 год, в т.ч.
11716,3
-
1740,3
9976,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8416,3
-
1740,3
6676,0


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3300,0
-
-
3300,0


ИТОГО по подпрограмме 6:
в т.ч.
33485,9
-
5250,9
28235,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24160,9
-
5250,9
18910,0


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
9325,0
-
-
9325,0


Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2015 год, в т.ч.
111421,7
-
23954,3
87467,4


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
57818,5
-
11583,8
46234,7


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
53603,2
-
12370,5
41232,7


2016 год, в т.ч.
94117,5

7426,4
86691,1


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
54162,0

5904,1
48257,9


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
39955,5

1522,3
38433,2


2017 год, в т.ч.
100175,1

7426,4
92748,7


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
57529,0

5904,1
51624,9


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
42646,1

1522,3
41123,8


ИТОГО по подпрограмме 7:
в т.ч.
305714,3
-
38807,1
266907,2


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
169509,5
-
23392,0
146117,5


Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
136204,8
-
15415,1
120789,7


".

2. В подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования":
2.1. В разделе 1 "Паспорт" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
349671,4
425891,2
425891,2
1201453,8
Районный бюджет
69043,0
88343,8
94527,9
251914,7
Прочие источники
50034,1
53036,1
56218,3
159288,5
Всего по подпрограмме 1
468748,5
567271,1
576637,4
1612657,0
".

2.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 1" пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
1.1.
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
2015 - 2017 годы
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Всего
1559960,9
-
1148757,7
251914,7

159288,5
2015 год
450756,6
-
331679,5
69043,0
-
50034,1
2016 год
549919,0
-
408539,1
88343,8
-
53036,1
2017 год
559285,3
-
408539,1
94527,9
-
56218,3
1.2.
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы
2015 - 2017 годы
Управление образования
Всего
52696,1
-
52696,1
-
-
-
2015 год
17991,9
-
17991,9
-
-
-
2016 год
17352,1
-
17352,1
-
-
-
2017 год
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
Всего
1612657,0

1201453,8
251914,7

159288,5
2015 год
468748,5
-
349671,4
69043,0
-
50034,1
2016 год
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
2017 год
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
ИТОГО по подпрограмме 1: "Развитие дошкольного образования"
Всего
1612657,0

1201453,8
251914,7

159288,5
2015 год
468748,5
-
349671,4
69043,0
-
50034,1
2016 год
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
2017 год
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
".

2.3. Пункт 2.6 исключить.
2.4. Пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного образования"
2015 год
всего, в т.ч.
468748,5
-
349671,4
69043,0

50034,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17991,9
-
17991,9
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
450756,6
-
331679,5
69043,0
-
50034,1
2016 год
всего, в т.ч.
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
549919
-
408539,1
88343,8
-
53036,1
2017 год
всего, в т.ч.
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
559285,3
-
408539,1
94527,9
-
56218,3
ИТОГО по подпрограмме 1:
1612657,0
-
1201453,8
251914,7

159288,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
52696,1
-
52696,1
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
1559960,9
-
1148757,7
251914,7

159288,5
".

3. В подпрограмме 2 "Развитие общего образования":
3.1. В разделе 1 "Паспорт" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
373541,1
343449,7
343449,7
1060440,5
Районный бюджет
48681,0
61770,0
66093,9
176544,9
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 2
422222,1
405219,7
409543,6
1236985,4
".

3.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 2" пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
1.1.
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
2015 - 2017 годы
Образовательные учреждения
Всего
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
-
-
2015 год
422222,1
-
373541,1
48681,0
-
-
2016 год
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
Всего
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
--
-
2015 год
422222,1
-
373541,1
48681,0
-
-
2016 год
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
ИТОГО по подпрограмме 2 "Развитие общего образования"
Всего
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
--
-
2015 год
422222,1
-
373541,1
48681,0
-
-
2016 год
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
".

3.3. Пункт 2.6 исключить.
3.4. Пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
"Развитие общего образования"
2015 год
всего, в т.ч.
422222,1
-
373541,1
48681,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
422222,1
-
373541,1
48681,0
-
-
2016 год
всего, в т.ч.
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
всего, в т.ч.
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
ИТОГО по подпрограмме 2:
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
1236985,4
-
1060440,5
176544,9
-
-
".

4. В подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования":
4.1. В разделе 1 "Паспорт" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
217
всего
Областной бюджет
13867,0
51237,6
51237,6
116342,2
Районный бюджет
45010,0
14524,0
15540,0
75074,0
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 3
58877,0
65761,6
66777,6
191416,2
".

4.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 3" пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

1.1.
Реализация дополнительных образовательных программ
2015 - 2017 годы
Образовательные учреждения
Всего
1914416,2
-
116342,2
75074,0


2015 год
58877,0
-
13867,0
45010,0


2016 год
65761,6
-
51237,6
14524,0


2017 год
66777,6
-
51237,6
15540,0


Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования
Всего
1914416,2
-
116342,2
75074,0


2015 год
58877,0
-
13867,0
45010,0


2016 год
65761,6
-
51237,6
14524,0


2017 год
66777,6
-
51237,6
15540,0


ИТОГО по подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования"
Всего
1914416,2
-
116342,2
75074,0


2015 год
58877,0
-
13867,0
45010,0


2016 год
65761,6

51237,6
14524,0


2017 год
66777,6

51237,6
15540,0


".

4.3. Пункт 2.6 подпрограммы 3 исключить.

4.4. Пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Развитие дополнительного образования"
2015 год
Всего, в т.ч.
58877,0
-
13867,0
45010,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - учреждения дополнительного образования
58877,0
-
13867,0
45010,0
-
-
2016 год
Всего, в т.ч.
65761,6

51237,6
14524,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-

-
-


Соисполнители - учреждения дополнительного образования
65761,6

51237,6
14524,0


2017 год
Всего, в т.ч.
66777,6

51237,6
15540,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-

-
-


Соисполнители - учреждения дополнительного образования
66777,6
-
51237,6
15540,0


ИТОГО по подпрограмме 3:
в т.ч.
191416,2
-
116342,2
75074,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-

-
-
-
-
Соисполнители - учреждения дополнительного образования
191416,2
-
116342,2
75074,0
-
-
".

5. В подпрограмме 6 "Организация отдыха и оздоровления детей":
5.1. В разделе 1 "Паспорт" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
1770,3
1740,3
1740,3
5250,9
Районный бюджет
8862,0
9397,0
9976,0
28235,0
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 6
10632,3
11137,3
11716,3
33485,9
".

5.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 6" пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района
1.1.
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в каникулярный период:
2015 г. - 1510 пут.
2016 г. - 1520 пут.
2017 г. - 1525 пут.
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
9325,0
-
-
9325,0
-
-
2015 год
2925,0
-
-
2925,0
-
-
2016 год
3100,0
-
-
3100,00
-
-
2017 год
3300,0
-
-
3300,00
-
-
1.2.
Приобретение путевок в загородные оздоровительные центры (лагеря) для бюджетных организаций в каникулярный период:
2015 г. - 191 пут.
2016 г. - 200 пут.
2017 г. - 205 пут.
ежегодно
Управление образования
Всего
7361,0
-
-
7361,0
-
-
2015 год
2311,0
-
-
2311,0
-
-
2016 год
2450,0
-
-
2450,0
-
-
2017 год
2600,0
-
-
2600,0
-
-
1.3.
Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период:
2015 г. - 438 пут.
2016 г. - 440 пут.
2017 г. - 445 пут.
ежегодно
Управление образования
Всего
11479,0
-
-
11479,0
-
-
2015 год
3606,0
-
-
3606,0
-
-
2016 год
3822,0
-
-
3822,0
-
-
2017 год
4051,0
-
-
4051,0
-
-
1.4.
Возмещение части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия на территории РФ:
2015 г. - 182 пут.
2016 г. - 183 пут.
2017 г. - 185 пут.
ежегодно
Управление образования
Всего
5250,9
-
5250,9
-
-
-
2015 год
1770,3
-
1770,9
-
-
-
2016 год
1740,3
-
1740,3
-
-
-
2017 год
1740,3
-
1740,3
-
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района
Всего
33415,9

5250,9
28165,0
-
-
2015 год
10612,3
-
1770,9
8842,0
-
-
2016 год
11112,3
-
1740,3
9372,0
-
-
2017 год
11691,3
-
1740,3
9951,0
-
-
Задача 2. Развитие малозатратных форм организации детского отдыха
2.1.
Организация работы прогулочных групп
ежегодно
Управление образования;
Образовательные учреждения
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
2.2.
Организация экскурсий, походов
ежегодно
Управление образования;
Образовательные учреждения
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 2: Развитие малозатратных форм организации детского отдыха
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-

2017 год
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
3.1.
Курсовая подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость детей в оздоровительных центрах и учреждениях образования
ежегодно
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
ИТОГО по задаче 3. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
4.1.
Организация приемки и контрольных выездов по изучению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных центров (лагерей) Павловского района
ежегодно
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
4.2.
Проведение заседаний координационных советов по организации детского отдыха и подведение итогов оздоровительной кампании
ежеквартально
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
70,0
-
-
70,0
-
-
2015 год
20,0
-
-
20,0
-
-
2016 год
25,0
-
-
25,0
-
-
2017 год
25,0
-
-
25,0
-
-
ИТОГО по задаче 4. Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Всего
70,0
-
-
70,0
-
-
2015 год
20,0
-
-
20,0
-
-
2016 год
25,0
-
-
25,0
-
-
2017 год
25,0
-
-
25,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 6 "Организация отдыха и оздоровления детей"
Всего
33485,9
-
5250,9
28235,0
-
-
2015 год
10632,3
-
1770,3
8862,0
-
-
2016 год
11137,3
-
1740,3
9397,0
-
-
2017 год
11716,3
-
1740,3
9976,0
-
-
".

5.3. Пункт 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
"Организация отдыха и оздоровления детей"
2015 год
Всего, в т.ч.
10632,3
-
1770,3
8862,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
7707,3
-
1770,3
5937,0


Соисполнители - образовательные учреждения
2925,0
-
-
2925,0


2016 год
Всего, в т.ч.
11137,3
-
1740,3
9397,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8037,3
-
1740,3
6297,0


Соисполнители - образовательные учреждения
3100,0
-
-
3100,0


2017 год
Всего, в т.ч.
11716,3
-
1740,3
9976,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8416,3
-
1740,3
6676,0


Соисполнители - образовательные учреждения
3300,0
-
-
3300,0


ИТОГО по подпрограмме 6:
в т.ч.
33485,9
-
5250,9
28235,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24160,9
-
5250,9
18910,0


Соисполнители - образовательные учреждения
9325,0
-
-
9325,0


".

6. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации программы":
6.1. В разделе 1 "Паспорт" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 7
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
23954,3
7426,4
7426,4
38807,1
Районный бюджет
87467,4
86691,1
92748,7
266907,2
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 7
111421,7
94117,5
100175,1
305714,3
".

6.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 7" пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
1.1
Расходы на содержание аппарата управления образования
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
19605,8
-
-
19605,8


2015 год
6126,8

-
6126,8


2016 год
6516,8

-
6516,8


2017 год
6962,2

-
6962,2


1.2
Расходы на содержание сектора опеки и попечительства
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
5452,7
-
5452,7
-


2015 год
1953,1

1953,1
-


2016 год
1749,8

1749,8
-


2017 год
1749,8

1749,8
-


1.3
Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
3406,4

3406,4
-


2015 год
1223,2

1223,2
-


2016 год
1091,6

1091,6
-


2017 год
1091,6

1091,6
-


1.4
Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ХЭО, ПЭО, ИДК, ЦБ)
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
141044,6

14532,9
126511,7


2015 год
48515,4

8407,5
40107,9


2016 год
44803,8

3062,7
41741,1


2017 год
47725,4

3062,7
44662,7


1.5
Расходы на содержание МКУ "ЦОМОУ"
2015 - 2017 годы
Подведомственное учреждение МКУ "ЦОМОУ"
Всего
136204,8

15415,1
120789,7


2015 год
53603,2

12370,5
41232,7


2016 год
39955,5

1522,3
38433,2


2017 год
42646,1

1522,3
41123,8


ИТОГО по задаче 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
Всего
305714,3

38807,1
266907,2


2015 год
111421,7

23954,3
87467,4


2016 год
94104,5

7413,4
86691,1


2017 год
100162,1

7413,4
92748,7


ИТОГО по Подпрограмме 7 "Обеспечение реализации программы"
Всего
305714,3

38807,1
266907,2


2015 год
111421,7

23954,3
87467,4


2016 год
94117,5

7426,4
86691,1


2017 год
100175,1

7426,4
92748,7


".

6.3. Пункт 2.5 "Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа (всего)
"Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
x
x
x
x
111421,7
94117,5
100175,1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного образования"
x
x
x
x
19273,1
18054,8
19176,0
074
0709
0170019
100
2016,6
2121,8
2270,3
074
0709
0170019
200
25,7
50,4
50,4
074
0709
0177302
100
636,5
579
579
074
0709
0177302
200
14,6
4,3
4,3
074
0709
0177301
100
121,1
121,1
121,1
074
0709
0177301
200
286,7
242,8
242,8
074
0709
0174659
100
5467,5
10435,7
11166,2
074
0709
0174659
200
3731,7
3432
3671
074
0709
0174659
850
46,7
46,8
50
074
0709
0177209
100
6926,0
1020,9
1020,9
Подпрограмма 2
"Развитие общего образования"
x
x
x
x
72876,2
58010,3
61822,1
074
0709
0170019
100
2016,6
2121,8
2270,3
074
0709
0170019
200
25,7
50,4
50,4
074
0709
0177302
100
636,4
578,9
578,9
074
0709
0177302
200
14,6
4,4
4,4
074
0709
0177301
100
121,1
121,1
121,1
074
0709
0177301
200
286,7
242,8
242,8
074
0709
0174659
100
59070,7
48868,9
52290
074
0709
0174659
200
3731,7
3432
3671
074
0709
0174659
850
46,7
46,8
50
074
0709
0170019
100
6926,0
2543,2
2543,2
Подпрограмма 3
"Развитие дополнительного образования детей"
x
x
x
x
5612,2
5223,5
5504,7
074
0709
0170019
100
504,2
530,4
567,5
074
0709
0170019
200
6,4
12,7
12,7
074
0709
0177302
100
636,4
578,9
578,9
074
0709
0177302
200
14,6
4,3
4,3
074
0709
0177301
100
121,1
121,1
121,1
074
0709
0177301
200
286,5
242,7
242,7
074
0709
0174659
100
1366,9
2609
2791,7
074
0709
0174659
200
932,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,7
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1731,5
255,3
255,3
Подпрограмма 4
"Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений"
x
x
x
x
4553,6
4276,3
4557,5
074
0709
0170019
100
504,2
530,5
567,6


074
0709
0170019
200
6,4
12,6
12,6
074
0709
0174659
100
1366,9
2608,9
2791,6
074
0709
0174659
200
932,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,7
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1731,5
255,2
255,2
Подпрограмма 5
"Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"
x
x
x
x
4553,3
4276,3
4557,4
074
0709
0170019
100
504,1
530,5
567,6
074
0709
0170019
200
6,4
12,6
12,6
074
0709
0174659
100
1366,8
2608,9
2791,5
074
0709
0174659
200
932,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,6
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1731,5
255,2
255,2
Подпрограмма 6
"Организация отдыха и оздоровления детей"
x
x
x
x
4553,3
4276,3
4557,4
074
0709
0170019
100
504,1
530,5
567,6
074
0709
0170019
200
6,4
12,6
12,6
074
0709
0174659
100
1366,8
2608,9
2791,5
074
0709
0174659
200
932,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,6
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1731,5
255,2
255,2
".


------------------------------------------------------------------