Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 28.09.2015 N 143 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 143

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района" и Решением Земского Собрания от 21.11.2014 № 48 "О районном бюджете на 2015 год" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 18.09.2014 № 158, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Богданова М.М.

Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ





Приложение
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 28.09.2015 № 143

1. В муниципальной программе "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы":
1.1. Пункт "Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Муниципальная программа:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
742342,9
829745,2
829745,2
2401833,3
Районный бюджет
280322,9
273204,9
292260,5
845788,3
Прочие источники
49780,7
53036,1
56218,3
159035,1
ВСЕГО по программе
1072446,5
1155986,2
1178224,0
3406656,7
Подпрограмма 1:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
349363,8
425891,2
425891,2
1201146,2
Районный бюджет
72168,8
88343,8
94527,9
255040,5
Прочие источники
49780,7
53036,1
56218,3
159035,1
ВСЕГО по подпрограмме 1
471313,3
567271,1
576637,4
1615221,8
Подпрограмма 2:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
354864,0
343449,7
343449,7
1041763,4
Районный бюджет
62536,2
61770,0
66093,9
190400,1
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 2
417400,2
405219,7
409543,6
1232163,5
Подпрограмма 3:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
13667,7
51237,6
51237,6
116142,9
Районный бюджет
45013,0
14524,0
15540,0
75077,0
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 3
58680,7
65761,6
66777,6
191219,9
Подпрограмма 4:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
-
-
-
-
Районный бюджет
36969,1
11800,0
12700,0
61469,1
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 4
36969,1
11800,0
12700,0
61469,1
Подпрограмма 5:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
-
-
-
-
Районный бюджет
742,3
679,0
674,0
2095,3
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 5
742,3
679,0
674,0
2095,3
Подпрограмма 6:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
1593,2
1740,3
1740,3
5073,8
Районный бюджет
8862,0
9397,0
9976,0
28235,0
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 6
10455,2
11137,3
11716,3
33308,8
Подпрограмма 7:

тыс. руб.
Источники финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
22854,2
7426,4
7426,4
37707,0
Районный бюджет
54031,5
86691,1
92748,7
233471,3
Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме 7
76885,7
94117,5
100175,1
271178,3
".

1.2. Пункт 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" раздела 2 "Текст программы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

2015 год, в т.ч.
1072446,5
-
742342,9
280322,9
-
49780,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
81471,0
-
29359,9
52111,1
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
990975,5
-
712983,0
228211,8
-
49780,7
2016 год, в т.ч.
1155986,2
-
829745,2
273204,9
-
53036,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
79983,4
-
24996,5
54986,9
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1076002,8
-
804748,7
218218,0
-
53036,1
2017 год, в т.ч.
1178224,0
-
829745,2
292260,5
-
56218,3


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
83724,4
-
24996,5
58727,9
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1094499,6
-
804748,7
233532,6
-
56218,3
ИТОГО по программе: в т.ч.
3406656,7
-
2401833,3
845788,3
-
159035,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
245178,8
-
79352,9
165825,9
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3161477,9
-
2322480,4
679962,4
-
159035,1
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2015 год, в т.ч.
471313,3
-
349363,8
72168,8
-
49780,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16664,5
-
16664,5
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
454648,8
-
332699,3
72168,8
-
49780,7
2016 год, в т.ч.
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
549919
-
408539,1
88343,8
-
53036,1
2017 год, в т.ч.
576637,4
-
425891,2
94527,9
-
56218,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
559285,3
-
408539,1
94527,9
-
56218,3
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
1615221,8
-
1201146,2
255040,5
-
159035,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
51368,7
-
51368,7
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1563853,1
-
1149777,5
255040,5
-
159035,1
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2015 год, в т.ч.
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
2016 год, в т.ч.
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год, в т.ч.
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2015 год, в т.ч.
58680,7
-
13667,7
45013,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
58680,7
-
13667,7
45013,0
-
-
2016 год, в т.ч.
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
2017 год, в т.ч.
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
191219,9
-
116142,9
75077,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
191219,9
-
116142,9
75077,0
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2015 год, в т.ч.
36969,1
-
-
36969,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
36969,1
-
-
36969,1
-
-
2016 год, в т.ч.
36969,1
-
-
36969,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
11800,0
-
-
11800,0
-
-
2017 год, в т.ч.
12700,0
-
-
12700,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
12700,0
-
-
12700,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
61469,1
-
-
61469,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
61469,1
-
-
61469,1
-
-
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2015 год, в т.ч.
742,3
-
-
742,3
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
323,5
-
-
323,5
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
418,8
-
-
418,8
-
-
2016 год, в т.ч.
679,0
-
-
679,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
432,0
-
-
432,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
2017 год, в т.ч.
674,0
-
-
674,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
427,0
-
-
427,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
2095,3
-
-
2095,3
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1182,5
-
-
1182,5
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
912,8
-
-
912,8
-
-
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2015 год, в т.ч.
10455,2
-
1593,2
8862,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
7067,3
-
1593,2
5474,1
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3387,9
-
-
3387,9
-
-
2016 год, в т.ч.
11137,3
-
1740,3
9397,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8037,3
-
1740,3
6297,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3100,0
-
-
3100,0
-
-
2017 год, в т.ч.
11716,3
-
1740,3
9976,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8416,3
-
1740,3
6676,0
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
3300,0
-
-
3300,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
33308,8
-
5073,8
28235,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23520,9
-
5073,8
18447,1
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
9787,9
-
-
9787,9
-
-
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2015 год, в т.ч.
76885,7
-
22854,2
54031,5
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
57415,7
-
11102,2
46313,5
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
19470,0
-
11752,0
7718,0
-
-
2016 год, в т.ч.
94117,5

7426,4
86691,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
54162,0

5904,1
48257,9
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
39955,5

1522,3
38433,2
-
-
2017 год, в т.ч.
100175,1

7426,4
92748,7
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
57529,0

5904,1
51624,9
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
42646,1

1522,3
41123,8
-
-
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
271178,3
-
37707,0
233471,3
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
169106,7
-
22910,4
146196,3
-
-
Соисполнители - подведомственные образовательные учреждения
102071,6
-
14796,6
87275,0
-
-
".

2. В подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования":
2.1. Подпункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
349363,8
425891,2
425891,2
1201146,2
Районный бюджет
72168,8
88343,8
94527,9
255040,5
Прочие источники
49780,7
53036,1
56218,3
159035,1
Всего по подпрограмме 1
471313,3
567271,1
576637,4
1615221,8
".

2.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 1":
2.2.1. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
1.1
Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий
2015 - 2017 годы
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Всего
1562758,2

1148757,7
254965,4
-
159035,1
2015 год
453553,9
-
331679,5
72093,7
-
49780,7
2016 год
549919,0
-
408539,1
88343,8
-
53036,1
2017 год
559285,3
-
408539,1
94527,9
-
56218,3
1.2
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям
2015 - 2017 годы
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Всего
1094,9
-
1019,8
75,1
-
-
2015 год
1094,9
-
1019,8
75,1
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
1.2.1
Расходы за счет средств резервного фонда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций
2015 - 2017 годы
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Всего
75,1
-
-
75,1
-
-
2015 год
75,1
-
-
75,1
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2015 - 2017 годы
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Всего
1019,8
-
1019,8
-
-
-
2015 год
1019,8
-
1019,8
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
1.3
Организация выплаты компенсации части родительской платы
2015 - 2017 годы
Управление образования
Всего
51368,7
-
51368,7
-
-
-
2015 год
16664,5
-
16664,5
-
-
-
2016 год
17352,1
-
17352,1
-
-
-
2017 год
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
Всего
1615221,8

1201146,2
255040,5

159035,1
2015 год
471313,3
-
349363,8
72168,8
-
49780,7
2016 год
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
2017 год
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
ИТОГО по подпрограмме 1: "Развитие дошкольного образования"
Всего
1615221,8

1201146,2
255040,5

159035,1
2015 год
471313,3
-
349363,8
72168,8
-
49780,7
2016 год
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
2017 год
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
".

2.2.2. Пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного образования"
2015 год
всего, в т.ч.
471313,3
-
349363,8
72168,8
-
49780,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16664,5
-
16664,5
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
454648,8
-
332699,3
72168,8
-
49780,7
2016 год
всего, в т.ч.
567271,1
-
425891,2
88343,8
-
53036,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
549919
-
408539,1
88343,8
-
53036,1
2017 год
всего, в т.ч.
576637,4

425891,2
94527,9

56218,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17352,1
-
17352,1
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
559285,3
-
408539,1
94527,9
-
56218,3
ИТОГО по подпрограмме 1:
1615221,8
-
1201146,2
255040,5
-
159035,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
51368,7
-
51368,7
-
-
-
Учреждения дошкольного образования
1563853,1
-
1149777,5
255040,5

159035,1
".

3. В подпрограмме 2 "Развитие общего образования":
3.1. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Подпрограмма 2:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
354864,0
343449,7
343449,7
1041763,4
Районный бюджет
62536,2
61770,0
66093,9
190400,1
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 2
417400,2
405219,7
409543,6
1232163,5
".

3.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 2":
3.2.1. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
2015 - 2017 годы
Образовательные учреждения
Всего
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
2015 год
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
2016 год
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
Всего
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
2015 год
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
2016 год
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
ИТОГО по подпрограмме 2 "Развитие общего образования"
Всего
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
2015 год
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
2016 год
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
".

3.2.2. Пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
"Развитие общего образования"
2015 год
всего, в т.ч.
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
417400,2
-
354864,0
62536,2
-
-
2016 год
всего, в т.ч.
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
405219,7
-
343449,7
61770,0
-
-
2017 год
всего, в т.ч.
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
409543,6
-
343449,7
66093,9
-
-
ИТОГО по подпрограмме 2:
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - общеобразовательные учреждения
1232163,5
-
1041763,4
190400,1
-
-
".

4. В подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования":
4.1. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 3" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3
Подпрограмма 3:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
13667,7
51237,6
51237,6
116142,9
Районный бюджет
45013,0
14524,0
15540,0
75077,0
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 3
58680,7
65761,6
66777,6
191219,9
".

4.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 3":
4.2.1. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
2015 - 2017 годы
Образовательные учреждения
Всего
190725,9
-
115648,9
75077,0
-
-
2015 год
58186,7
-
13173,7
45013,0
-
-
2016 год
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
2017 год
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования
2015 - 2017 годы
Образовательные учреждения
Всего
494,0
-
494,0
-
-
-
2015 год
494,0
-
494,0
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-

1.2.1.
Расходы за счет средств фонда поддержки территорий
2015 - 2017 годы
Образовательные учреждения
Всего
494,0
-
494,0
-
-
-
2015 год
494,0
-
494,0
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-

Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования
Всего
191219,9
-
116142,9
75077,0
-
-
2015 год
58680,7
-
13667,7
45013,0
-
-
2016 год
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
2017 год
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования"
Всего
191219,9
-
116142,9
75077,0
-
-
2015 год
58680,7
-
13667,7
45013,0
-
-
2016 год
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
2017 год
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
".

4.2.2. Пункт 2.7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Развитие дополнительного образования"
2015 год
всего, в т.ч.
58680,7
-
13667,7
45013,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - учреждения дополнительного образования
58680,7
-
13667,7
45013,0
-
-
2016 год
всего, в т.ч.
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - учреждения дополнительного образования
65761,6
-
51237,6
14524,0
-
-
2017 год
всего, в т.ч.
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - учреждения дополнительного образования
66777,6
-
51237,6
15540,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
191219,9
-
116142,9
75077,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - учреждения дополнительного образования
191219,9
-
116142,9
75077,0
-
-
".

5. В подпрограмме 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений":
5.1. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 4" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4
Подпрограмма 4:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
-
-
-
-
Районный бюджет
36969,1
11800,0
12700,0
61469,1
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 4
36969,1
11800,0
12700,0
61469,1
".

5.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 4":
5.2.1. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса
1.1
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
57559,1
-
-
57559,1
-
-
2015 год
35359,1
-
-
35359,1
-
-
2016 год
10700,0
-
-
10700,0
-
-
2017 год
11500,0
-
-
11500,0
-
-
1.1.1
Ремонт кровли
2015 г. - 5 учреждений;
2016 г. - 3 учреждения;
2017 г. - 3 учреждения
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3896,6
-
-
3896,6
-
-
2015 год
2396,6
-
-
2396,6
-
-
2016 год
700,0
-
-
700,0
-
-
2017 год
800,0
-
-
800,0
-
-
1.1.2
Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году:
2015 г. - 51 ДОУ, 22 школы, 4 учреждения дополнительного образования;
2016 г. - 51 ДОУ, 22 школы, 4 учреждения дополнительного образования;
2017 г. - 51 ДОУ, 22 школы, 4 учреждения дополнительного образования
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
29863,5
-
-
29863,5
-
-
2015 год
16363,5
-
-
16363,5
-
-
2016 год
6500,0
-
-
6500,0
-
-
2017 год
7000,0
-
-
7000,0
-
-
1.1.3
Ремонт инженерных сетей:
2015 г. - 19 учреждений;
2016 г. - 20 учреждений;
2017 г. - 20 учреждений
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
9038,0
-
-
9038,0
-
-
2015 год
5038,0
-
-
5038,0
-
-
2016 год
2000,0
-
-
2000,0
-
-
2017 год
2000,0
-
-
2000,0
-
-
1.1.4
Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования:
2015 г. - 11 учреждений;
2016 г. - 3 учреждения;
2017 г. - 3 учреждения
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
7558,0
-
-
7558,0
-
-
2015 год
4958,0
-
-
4958,0
-
-
2016 год
1200,0
-
-
1200,0
-
-
2017 год
1400,0
-
-
1400,0
-
-
1.1.5
Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям:
2015 г. - 27 учреждений;
2016 г. - 3 учреждения;
2017 г. - 3 учреждения
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1842,6
-
-
1842,6
-
-
2015 год
1242,6
-
-
1242,6
-
-
2016 год
300,0
-
-
300,0
-
-
2017 год
300,0
-
-
300,0
-
-
1.1.6
Разработка проектно-сметной документации:
2015 год - 3 учреждения.
1) ПСД "Разработка проекта строительства 3-этажного здания МБОУ СШ № 10 г. Павлово";
2) ПСД "Реконструкция узла учета газа МБДОУ № 31 г. Павлово";
3) ПСД "Проектные работы по обеспечению доступности СОШ № 1 г. Павлово для детей-инвалидов и маломобильных групп населения" - участник Государственной программы "Доступная среда 2015 г."
2015 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
4360,4
-
-
4360,4
-
-
2015 год
4360,4
-
-
4360,4
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
1.1.7
Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в базовом общеобразовательном учреждении (2015 год - 1 учреждение) (софинансирование Государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы).
Достижение показателя результативности в 2015 г. "доля базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений" - 27,3% (6/22)
2015 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1000,0
-
-
1000,0
-
-
2015 год
1000,0
-
-
1000,0
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса
Всего
57559,1
-
-
57559,1
-
-
2015 год
35359,1
-
-
35359,1
-
-
2016 год
10700,0
-
-
10700,0
-
-
2017 год
11500,0
-
-
11500,0
-
-
Задача 2. Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений
2.1
Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3910,0
-
-
3910,0
-
-
2015 год
1610,0
-
-
1610,0
-
-
2016 год
1100,0
-
-
1100,0
-
-
2017 год
1200,0
-
-
1200,0
-
-
2.1.1
Огнезащитная обработка деревянных конструкций:
2015 г. - 19 учреждений;
2016 г. - 13 учреждений;
2017 г. - 12 учреждений
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
2673,1
-
-
2673,1
-
-
2015 год
1173,1
-
-
1173,1
-
-
2016 год
700,0
-
-
700,0
-
-
2017 год
800,0
-
-
800,0
-
-
2.1.2
Ремонт путей эвакуации:
2015 г. - 4 учреждения;
2016 г. - 3 учреждения;
2017 г. - 3 учреждения
2015 - 2017 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1092,6
-
-
1092,6
-
-
2015 год
292,6
-
-
292,6
-
-
2016 год
400,0
-
-
400,0
-
-
2017 год
400,0
-
-
400,0
-
-
2.1.3
Ремонт автоматической пожарной сигнализации:
2015 г. - 8 учреждений
2015 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
144,3
-
-
144,3
-
-
2015 год
144,3
-
-
144,3
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 2: Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений
Всего
3910,0
-
-
3910,0
-
-
2015 год
1610,0
-
-
1610,0
-
-
2016 год
1100,0
-
-
1100,0
-
-
2017 год
1200,0
-
-
1200,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений"
Всего
61469,1
-
-
61469,1
-
-
2015 год
36969,1
-
-
36969,1
-
-
2016 год
11800,0
-
-
11800,0
-
-
2017 год
12700,0
-
-
12700,0
-
-
".

5.2.2. Пункт 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений"
2015 год
всего, в т.ч.
36969,1
-
-
36969,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
36969,1
-
-
36969,1
-
-
2016 год
всего, в т.ч.
11800,0
-
-
11800,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
11800,0
-
-
11800,0
-
-
2017 год
всего, в т.ч.
12700,0
-
-
12700,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
12700,0
-
-
12700,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 4:
61469,1
-
-
61469,1
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
-
-
-
-
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
61469,1
-
-
61469,1
-
-
".

6. В подпрограмме 5 "Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи":
6.1. Раздел 1 "Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи" изложить в следующей редакции:

"
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Координатор муниципальной подпрограммы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Подведомственные образовательные учреждения
Цель подпрограммы
Развитие единого культурного и информационного воспитательного пространства, организация комплекса мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей
Задачи программы
1. Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений.
2. Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.
3. Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.
4. Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
Этапы и сроки реализации программы
Один этап - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма 5:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
-
-
-
-
Районный бюджет
742,3
679,0
674,0
2095,3
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 5
742,3
679,0
674,0
2095,3
Индикаторы достижения цели
1. Количество участий в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников - 1200 человек.
2. Количество участий в муниципальных смотрах, конкурсах и конференциях - 800 человек.
3. Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий - 9800 человек
".

6.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 5":
6.2.1. Пункт 2.2 "Цели и задачи подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Цель подпрограммы 5: Развитие единого культурного и информационного воспитательного пространства, организация комплекса мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей.
Задачи:
1. Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений.
2. Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.
3. Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.
4. Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования.".
6.2.2. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
1.1
Мероприятия, направленные на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
2015 - 2017
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
703,8


703,8

2015 год
299,8


299,8

2016 год
202,0


202,0

2017 год
202,0


202,0

1.1.1
Президентские игры и состязания
ежегодно
Управление образования, ОУ, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Павлово
Всего
55,0


55,0

2015 год
35,0


35,0

2016 год
10,0


10,0

2017 год
10,0


10,0

1.1.2
Проведение районного этапа "Школа безопасности "Зарница"
ежегодно
Управление образования, ОУ, УДОД
Всего
150,0


150,0

2015 год
50,0


50,0

2016 год
50,0


50,0

2017 год
50,0


50,0

1.1.3
Проведение районного форума "Павловская линия обороны"
ежегодно
Управление образования, ОУ, МБОУ ДОД СЮТУР г. Павлово
Всего
21,0


21,0

2015 год
7,0


7,0

2016 год
7,0


7,0

2017 год
7,0


7,0

1.1.4
Проведение праздника "День знаний"
ежегодно
Управление образования, ОУ, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово
Всего
270,0


270,0

2015 год
90,0


90,0

2016 год
90,0


90,0

2017 год
90,0


90,0

1.1.5
Проведение районного праздника "Последний звонок"
ежегодно
Управление образования, ОУ, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово
Всего
45,0


45,0

2015 год
15,0


15,0

2016 год
15,0


15,0

2017 год
15,0


15,0

1.1.6
Туристские соревнования и слеты
ежеквартально
Управление образования, ОУ, МБОУ ДОД СЮТУР г. Павлово
Всего
30,0


30,0

2015 год
10,0


10,0

2016 год
10,0


10,0

2017 год
10,0


10,0

1.1.7
Участие в районных, зональных, областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, слетах, соревнованиях и т.д.
ежеквартально
Управление образования, ОУ, УДОД
Всего
132,8


132,8

2015 год
92,8


92,8

2016 год
20,0


20,0

2017 год
20,0


20,0

Итого по задаче 1: Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
Всего
703,8


703,8

2015 год
299,8


299,8

2016 год
202,0


202,0

2017 год
202,0


202,0

Задача 2. Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности
2.1
Обновление научно-методического и программного обеспечения развития воспитания в системе образования
2015 - 2017
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
90,0


90,0

2015 год
30,0


30,0

2016 год
30,0


30,0

2017 год
30,0


30,0

2.1.1
Создание информационной базы дополнительных образовательных программ, реализуемых в районе (сертификация программ)
ежегодно
Управление образования, ОУ, УДОД
Всего
60,0


60,0

2015 год
20,0


20,0

2016 год
20,0


20,0

2017 год
20,0


20,0

2.1.2
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов: проекты для младших школьников
ежегодно
Управление образования, ОУ, УДОД
Всего
30,0


30,0

2015 год
10,0


10,0

2016 год
10,0


10,0

2017 год
10,0


10,0

Итого по задаче 2: Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности
Всего
90,0


90,0

2015 год
30,0


30,0

2016 год
30,0


30,0

2017 год
30,0


30,0

Задача 3. Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания
3.1
Проведение конкурсов, чтений, направленных на развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников в области воспитания
2015 - 2017
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
90,5


90,5

2015 год
19,5


19,5

2016 год
33,0


33,0

2017 год
38,0


38,0

3.1.1
Организация и проведение районного конкурса "Вожатый года"
ежегодно
Управление образования, ОУ, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово
Всего
45,0


45,0

2015 год
15,0


15,0

2016 год
15,0


15,0

2017 год
15,0


15,0

3.1.2
Проведение профессиональных конкурсов для педагогов
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
39,5


39,5

2015 год
4,5


4,5

2016 год
15,0


15,0

2017 год
20,0


20,0

3.1.3
Проведение районных педагогических чтений
2016, 2017 годы
Управление образования, ИДК, ОУ,
Всего
6,0


6,0

2015 год
-


-

2016 год
3,0


3,0

2017 год
3,0


3,0

Итого по задаче 3: Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания
Всего
90,5


90,5

2015 год
19,5


19,5

2016 год
33,0


33,0

2017 год
38,0


38,0

Задача 4. Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
4.1
Проведение мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
2015 - 2017
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
1211,0


1211,0

2015 год
393,0


393,0

2016 год
414,0


414,0

2017 год
404,0


404,0

4.1.1
Обучение на курсах при ННГУ им. Лобачевского
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
432,0


432,0

2015 год
144,0


144,0

2016 год
144,0


144,0

2017 год
144,0


144,0

4.1.2
Проведение районных олимпиад, смотров, игр, конкурсов
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
150,0


150,0

2015 год
50,0


50,0

2016 год
50,0


50,0

2017 год
50,0


50,0

4.1.3
Проведение районной научно-практической конференции "Одиссея разума"
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
60,0


60,0

2015 год
20,0


20,0

2016 год
20,0


20,0

2017 год
20,0


20,0

4.1.4
Участие в областных и всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
60,0


60,0

2015 год
20,0


20,0

2016 год
20,0


20,0

2017 год
20,0


20,0

4.1.5
Проведение конкурса "Лучший ученик года"
2016 год
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
10,0


10,0

2015 год
-


-

2016 год
10,0


10,0

2017 год
-


-

4.1.6
Праздник "Одаренные дети"
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
210,0


210,0

2015 год
70,0


70,0

2016 год
70,0


70,0

2017 год
70,0


70,0

4.1.7
Учреждение Гранта имени Фаворского учащимся общеобразовательных учреждений, имеющим выдающиеся достижения в области естественно-математических наук
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
30,0


30,0

2015 год
10,0


10,0

2016 год
10,0


10,0

2017 год
10,0


10,0

4.1.8
Учреждение грантов семьям, воспитывающим одаренных детей
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
30,0


30,0

2015 год
10,0


10,0

2016 год
10,0


10,0

2017 год
10,0


10,0

4.1.9
Праздник медалистов. Вручение грантов медалистам
ежегодно
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
229,0


229,0

2015 год
69,0


69,0

2016 год
80,0


80,0

2017 год
80,0


80,0

Итого по задаче 4: Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
Всего
1211,0


1211,0

2015 год
393,0


393,0

2016 год
414,0


414,0

2017 год
404,0


404,0

ИТОГО по подпрограмме 5 "Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"
Всего
2095,3


2095,3

2015 год
742,3


742,3

2016 год
679,0


679,0

2017 год
674,0


674,0

".

6.2.3. Пункт 2.5 "Индикаторы достижения цели подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 год
отчет
2014 год
отчет
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 "Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"






1
Количество участий в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
чел.
590
1087
1130
1170
1200
2
Количество участий в муниципальных смотрах, конкурсах и конференциях
чел.
550
610
670
720
800
3
Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий
чел.
6100
8000
8500
9000
9800
".

6.2.4. Пункт 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
"Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"
2015 год
всего, в т.ч.
742,3
-
-
742,3
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
323,5
-
-
323,5
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
418,8
-
-
418,8
-
-
2016 год
всего, в т.ч.
679,0
-
-
679,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
432,0
-
-
432,0
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
2017 год
всего, в т.ч.
674,0
-
-
674,0
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
427,0
-
-
427,0
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
247,0
-
-
247,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
2095,3
-
-
2095,3
-
-
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1182,5
-
-
1182,5
-
-
Соисполнители - образовательные учреждения
912,8
-
-
912,8
-
-
".

6.2.5. Пункт 2.7 "Оценка эффективности реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Социальная эффективность

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 год
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: число участий в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
Чел.
1087
1130
1170
1200
2.
Показатель непосредственного результата: число победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Чел.
170
174
178
180

Социальная эффективность

6,4
6,5
6,6
6,7
3.
Индикатор цели программы: число участий в муниципальных смотрах, конкурсах и конференциях
Чел.
610
670
720
800
4.
Показатель непосредственного результата: число победителей и призеров муниципальных смотров, конкурсов и конференций
Чел.
182
190
200
210

Социальная эффективность

3,4
3,5
3,6
3,8
5.
Индикатор цели программы: количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий
Чел.
8000
8500
9000
9800
6.
Показатель непосредственного результата: количество физкультурно-массовых мероприятий
Шт.
25
26
27
28

Социальная эффективность

320
327
333
350
Социальная эффективность положительная
".

7. В подпрограмме 6 "Организация отдыха и оздоровления детей":
7.1. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 6" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Подпрограмма 6:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
1593,2
1740,3
1740,3
5073,8
Районный бюджет
8862,0
9397,0
9976,0
28235,0
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 6
10455,2
11137,3
11716,3
33308,8
".

7.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 6":
7.2.1. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района
1.1
Организация отдыха и оздоровления детей Павловского района
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
33256,6
-
5073,8
28182,8
-
-
2015 год
10453,0
-
1593,2
8859,8
-
-
2016 год
11112,3
-
1740,3
9372,0
-
-
2017 год
11691,3
-
1740,3
9951,0
-
-
1.1.1
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в каникулярный период:
2015 г. - 1685 пут.
2016 г. - 1520 пут.
2017 г. - 1525 пут.
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
9787,9
-
-
9787,9
-
-
2015 год
3387,9
-
-
3387,9
-
-
2016 год
3100,0
-
-
3100,00
-
-
2017 год
3300,0
-
-
3300,00
-
-
1.1.2
Приобретение путевок в загородные оздоровительные центры (лагеря) для бюджетных организаций в каникулярный период:
2015 г. - 179 пут.
2016 г. - 200 пут.
2017 г. - 205 пут.
ежегодно
Управление образования
Всего
7093,4
-
-
7093,4
-
-
2015 год
2043,4
-
-
2043,4
-
-
2016 год
2450,0
-
-
2450,0
-
-
2017 год
2600,0
-
-
2600,0
-
-
1.1.3
Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период:
2015 г. - 476 пут.
2016 г. - 440 пут.
2017 г. - 445 пут.
ежегодно
Управление образования
Всего
11301,5
-
-
11301,5
-
-
2015 год
3428,5
-
-
3428,5
-
-
2016 год
3822,0
-
-
3822,0
-
-
2017 год
4051,0
-
-
4051,0
-
-
1.1.4
Возмещение части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия на территории РФ:
2015 г. - 146 пут.
2016 г. - 183 пут.
2017 г. - 185 пут.
ежегодно
Управление образования
Всего
5073,8
-
5073,8
-
-
-
2015 год
1593,2
-
1593,2
-
-
-
2016 год
1740,3
-
1740,3
-
-
-
2017 год
1740,3
-
1740,3
-
-
-
Итого по задаче 1: Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района
Всего
33256,6
-
5073,8
28182,8
-
-
2015 год
10453,0
-
1593,2
8859,8
-
-
2016 год
11112,3
-
1740,3
9372,0
-
-
2017 год
11691,3
-
1740,3
9951,0
-
-
Задача 2. Развитие малозатратных форм организации детского отдыха
2.1
Организация малозатратных форм детского отдыха
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
2.1.1
Организация работы прогулочных групп
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
2.1.2
Организация экскурсий, походов
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 2: Развитие малозатратных форм организации детского отдыха
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
3.1
Курсовая подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость детей в оздоровительных центрах и учреждениях образования
ежегодно
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
ИТОГО по задаче 3: Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
4.1
Организация управления и контроля по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
ежегодно
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
52,2
-
-
52,2
-
-
2015 год
2,2
-
-
2,2
-
-
2016 год
25,0
-
-
25,0
-
-
2017 год
25,0
-
-
25,0
-
-
4.1.1
Организация приемки и контрольных выездов по изучению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных центров (лагерей) Павловского района
ежегодно
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
4.1.2
Проведение заседаний координационных советов по организации детского отдыха и подведение итогов оздоровительной кампании
ежеквартально
1. Управление образования;
2. ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);
3. Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию);
4. ОНД по Павловскому району (по согласованию);
5. Кстовский ТО Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);
6. МО МВД России "Павловский" (по согласованию);
7. Управление культуры, спорта и работы с молодежью;
8. МУП "База общепита" (по согласованию)
Всего
52,2
-
-
52,2
-
-
2015 год
2,2
-
-
2,2
-
-
2016 год
25,0
-
-
25,0
-
-
2017 год
25,0
-
-
25,0
-
-
ИТОГО по задаче 4: Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Всего
52,2
-
-
52,2
-
-
2015 год
2,2
-
-
2,2
-
-
2016 год
25,0
-
-
25,0
-
-
2017 год
25,0
-
-
25,0
-
-
ИТОГО по подпрограмме 6 "Организация отдыха и оздоровления детей"
Всего
33308,8
-
5073,8
28235,0
-
-
2015 год
10455,2
-
1573,8
8862,0
-
-
2016 год
11137,3
-
1740,3
9397,0
-
-
2017 год
11716,3
-
1740,3
9976,0
-
-
".

7.2.2. Пункт 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
"Организация отдыха и оздоровления детей"
2015 год
всего, в т.ч.
10455,2
-
1593,2
8862,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
7067,3
-
1593,2
5474,1


Соисполнители - образовательные учреждения
3387,9
-
-
3387,9


2016 год
всего, в т.ч.
11137,3
-
1740,3
9397,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8037,3
-
1740,3
6297,0


Соисполнители - образовательные учреждения
3100,0
-
-
3100,0


2017 год
всего, в т.ч.
11716,3
-
1740,3
9976,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
8416,3
-
1740,3
6676,0


Соисполнители - образовательные учреждения
3300,0
-
-
3300,0


ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
33308,8
-
5073,8
28235,0


Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23520,9
-
5073,8
18447,1


Соисполнители - образовательные учреждения
9787,9
-
-
9787,9


".

8. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
8.1. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы 7" раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 7
Подпрограмма 7:

тыс. руб.
Источник финансирования
годы
2015
2016
2017
всего
Областной бюджет
22854,2
7426,4
7426,4
37707,0
Районный бюджет
54031,5
86691,1
92748,7
233471,3
Прочие источники
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 7
76885,7
94117,5
100175,1
271178,3
".

8.2. В разделе 2 "Текст подпрограммы 7":
8.2.1. Пункт 2.4 "Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты
поселений
прочие
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
1.1
Содержание аппарата управления образования
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
28518,7
-
8797,9
19720,8
-
-
2015 год
9356,9
-
3115,1
6241,8
-
-
2016 год
9358,2
-
2841,4
6516,8
-
-
2017 год
9803,6
-
2841,4
6962,2
-
-
1.1.1
Расходы на содержание муниципального аппарата управления
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
19720,8
-
-
19720,8
-
-
2015 год
6241,8
-
-
6241,8
-
-
2016 год
6516,8
-
-
6516,8
-
-
2017 год
6962,2
-
-
6962,2
-
-
1.1.2
Расходы на содержание сектора опеки и попечительства
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
5452,7
-
5452,7
-
-
-
2015 год
1953,1
-
1953,1
-
-
-
2016 год
1749,8
-
1749,8
-
-
-
2017 год
1749,8
-
1749,8
-
-
-
1.1.3
Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
3345,2
-
3345,2
-
-
-
2015 год
1162,0
-
1162,0
-
-
-
2016 год
1091,6
-
1091,6
-
-
-
2017 год
1091,6
-
1091,6
-
-
-
2.1
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
242659,6
-
28909,1
213750,5
-
-
2015 год
67528,8
-
19739,1
47789,7
-
-
2016 год
84759,3
-
4585
80174,3
-
-
2017 год
90371,5
-
4585
85786,5
-
-
2.1.1
Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ХЭО, ПЭО, ИДК, ЦБ)
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
140588,0
-
14112,5
126475,5
-
-
2015 год
48058,8
-
7987,1
40071,7
-
-
2016 год
44803,8
-
3062,7
41741,1
-
-
2017 год
47725,4
-
3062,7
44662,7
-
-
2.1.2
Расходы на содержание МКУ "ЦОМОУ"
2015 - 2017 годы
Подведомственное учреждение МКУ "ЦОМОУ"
Всего
102071,6
-
14796,6
87275,0
-
-
2015 год
19470,0
-
11752,0
7718,0
-
-
2016 год
39955,5
-
1522,3
38433,2
-
-
2017 год
42646,1
-
1522,3
41123,8
-
-
ИТОГО по задаче 1: Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
Всего
271178,3
-
37707,0
233471,3
-
-
2015 год
76885,7
-
22854,2
54031,5
-
-
2016 год
94117,5
-
7426,4
86691,1
-
-
2017 год
100175,1
-
7426,4
92748,7
-
-
ИТОГО по Подпрограмме 7 "Обеспечение реализации программы"
Всего
271178,3
-
37707,0
233471,3
-
-
2015 год
76885,7
-
22854,2
54031,5
-
-
2016 год
94117,5
-
7426,4
86691,1
-
-
2017 год
100175,1
-
7426,4
92748,7
-
-
".

8.2.2. Пункт 2.5 "Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа (всего)
"Развитие образования Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
X
X
X
X
76885,7
94117,5
100175,1
Подпрограмма 1:
"Развитие дошкольного образования"
X
X
X
X
16315,2
18054,8
19176,0
074
0709
0170019
100
2055,0
2121,8
2270,3
074
0709
0170019
200
25,7
50,4
50,4
074
0709
0177302
100
636,5
579
579
074
0709
0177302
200
14,6
4,3
4,3
074
0709
0177301
100
100,7
121,1
121,1
074
0709
0177301
200
286,7
242,8
242,8
074
0709
0174659
100
2850,0
10435,7
11166,2
074
0709
0174659
200
3719,6
3432
3671
074
0709
0174659
850
46,7
46,8
50
074
0709
0177209
100
6579,7
1020,9
1020,9
Подпрограмма 2:
"Развитие общего образования"
X
X
X
X
44256,1
58010,3
61822,1
074
0709
0170019
100
2055,0
2121,8
2270,3
074
0709
0170019
200
25,7
50,4
50,4
074
0709
0177302
100
636,4
578,9
578,9
074
0709
0177302
200
14,6
4,4
4,4
074
0709
0177301
100
100,7
121,1
121,1
074
0709
0177301
200
286,7
242,8
242,8
074
0709
0174659
100
30791,0
48868,9
52290
074
0709
0174659
200
3719,6
3432
3671
074
0709
0174659
850
46,7
46,8
50
074
0709
0170019
100
6579,7
2543,2
2543,2
Подпрограмма 3:
"Развитие дополнительного образования детей"
X
X
X
X
4857,3
5223,5
5504,7
074
0709
0170019
100
513,7
530,4
567,5
074
0709
0170019
200
6,4
12,7
12,7
074
0709
0177302
100
636,4
578,9
578,9
074
0709
0177302
200
14,6
4,3
4,3
074
0709
0177301
100
100,7
121,1
121,1
074
0709
0177301
200
286,5
242,7
242,7
074
0709
0174659
100
712,5
2609
2791,7
074
0709
0174659
200
929,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,7
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1644,9
255,3
255,3
Подпрограмма 4:
"Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений"
X
X
X
X
3819,1
4276,3
4557,5
074
0709
0170019
100
513,7
530,5
567,6
074
0709
0170019
200
6,4
12,6
12,6
074
0709
0174659
100
712,5
2608,9
2791,6
074
0709
0174659
200
929,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,7
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1644,9
255,2
255,2
Подпрограмма 5:
"Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"
X
X
X
X
3819,0
4276,3
4557,4
074
0709
0170019
100
513,7
530,5
567,6
074
0709
0170019
200
6,4
12,6
12,6
074
0709
0174659
100
712,5
2608,9
2791,5
074
0709
0174659
200
929,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,6
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1644,9
255,2
255,2
Подпрограмма 6:
"Организация отдыха и оздоровления детей"
X
X
X
X
3819,0
4276,3
4557,4
074
0709
0170019
100
513,7
530,5
567,6
074
0709
0170019
200
6,4
12,6
12,6
074
0709
0174659
100
712,5
2608,9
2791,5
074
0709
0174659
200
929,9
857,5
918
074
0709
0174659
850
11,6
11,6
12,5
074
0709
0177209
100
1644,9
255,2
255,2
".


------------------------------------------------------------------