Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 19.11.2015 N 41/18 "Об установлении муниципальному предприятию Вадского муниципального района Нижегородской области "Вадресурс", с. Вад Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вадского муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 9 декабря 2015 года № 07628-516-041/18
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 г. № 41/18

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВАДРЕСУРС", С. ВАД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным предприятием Вадского муниципального района Нижегородской области "Вадресурс", с. Вад Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-425 от 16 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального предприятия Вадского муниципального района Нижегородской области "Вадресурс", с. Вад Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
7277,840
-
4,77
1,74
2017
7277,840
1
4,77
1,74
2018
7277,840
1
4,77
1,74

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1463,084
-
0,47
2017
1463,084
1
0,47
2018
1463,084
1
0,47

1.3. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
3927,931
-
-
2017
3927,931
1
-
2018
3927,931
1
-

2. Установить муниципальному предприятию Вадского муниципального района Нижегородской области "Вадресурс", с. Вад Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вадского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
24,65
25,99
25,99
27,55
27,55
28,91
2.
Питьевая вода, руб./м3






Население (с учетом НДС)
24,65
25,99
25,99
27,55
27,55
28,91
3.
Водоотведение, руб./м3
49,03
51,55
51,55
53,64
53,64
56,08
4.
Водоотведение, руб./м3






Население (с учетом НДС)
49,03
51,55
51,55
53,64
53,64
56,08
5.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
15,74
16,60
16,60
17,40
17,40
18,09
6.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3






Население (с учетом НДС)
15,74
16,60
16,60
17,40
17,40
18,09

3. Утвердить производственные программы муниципального предприятия Вадского муниципального района Нижегородской области "Вадресурс", с. Вад Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
4. Муниципальное предприятие Вадского муниципального района Нижегородской области "Вадресурс", с. Вад Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2015 года № 41/18

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МП "Вадресурс" (5205025103)
Местонахождение регулируемой организации
Ул. 1 Мая, 23, с. Вад, Вадский район, Нижегородская область, 606380
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
525,110
525,110
525,110
- населению
463,619
463,619
463,619
- бюджетным потребителям
39,225
39,225
39,225
- прочим потребителям
22,266
22,266
22,266
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

9614,908

9614,908
Административные расходы

1285,802

1285,802
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

159,684

159,684
Итого на 2016 год:
11060,394
0,00
11060,394
На 2017 год
Производственные расходы

10248,353

10248,353
Административные расходы

1358,416

1358,416
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

174,256

174,256
Итого на 2017 год:
11781,025
0,00
11781,025
На 2018 год
Производственные расходы

10871,261

10871,261
Административные расходы

1419,324

1419,324
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

183,498

183,498
Итого на 2018 год:
12474,083
0,00
12474,083
Всего на срок реализации программы:
########
0,00
35315,502
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

24,527

24,53
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

2178,614

2178,61
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
2203,14
0,00
2203,14
На 2017 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

25,912

25,91
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

2301,648

2301,65
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
2327,56
0,00
2327,56
На 2018 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

27,073

27,07
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

2404,849

2404,85
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
2431,92
0,00
2431,92
Всего на срок реализации программы:
6962,62
0,00
6962,62
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
15
15
15
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
15
15
15
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,002
0,002
0,002
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
4,77
4,77
4,77
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,74
1,74
1,74
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
13263,534
На 2017 год
14108,585
На 2018 год
14906,005
Итого:
42278,125
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
184,223
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3610,387
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
703,686
Общий объем финансовых потребностей за 01.09.2015 по 31.12.2015, тыс. руб.
4314,07

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2015 года № 41/18

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МП "Вадресурс" (5205025103)
Местонахождение регулируемой организации
Ул. 1 Мая, 23, с. Вад, Вадский район, Нижегородская область, 606380
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
52,251
52,251
52,251
- население
41,158
41,158
41,158
- бюджетные потребители
10,972
10,972
10,972
- прочие потребители
0,121
0,121
0,121
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
52,251
52,251
52,251
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1966,984

1966,984
Административные расходы

76,282

76,282
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

156,510

156,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

25,496

25,496
Итого за 2016 год:
2225,272

2225,272
На 2017 год
Производственные расходы

68702,071

68702,071
Административные расходы

80,590

80,590
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

156,510

156,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

25,496

25,496
Итого за 2017 год:
68964,667

68964,667
На 2018 год
Производственные расходы

74571,790

74571,790
Административные расходы

84,204

84,204
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

156,510

156,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

25,496

25,496
Итого за 2018 год:
74837,999

74837,999
Всего на срок реализации программы:
146027,939

146027,939
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

402,480

402,480
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
402,480

402,480
На 2017 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

425,210

425,210
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
425,210

425,210
На 2018 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

444,275

444,275
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
444,275

444,275
Всего на срок реализации программы:
1271,964

1271,964
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,002
0,002
0,002
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м



6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
2628
На 2017 год
70841
На 2018 год
76763
Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

01.09.2015 по 31.12.2015
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
17,417
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
723,988
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
130,000
Общий объем финансовых потребностей за 01.09.2015 по 31.12.2015, тыс. руб.
853,988

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2015 года № 41/18

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МП "Вадресурс" (5205025103)
Местонахождение регулируемой организации
Ул. 1 Мая, 23, с. Вад, Вадский район, Нижегородская область, 606380
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
248,896
248,896
248,896
- население
196,055
196,055
196,055
- бюджетные потребители
52,268
52,268
52,268
- прочие потребители
0,573
0,573
0,573
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
248,896
248,896
248,896
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

2479

2479
Административные расходы

1449

1449
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

13

13
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

43,989

43,989
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

39,02529467

39,02529467
Итого за 2016 год:
4024

4024
На 2017 год
Производственные расходы

2557

2557
Административные расходы

1531

1531
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

13

13
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

43,989

43,989
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

39,02529467

39,02529467
Итого за 2017 год:
4185

4185
На 2018 год
Производственные расходы

2672

2672
Административные расходы

1600

1600
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

13

13
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

43,989

43,989
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

39,02529467

39,02529467
Итого за 2018 год:
4368

4368
Всего на срок реализации программы:
12577

12577
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
0

0
На 2017 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
0

0
На 2018 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
0

0
Всего на срок реализации программы:
0

0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,002
0,002
0,002
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
4024
На 2017 год
4185
На 2018 год
4368
Итого:
12577
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

01.09.2015 по 31.12.2015
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
82,965
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1305,896
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0
Общий объем финансовых потребностей за 01.09.2015 по 31.12.2015, тыс. руб.
1305,896

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------