Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/87 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района", г. Лысково Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Лысковского муниципального района Нижегородской области" (вместе с "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Барминского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Трофимовского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Берендеевского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Красноосельского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории с. Бармино Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории с. Чернуха и с. Никольское Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории д. Кременки Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории с. Просек Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории д. Неверово Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории с. Леньково Лысковского муниципального района Нижегородской области", "Производственной программой по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории с. Берендеевка Лысковского муниципального района Нижегородской области")



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07599-516-040/87
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/87

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА",
Г. ЛЫСКОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района", г. Лысково Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-349 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района", г. Лысково Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
На территории Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
1054,223
-
0
3,61
2017
1054,223
1
0
3,61
2018
1054,223
1
0
3,61
На территории Барминского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
657,359
-
0
5,08
2017
657,359
1
0
5,08
2018
657,359
1
0
5,08
На территории Трофимовского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
1671,958
-
0
1,54
2017
1671,958
1
0
1,54
2018
1671,958
1
0
1,54
На территории Берендеевского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
733,310
-
0
6,51
2017
733,310
1
0
6,51
2018
733,310
1
0
6,51
На территории Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
476,160
-
0
6,81
2017
476,160
1
0
6,81
2018
476,160
1
0
6,81
На территории Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
41,254
-
0
2,94
2017
41,254
1
0
2,94
2018
41,254
1
0
2,94
На территории Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
800,762
-
0
1,5
2017
800,762
1
0
1,5
2018
800,762
1
0
1,5
На территории Красноосельского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
1762,348
-
0
5,78
2017
1762,348
1
0
5,78
2018
1762,348
1
0
5,78

1.2. В сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод):

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
На территории Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
452,306
-
-
2017
452,306
1
-
2018
452,306
1
-
На территории с. Бармино Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
209,963
-
-
2017
209,963
1
-
2018
209,963
1
-
На территории с. Чернуха и с. Никольское Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
434,816
-
-
2017
434,816
1
-
2018
434,816
1
-

1.3. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
На территории д. Кременки Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
69,280
-
0,21
2017
69,280
1
0,21
2018
69,280
1
0,21
На территории с. Просек Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
1036,468
-
-
2017
1036,468
1
-
2018
1036,468
1
-
На территории с. Леньково Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
487,777
-
1,77
2017
487,777
1
1,77
2018
487,777
1
1,77
На территории с. Берендеевка Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
253,962
-
-
2017
253,962
1
-
2018
253,962
1
-
На территории д. Неверово Лысковского муниципального района Нижегородской области
2016
153,324
-
0,1
2017
153,324
1
0,1
2018
153,324
1
0,1

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района", г. Лысково Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Лысковского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
На территории Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
1.1.
Питьевая вода, руб./м3
31,22
32,81
32,81
34,63
34,63
36,68
1.2.
Питьевая вода, руб./м3
36,84
38,72
38,72
40,86
40,86
43,28
Население (с учетом НДС)






2.
На территории Барминского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
2.1.
Питьевая вода, руб./м3
34,88
36,78
36,78
39,08
39,08
41,59
2.2.
Питьевая вода, руб./м3
41,16
43,40
43,40
46,11
46,11
49,08
Население (с учетом НДС)






3.
На территории Трофимовского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
3.1.
Питьевая вода, руб./м3
34,65
35,87
35,87
37,71
37,71
39,48
3.2.
Питьевая вода, руб./м3
40,89
42,33
42,33
44,50
44,50
46,59

Население (с учетом НДС)






4.
На территории Берендеевского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
4.1.
Питьевая вода, руб./м3
61,10
63,40
63,40
67,20
67,20
71,07
4.2.
Питьевая вода, руб./м3
72,10
74,81
74,81
79,30
79,30
83,86
Население (с учетом НДС)






5.
На территории Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
5.1.
Питьевая вода, руб./м3
56,13
59,15
59,15
63,21
63,21
66,29
5.2.
Питьевая вода, руб./м3
66,23
69,80
69,80
74,59
74,59
78,22
Население (с учетом НДС)






6.
На территории Валковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
6.1.
Питьевая вода, руб./м3
35,70
37,51
37,51
39,79
39,79
41,64
6.2.
Питьевая вода, руб./м3
42,13
44,26
44,26
46,95
46,95
49,14
Население (с учетом НДС)






7.
На территории Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
7.1.
Питьевая вода, руб./м3
16,73
17,53
17,53
18,33
18,33
19,57
7.2.
Питьевая вода, руб./м3
19,74
20,69
20,69
21,63
21,63
23,09
Население (с учетом НДС)






7.3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
6,07
6,22
6,22
6,42
6,42
6,61
7.4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
7,16
7,34
7,34
7,58
7,58
7,80
Население (с учетом НДС)






8.
На территории Красноосельского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области
8.1.
Питьевая вода, руб./м3
62,35
65,39
65,39
69,66
69,66
72,97
8.2.
Питьевая вода, руб./м3
73,57
77,16
77,16
82,20
82,20
86,10
Население (с учетом НДС)






9.
На территории с. Бармино Лысковского муниципального района Нижегородской области
9.1.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
9,91
10,30
10,30
10,66
10,66
10,93
9.2.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
11,69
12,15
12,15
12,58
12,58
12,90
Население (с учетом НДС)






10.
На территории с. Чернуха и с. Никольское Лысковского муниципального района Нижегородской области
10.1.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
22,86
23,84
23,84
25,07
25,07
25,58
10.2.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
26,97
28,13
28,13
29,58
29,58
30,18
Население (с учетом НДС)






11.
На территории д. Кременки Лысковского муниципального района Нижегородской области
11.1.
Водоотведение, руб./м3
9,81
10,30
10,30
10,48
10,48
11,36
11.2.
Водоотведение, руб./м3
11,58
12,15
12,15
12,37
12,37
13,40
Население (с учетом НДС)






12.
На территории с. Просек Лысковского муниципального района Нижегородской области
12.1.
Водоотведение, руб./м3
17,96
18,44
18,44
19,27
19,27
20,00
12.2.
Водоотведение, руб./м3
21,19
21,76
21,76
22,74
22,74
23,60
Население (с учетом НДС)






13.
На территории д. Неверово Лысковского муниципального района Нижегородской области
13.1.
Водоотведение, руб./м3
52,45
54,35
54,35
57,55
57,55
59,76
13.2.
Водоотведение, руб./м3
61,89
64,13
64,13
67,91
67,91
70,52
Население (с учетом НДС)






14.
На территории с. Леньково Лысковского муниципального района Нижегородской области
14.1.
Водоотведение, руб./м3
25,90
26,95
26,95
28,28
28,28
30,01
14.2.
Водоотведение, руб./м3
30,56
31,80
31,80
33,37
33,37
35,41
Население (с учетом НДС)






15.
На территории с. Берендеевка Лысковского муниципального района Нижегородской области
15.1.
Водоотведение, руб./м3
39,38
39,88
39,88
41,76
41,76
43,37
15.2.
Водоотведение, руб./м3
46,47
47,06
47,06
49,28
49,28
51,18
Население (с учетом НДС)







3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района", г. Лысково Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 - 16 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района", г. Лысково Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
85,185
85,185
85,185
- населению
77,836
77,836
77,836
- бюджетным потребителям
2,952
2,952
2,952
- прочим потребителям
0,341
0,341
0,341
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

2002,441

2 002,441
Административные расходы

232,005

232,005
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

144,000

144,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

8,699

8,699
Итого на 2016 год:
2387,145
0,00
2 387,145
На 2017 год
Производственные расходы

2130,623

2 130,623
Административные расходы

246,883

246,883
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

144,000

144,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

10,010

10,010
Итого на 2017 год:
2531,516
0,00
2 531,516
На 2018 год
Производственные расходы

2267,906

2 267,906
Административные расходы

257,952

257,952
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

144,000

144,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

11,432

11,432
Итого на 2018 год:
2681,291
0,00
2 681,291
Всего на срок реализации программы:
7599,952
0,00
7 599,952
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей



340,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
340,00
На 2017 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей



360,40
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
360,40
На 2018 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей



367,70
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
367,70
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
1 068,10
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
3,79
3,79
3,79
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
2 727,145
На 2017 год
2 891,916
На 2018 год
3 048,987
Итого:
8 668,048
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
81,129
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
2 062,96
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
219,46
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
2 282,42

--------------------------------
<*> при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ БАРМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
59,182
59,182
59,182
- населению
51,182
51,182
51,182
- бюджетным потребителям
5,618
5,618
5,618
- прочим потребителям
1,876
1,876
1,876
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1991,307

1 991,307
Административные расходы

120,956

120,956
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

34,200

34,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

8,131

8,131
Итого на 2016 год:
2154,594
0,00
2 154,594
На 2017 год
Производственные расходы

2111,351

2 111,351
Административные расходы

123,943

123,943
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

34,200

34,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

9,358

9,358
Итого на 2017 год:
2278,852
0,00
2 278,852
На 2018 год
Производственные расходы

2246,747

2 246,747
Административные расходы

129,501

129,501
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

34,200

34,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

10,712

10,712
Итого на 2018 год:
2421,160
0,00
2 421,160
Всего на срок реализации программы:
6854,606
0,00
6 854,606
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,048
0,048
0,048
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
5,08
5,08
5,08
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
2 154,594
На 2017 год
2 278,852
На 2018 год
2 421,160
Итого:
6 854,606
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
59,182
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1 793,30
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
267,08
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
2 060,38

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ ТРОФИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
63,670
63,670
63,670
- населению
58,195
58,195
58,195
- бюджетным потребителям
1,469
1,469
1,469
- прочим потребителям
0,976
0,976
0,976
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1389,879

1 389,879
Административные расходы

178,854

178,854
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

91,700

91,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

6,497

6,497
Итого на 2016 год:
1666,930
0,00
1 666,930
На 2017 год
Производственные расходы

1476,213

1 476,213
Административные расходы

189,585

189,585
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

91,700

91,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

7,476

7,476
Итого на 2017 год:
1764,975
0,00
1 764,975
На 2018 год
Производственные расходы

1540,671

1 540,671
Административные расходы

193,424

193,424
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

91,700

91,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

8,537

8,537
Итого на 2018 год:
1834,332
0,00
1 834,332
Всего на срок реализации программы:
5266,237
0,00
5 266,237
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей



578,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
578,00
На 2017 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей



612,68
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
612,68
На 2018 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей



643,93
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
643,93
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
1 834,61
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,000
0,000
0,000
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,62
1,62
1,62
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
2 244,930
На 2017 год
2 377,655
На 2018 год
2 478,259
Итого:
7 100,843
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
60,64
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1 060,46
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
60,02
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 120,48

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕНДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
26,594
26,594
26,594
- населению
25,098
25,098
25,098
- бюджетным потребителям
1,186
1,186
1,186
- прочим потребителям
0,31
0,31
0,31
- собственное потребление
-
-
-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1342,281

1 342,281
Административные расходы

134,655

134,655
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

26,482

26,482
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,998

2,998
Итого на 2016 год:
1506,416
0,00
1 506,416
На 2017 год
Производственные расходы

1415,872

1 415,872
Административные расходы

137,981

137,981
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

26,482

26,482
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,450

3,450
Итого на 2017 год:
1583,784
0,00
1 583,784
На 2018 год
Производственные расходы

1504,344

1 504,344
Административные расходы

144,168

144,168
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

26,482

26,482
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,942

3,942
Итого на 2018 год:
1678,935
0,00
1 678,935
Всего на срок реализации программы:
4769,136
0,00
4 769,136
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Капитальный ремонт водопровода



149,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
149,00
На 2017 год
Капитальный ремонт водопровода



152,68
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
152,68
На 2018 год
Капитальный ремонт водопровода



159,53
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
159,53
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
461,21
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,000
0,000
0,000
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
6,51
6,51
6,51
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 655,416
На 2017 год
1 736,465
На 2018 год
1 838,462
Итого:
5 230,342
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
26,954
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1 501,73
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
98,48
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 600,21

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
19,384
19,384
19,384
- населению
17,983
17,983
17,983
- бюджетным потребителям
0,862
0,862
0,862
- прочим потребителям
0,54
0,54
0,54
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

906,404

906,404
Административные расходы

90,540

90,540
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,294

2,294
Итого на 2016 год:
999,238
0,00
999,238
На 2017 год
Производственные расходы

961,041

961,041
Административные расходы

95,653

95,653
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,640

2,640
Итого на 2017 год:
1059,334
0,00
1 059,334
На 2018 год
Производственные расходы

1022,017

1 022,017
Административные расходы

99,942

99,942
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,018

3,018
Итого на 2018 год:
1124,977
0,00
1 124,977
Всего на срок реализации программы:
3183,549
0,00
3 183,549
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Осуществление текущего ремонта водопроводных сетей и насоса



118,10
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
118,10
На 2017 год
Осуществление текущего ремонта водопроводных сетей и насоса



124,77
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
124,77
На 2018 год
Осуществление текущего ремонта водопроводных сетей и насоса



130,36
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
130,36
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
373,23
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
6,81
6,81
6,81
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 117,336
На 2017 год
1 184,102
На 2018 год
1 255,338
Итого:
3 556,776
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
19,384
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
936,19
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
108,47
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 044,66

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН: 5222070569
КПП: 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
2,041
2,041
2,041
- населению
1,467
1,467
1,467
- бюджетным потребителям
0,676
0,676
0,676
- прочим потребителям
0
0
0
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

61,924

61,924
Административные расходы

8,370

8,370
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

4,000

4,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,416

0,416
Итого на 2016 год:
74,710
0,00
74,710
На 2017 год
Производственные расходы

65,814

65,814
Административные расходы

8,586

8,586
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

4,000

4,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,478

0,478
Итого на 2017 год:
78,879
0,00
78,879
На 2018 год
Производственные расходы

69,578

69,578
Административные расходы

8,971

8,971
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

4,000

4,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,549

0,549
Итого на 2018 год:
83,098
0,00
83,098
Всего на срок реализации программы:
236,686
0,00
236,686
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
2,94
2,94
2,94
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
74,710
На 2017 год
78,879
На 2018 год
83,098
Итого:
236,686
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
2,143
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
106,23
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
18,16
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
124,39

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 7
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ КИСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУЖ "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
82,117
82,117
82,117
- населению
71,227
71,227
71,227
- бюджетным потребителям
1,422
1,422
1,422
- прочим потребителям
9,468
9,468
9,468
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

1013,714

1 013,714
Административные расходы

207,400

207,400
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

11,454

11,454
Итого на 2016 год:
1232,568
0,00
1 232,568
На 2017 год
Производственные расходы

1066,608

1 066,608
Административные расходы

186,382

186,382
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,183

13,183
Итого на 2017 год:
1266,173
0,00
1 266,173
На 2018 год
Производственные расходы

1128,332

1 128,332
Административные расходы

194,739

194,739
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

15,093

15,093
Итого на 2018 год:
1338,164
0,00
1 338,164
Всего на срок реализации программы:
3836,905
0,00
3 836,905
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Осуществление текущего ремонта водопроводных сетей и насоса



174,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
174,00
На 2017 год
Осуществление текущего ремонта водопроводных сетей и насоса



178,30
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
178,30
На 2018 год
Осуществление текущего ремонта водопроводных сетей и насоса



186,30
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
186,30
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
538,60
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,50
1,57
1,57
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 406,568
На 2017 год
1 444,471
На 2018 год
1 524,456
Итого:
4 375,495
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
82,117
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
936,65
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
52,62
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
989,27

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 8
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНООСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
49,238
49,238
49,238
- населению
44,456
44,456
44,456
- бюджетным потребителям
0,785
0,785
0,785
- прочим потребителям
3,997
3,997
3,997
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

2968,602

2 968,602
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

21,000

21,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

6,255

6,255
Итого на 2016 год:
2995,857
0,00
2 995,857
На 2017 год
Производственные расходы

3139,738

3 139,738
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

21,000

21,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

7,199

7,199
Итого на 2017 год:
3167,937
0,00
3 167,937
На 2018 год
Производственные расходы

3332,166

3 332,166
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

21,000

21,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

8,235

8,235
Итого на 2018 год:
3361,402
0,00
3 361,402
Всего на срок реализации программы:
9525,196
0,00
9 525,196
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт водопровода



170,00
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
0,00
0,00
170,00
На 2017 год
Текущий ремонт водопровода



178,06
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
0,00
0,00
178,06
На 2018 год
Текущий ремонт водопровода



190,26
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
0,00
0,00
190,26
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
538,32
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,000
0,000
0,000
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
5,78
5,78
5,78
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
3 165,857
На 2017 год
3 345,998
На 2018 год
3 551,661
Итого:
10 063,517
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м
49,238
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
3 665,85
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
177,71
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
3 843,56

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 9
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
КИСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
74,968
74,968
74,968
- население
71,462
71,462
71,462
- бюджетные потребители
1,363
1,363
1,363
- прочие потребители
2,143
2,143
2,143
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
74,968
74,968
74,968
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

369,09

369,09
Административные расходы

53,84

53,84
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

8,20

8,20
Итого за 2016 год:
431,13

431,13
На 2017 год
Производственные расходы

374,13

374,13
Административные расходы

56,88

56,88
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

9,44

9,44
Итого за 2017 год:
440,45

440,45
На 2018 год
Производственные расходы

383,50

383,50
Административные расходы

59,43

59,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

10,78

10,78
Итого за 2018 год:
453,71

453,71
Всего на срок реализации программы:
1325,29

1325,29
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Осуществление текущего ремонта

29,37

29,37
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
29,37

29,37
На 2017 год
Осуществление текущего ремонта

33,97

33,97
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
33,97

33,97
На 2018 год
Осуществление текущего ремонта

35,50

35,50
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
35,50

35,50
Всего на срок реализации программы:
98,84

98,84
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
460,51
На 2017 год
476,44
На 2018 год
498,72
Итого:
1435,67
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
74,968
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
375,757
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
26,166
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
401,923

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 10
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
С. БАРМИНО ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
31,460
31,460
31,460
- население
28,887
28,887
28,887
- бюджетные потребители
0,722
0,722
0,722
- прочие потребители
1,852
1,852
1,852
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
31,460
31,460
31,460
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

171

171
Административные расходы

39

39
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

8

8
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

100

100
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,8263374

3,8263374
Итого за 2016 год:
322

322
На 2017 год
Производственные расходы

68702

68702
Административные расходы

42

42
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

8

8
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

100

100
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

4,4034594

4,4034594
Итого за 2017 год:
70024

70024
На 2018 год
Производственные расходы

74572

74572
Административные расходы

43

43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

8

8
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

100

100
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

5,035374

5,035374
Итого за 2018 год:
75921

75921
Всего на срок реализации программы:
210515

210515
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
0

0
На 2017 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
0

0
На 2018 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
0

0
Всего на срок реализации программы:
0

0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
321,68
На 2017 год
334,12
На 2018 год
344,70
Итого:
1000,5
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
31,461
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
212,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
212,1

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 11
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
С. ЧЕРНУХА И С. НИКОЛЬСКОЕ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
18,768
18,768
18,768
- население
16,830
16,830
16,830
- бюджетные потребители
1,938
1,938
1,938
- прочие потребители
0,000
0,000
0,000
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
18,768
18,768
18,768
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

254,63

254,63
Административные расходы

41,19

41,19
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

1,00

1,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,42

2,42
Итого за 2016 год:
299,24

299,24
На 2017 год
Производственные расходы

267,81

267,81
Административные расходы

42,21

42,21
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

1,00

1,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,79

2,79
Итого за 2017 год:
313,81

313,81
На 2018 год
Производственные расходы

279,09

279,09
Административные расходы

44,10

44,10
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

1,00

1,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,19

3,19
Итого за 2018 год:
327,39

327,39
Всего на срок реализации программы:
940,44

940,44
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт канализации

139,00

139,00
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
139,00

139,00
На 2017 год
Текущий ремонт канализации

145,20

145,20
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
145,20

145,20
На 2018 год
Текущий ремонт канализации

151,70

151,70
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
151,70

151,70
Всего на срок реализации программы:
435,90

435,90
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
-
-
-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
438,24
На 2017 год
456,01
На 2018 год
476,69
Итого:
1370,94
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
18,768
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
226,365
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
11,166
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
237,531

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 12
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
Д. КРЕМЕНКИ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
8,196
8,196
8,196
- население
3,579
3,579
3,579
- бюджетные потребители
4,617
4,617
4,617
- прочие потребители
0,000
0,000
0,000
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
8,196
8,196
8,196
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

46,45

46,45
Административные расходы

3,78

3,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

1,00

1,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,38

2,38
Итого за 2016 год:
53,61

53,61
На 2017 год
Производственные расходы

68702,07

68702,07
Административные расходы

3,87

3,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

1,00

1,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2,74

2,74
Итого за 2017 год:
70023,86

70023,86
На 2018 год
Производственные расходы

74571,79

74571,79
Административные расходы

4,04

4,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

1,00

1,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,15

3,15
Итого за 2018 год:
75920,79

75920,79
Всего на срок реализации программы:
210515,20

210515,20
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Капитальный ремонт канализации

28,80

28,80
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
28,80

28,80
На 2017 год
Капитальный ремонт канализации

29,51

29,51
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
29,51

29,51
На 2018 год
Капитальный ремонт канализации

30,83

30,83
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
30,83

30,83
Всего на срок реализации программы:
89,15

89,15
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,21
0,21
0,21
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

тыс. руб.
На 2016 год
82,41
На 2017 год
85,16
На 2018 год
89,50
Итого:
257,07
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
8,196
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
10,194
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
69,349
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
79,543

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 13
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
С. ПРОСЕК ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
58,028
58,028
58,028
- население
17,604
17,604
17,604
- бюджетные потребители
0,000
0,000
0,000
- прочие потребители
40,424
40,424
40,424
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
58,028
58,028
58,028
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

644,03

644,03
Административные расходы

167,44

167,44
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

19,57

19,57
Итого за 2016 год:
831,03

831,03
На 2017 год
Производственные расходы

656,69

656,69
Административные расходы

171,57

171,57
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

22,53

22,53
Итого за 2017 год:
850,79

850,79
На 2018 год
Производственные расходы

680,24

680,24
Административные расходы

179,27

179,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

25,92

25,92
Итого за 2018 год:
885,42

885,42
Всего на срок реализации программы:
2567,25

2567,25
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Кап. ремонт канализаций

225,00

225,00
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
225,00

225,00
На 2017 год
Кап. ремонт канализаций

243,47

243,47
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
243,47

243,47
На 2018 год
Кап. ремонт канализаций

260,63

260,63
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
260,63

260,63
Всего на срок реализации программы:
729,1

729,1
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1056,03
На 2017 год
1084,6
На 2018 год
1135,61
Итого:
3275,64
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
58,028
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
437,631
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
100,964
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
538,595

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 14
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
Д. НЕВЕРОВО ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
7,393
7,393
7,393
- население
7,393
7,393
7,393
- бюджетные потребители
0,000
0,000
0,000
- прочие потребители
0,000
0,000
0,000
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
7,393
7,393
7,393
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

394,08

394,08
Административные расходы

0,00

0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,69

0,69
Итого за 2016 год:
394,76

394,76
На 2017 год
Производственные расходы

413,266

413,266
Административные расходы

0,00

0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,79

0,79
Итого за 2017 год:
414,056

414,056
На 2018 год
Производственные расходы

432,75

432,75
Административные расходы

0,00

0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,90

0,90
Итого за 2018 год:
436,65

433,65
Всего на срок реализации программы:
1242,466

1242,466
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1

0,00

0,00
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
0,00

0,00
На 2017 год
Мероприятие 1

0,00

0,00
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
0,00

0,00
На 2018 год
Мероприятие 1

0,00

0,00
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
0,00

0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00

0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,1
0,1
0,1
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
394,760
На 2017 год
414,056
На 2018 год
433,650
Итого:
1242,466
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
7,393
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
384,739
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
2,954
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
387,693

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 15
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
С. ЛЕНЬКОВО ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
30,366
30,366
30,366
- население
29,460
29,460
29,460
- бюджетные потребители
0,641
0,641
0,641
- прочие потребители
0,265
0,265
0,265
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
30,366
30,366
30,366
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

620,49

620,49
Административные расходы

116,66

116,66
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

2,00

2,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,14

3,14
Итого за 2016 год:
742,29

742,29
На 2017 год
Производственные расходы

649,83

649,83
Административные расходы

119,54

119,54
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

2,00

2,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3,61

3,61
Итого за 2017 год:
774,99

774,99
На 2018 год
Производственные расходы

687,64

687,64
Административные расходы

124,90

124,90
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

2,00

2,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

4,13

4,13
Итого за 2018 год:
818,66

818,66
Всего на срок реализации программы:
2335,94

2335,94
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Осуществление текущего ремонта

60,12

60,12
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
60,12

60,12
На 2017 год
Осуществление текущего ремонта

63,52

63,52
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
63,52

63,52
На 2018 год
Осуществление текущего ремонта

66,36

66,36
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
66,36

66,36
Всего на срок реализации программы:
190,00

190,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
1,77
1,77
1,77
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
802,41
На 2017 год
838,51
На 2018 год
885,03
Итого:
2525,95
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
30,366
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
657,308
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
55,219
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
712,527

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 16
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
С. БЕРЕНДЕЕВКА ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Лысковского района"
ИНН 5222070569
КПП 522201001
Местонахождение регулируемой организации
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
6,423
6,423
6,423
- население
6,423
6,423
6,423
- бюджетные потребители
0,000
0,000
0,000
- прочие потребители
0,000
0,000
0,000
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
6,423
6,423
6,423
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

201,85

201,85
Административные расходы

16,01

16,01
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,60

0,60
Итого за 2016 год:
218,46

218,46
На 2017 год
Производственные расходы

206,49

206,49
Административные расходы

16,41

16,41
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,69

0,69
Итого за 2017 год:
223,58

223,58
На 2018 год
Производственные расходы

215,12

215,12
Административные расходы

17,15

17,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,78

0,78
Итого за 2018 год:
233,05

233,05
Всего на срок реализации программы:
675,09

675,09
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт канализации

36,10

36,10
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
36,10

36,10
На 2017 год
Текущий ремонт канализации

38,65

38,65
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
38,65

38,65
На 2018 год
Текущий ремонт канализации

40,39

40,39
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
40,39

40,39
Всего на срок реализации программы:
115,14

115,14
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
254,56
На 2017 год
260,92
На 2018 год
272,69
Итого:
788,17
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
6,423
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
190,686
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1,825
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
192,511

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------