Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/71 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Краснобаковского муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07583-516-040/71
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/71

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ
БАКИ, Р.П. КРАСНЫЕ БАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-347 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
4821,169
-
0
1,25
2017
4821,169
1
0
1,25
2018
4821,169
1
0
1,25

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
522,023
-
0,13
2017
522,023
1
0,13
2018
522,023
1
0,13

1.3. В сфере водоотведения (очистка сточных вод):

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
655,617
-
1,53
2017
655,617
1
1,53
2018
655,617
1
1,53

2. Установить муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Краснобаковского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
26,10
27,16
27,16
28,93
28,93
30,08
2.
Питьевая вода, руб./м3







Население (с учетом НДС)
26,10
27,16
27,16
28,93
28,93
30,08
3.
Водоотведение, руб./м3
49,99
52,48
52,48
54,60
54,60
57,17
4.
Водоотведение, руб./м3







Население (с учетом НДС)
49,99
52,48
52,48
54,60
54,60
57,17
5.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
42,14
43,99
43,99
46,17
46,17
48,09
6.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3







Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/71

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП ЖКХ р.п. Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 57
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
293,656
293,656
293,656
- населению
222,551
222,551
222,551
- бюджетным потребителям
47,65
47,65
47,65
- прочим потребителям
23,455
23,455
23,455
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Производственные расходы

3364,528

3 364,528
Административные расходы

1103,689

1 103,689
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

348,800

348,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

139,832

139,832
Итого на 2016 год:
4956,849
0,00
4 956,849
На 2017 год
Производственные расходы

3 548,88

3 548,88
Административные расходы

1164,891

1 164,891
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

348,800

348,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

152,343

152,343
Итого на 2017 год:
5 214,894
0,00
5 214,894
На 2018 год
Производственные расходы

3 771,846

3 771,846
Административные расходы

1218,361

1 218,361
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

348,800

348,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

165,660

165,660
Итого на 2018 год:
5 504,667
0,00
5 504,667
Всего на срок реализации программы:
15 676,43
0,00
15 676,43
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Текущий ремонт

2 862,481

2 862,481
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
2 862,481
0,00
2 862,481
На 2017 год
Текущий ремонт

3 021,214

3 021,214
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
3 021,214
0,00
3 021,214
На 2018 год
Текущий ремонт

3 159,890

3 159,890
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
3 159,890
0,00
3 159,890
Всего на срок реализации программы:
9 043,585
0,00
9 043,585
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м
1,25
1,25
1,25
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
7 819,330
На 2017 год
8 261,755
На 2018 год
8 687,841
Итого:
24 768,927
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования


Объем подачи воды, тыс. куб. м
349,8
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
5320
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
2072
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
7 392,00

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/71

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП ЖКХ р.п. Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 57
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
111
111
111
- население
83
83
83
- бюджетные потребители
27
27
27
- прочие потребители
1
1
1
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
111
111
111
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Производственные расходы

5190

5190
Административные расходы

103

103
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

273

273
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

56,915

56,915
Итого за 2016 год:
5622

5622
На 2017 год
Производственные расходы

5 433,719

5 433,718
Административные расходы

108

108
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

273

273
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

59,519

59,519
Итого за 2017 год:
5 874,719

5 874,719
На 2018 год
Производственные расходы

5 684,046

5 684,046
Административные расходы

113

113
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

273

273
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

62,132

62,132
Итого за 2018 год:
6 132,046

6 132,046
Всего на срок реализации программы:
17 628,765

17 628,765
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Текущий ремонт оборудования

69

69
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
69

69
На 2017 год
Текущий ремонт оборудования

73

73
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
73

73
На 2018 год
Текущий ремонт оборудования

76

76
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
76

76
Всего на срок реализации программы:
218

218
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,13
0,13
0,13
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
5 691,517
На 2017 год
5 947,719
На 2018 год
6 208,046
Итого:
17 847,282
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
На 2014 год государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения для данной организации не осуществлялось

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 3
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/71

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП ЖКХ р.п. Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области
Местонахождение регулируемой организации
606710, Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 57
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
24
24
24
- население
-
-
-
- бюджетные потребители
-
-
-
- прочие потребители
24
24
24
- собственное потребление
-
-
-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
24
24
24
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Производственные расходы

655

655
Административные расходы

235

235
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

123

123
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

12,938

12,938
Итого за 2016 год:
1025

1025
На 2017 год
Производственные расходы

688,459

688,459
Административные расходы

248

248
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

123

123
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,470

13,470
Итого за 2017 год:
1 073,459

1 073,459
На 2018 год
Производственные расходы

726,249

726,249
Административные расходы

259

259
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0
Расходы на амортизацию основных средств

123

123
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

13,971

13,971
Итого за 2018 год:
1 122,249

1 122,249
Всего на срок реализации программы:
3 221,176

3 221,176
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
0

0
На 2017 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
0

0
На 2018 год
Мероприятие 1

0

0
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
0

0
Всего на срок реализации программы:
0

0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
1,53
1,53
1,53
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 025,468
На 2017 год
1 073,459
На 2018 год
1 122,249
Итого:
3 221,176
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
На 2014 год государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения для данной организации не осуществлялось

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------