Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/73 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Зиняковское", с. Зиняки Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07585-516-040/73
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/73

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗИНЯКОВСКОЕ", С. ЗИНЯКИ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство Зиняковское", с. Зиняки Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-316 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Зиняковское", с. Зиняки Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
1521,267
-
0
1,03
2017
1521,267
1
0
1,03
2018
1521,267
1
0
1,03

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
1111,320
-
0,11
2017
1111,320
1
0,11
2018
1111,320
1
0,11

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Зиняковское", с. Зиняки Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
29,48
31,10
31,10
33,32
33,32
34,49
2.
Питьевая вода, руб./м3
29,48
31,10
31,10
33,32
33,32
34,49

Население (с учетом НДС)






3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
18,98
20,20
20,20
21,35
21,35
22,15
4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
18,98
20,20
20,20
21,35
21,35
22,15

Население (с учетом НДС)







3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Зиняковское", с. Зиняки Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Зиняковское", с. Зиняки Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/73

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Зиняковское" Городецкого муниципального района Нижегородской области
ИНН 5248015700
Местонахождение регулируемой организации
с. Зиняки, Городецкий район, Нижегородская обл., 606517
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
67,607
67,607
67,607
- населению
56,561
56,561
56,561
- бюджетным потребителям
7,845
7,845
7,845
- прочим потребителям
3,201
3,201
3,201
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Производственные расходы

1230,051

1 230,051
Административные расходы

133,362

133,362
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

26,532

26,532
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

49,296

49,296
Итого на 2016 год:
1439,241
0,00
1 439,241
На 2017 год
Производственные расходы

1309,446

1 309,446
Административные расходы

141,395

141,395
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

26,532

26,532
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

54,960

54,960
Итого на 2017 год:
1532,333
0,00
1 532,333
На 2018 год
Производственные расходы

1381,677

1 381,677
Административные расходы

147,885

147,885
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

26,532

26,532
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

61,126

61,126
Итого на 2018 год:
1617,221
0,00
1 617,221
Всего на срок реализации программы:
4 588,795
0,00
4 588,795
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

608,5545

608,55
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
608,55
0,00
608,55
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

645,2113

645,21
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
645,21
0,00
645,21
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

674,8269

674,83
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
674,83
0,00
674,83
Всего на срок реализации программы:
1 928,59
0,00
1 928,59
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
2
1
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
1
1
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
1,03
1,03
1,03
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м



6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
3,70
За 2017 год
5,40
За 2018 год
7,50
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
16,60
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
2 047,796
На 2017 год
2 177,545
На 2018 год
2 292,048
Итого:
6 517,388
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
72,264
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс руб.
1170,636
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
408,10192
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 578,74





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/73

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Зиняковское" Городецкого муниципального района Нижегородской области
ИНН 5248015700
Местонахождение регулируемой организации
с. Зиняки, Городецкий район, Нижегородская обл., 606517
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
59,622
59,622
59,622
- население
51,756
51,756
51,756
- бюджетные потребители
7,758
7,758
7,758
- прочие потребители
0,108
0,108
0,108
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Производственные расходы

761,670

761,670
Административные расходы

75,934

75,934
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

11,680

11,680
Итого за 2016 год:
849,284
0,000
849,284
На 2017 год
Производственные расходы

808,080

808,080
Административные расходы

80,508

80,508
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

12,389

12,389
Итого за 2017 год:
901
0,000
901
На 2018 год
Производственные расходы

846,382

846,382
Административные расходы

84,203

84,203
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

12,970

12,970
Итого за 2018 год:
943,554
0,000
943,554
Всего на срок реализации программы:
2693,815

2693,815
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

318,711

318,711
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
318,711
0,000
318,711
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

337,909

337,909
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
337,909
0,000
337,909
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

353,419

353,419
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
353,419
0,000
353,419
Всего на срок реализации программы:
1010,040
0,000
1010,040
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
100
100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
100
100
100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,3
0,2
0,1
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,11
0,11
0,11
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
2,34
За 2017 год
2,47
За 2018 год
2,61
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7,42
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
1 167,995
На 2017 год
1 238,885
На 2018 год
1 296,974
Итого:
3 703,855
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
61,38
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
758,377
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
148,123
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
906,500


------------------------------------------------------------------