Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/77 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Ковригинское", д. Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 01 декабря 2015 года № 07589-516-040/77
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/77

Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОВРИГИНСКОЕ", Д. КОВРИГИНО
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство Ковригинское", д. Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-318 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Ковригинское", д. Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2016
1044,629
-
0
0,84
2017
1044,629
1
0
0,84
2018
1044,629
1
0
0,84

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
729,557
-
0,23
2017
729,557
1
0,23
2018
729,557
1
0,23

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Ковригинское", д. Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./ м3
27,48
29,01
29,01
30,93
30,93
32,03
2.
Питьевая вода, руб./ м3 Население (с учетом НДС)
32,43
34,23
34,23
36,50
36,50
37,80
3.
Водоотведение, руб./ м3
63,89
68,00
68,00
71,31
71,31
74,39
4.
Водоотведение, руб./ м3 Население (с учетом НДС)
75,39
80,24
80,24
84,15
84,15
87,78

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Ковригинское", д. Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Ковригинское", д. Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/77

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Ковригинское" Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248015690
Местонахождение регулируемой организации
ул. Мира, 1, д. Ковригино, Городецкий район, Нижегородская обл., 606533
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м в том числе:
48,685
48,685
48,685
- населению,
31,747
31,747
31,747
- бюджетным потребителям,
4,433
4,433
4,433
- прочим потребителям,
12,505
12,505
12,505
- собственное потребление



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

938,528

938,528
Административные расходы

303,046

303,046
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

19,000

19,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

32,414

32,414
Итого на 2016 год:
1292,988
0,00
1 292,988
На 2017 год
Производственные расходы

997,897

997,897
Административные расходы

321,300

321,300
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

19,000

19,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

36,172

36,172
Итого на 2017 год:
1374,369
0,00
1 374,369
На 2018 год
Производственные расходы

1050,186

1 050,186
Административные расходы

336,048

336,048
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

19,000

19,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

40,495

40,495
Итого на 2018 год:
1445,729
0,00
1 445,729
Всего на срок реализации программы:
4113,086
0,00
4 113,086
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

44,09543844

44,10
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
44,10
0,00
44,10
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

46,75156311

46,75
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
46,75
0,00
46,75
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения

48,89748819

48,90
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
48,90
0,00
48,90
Всего на срок реализации программы:
139,74
0,00
139,74
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб. м
0,84
0,84
0,84
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/куб. м



6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
100%
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1 375,123
На 2017 год
1 459,161
На 2018 год
1 532,667
Итого:
4 366,951
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
48,332
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1063,128
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
165,78
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1 228,91





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/77

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
МУП "ЖКХ Ковригинское" Городецкого муниципального района Нижегородской области ИНН 5248015690
Местонахождение регулируемой организации
ул. Мира, 1, д. Ковригино, Городецкий район, Нижегородская обл., 606533
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
11,445
11,445
11,445
- население,
9,879
9,879
9,879
- бюджетные потребители,
1,433
1,433
1,433
- прочие потребители,
0,133
0,133
0,133
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
11,445
11,445
11,445
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0,000
0,000
0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

725,368

725,368
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

2,200

2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

1,217

1,217
Итого за 2016 год:
728,785
0,000
728,785
На 2017 год
Производственные расходы

766,629

766,629
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

2,200

2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

1,217

1,217
Итого за 2017 год:
770
0,000
770
На 2018 год
Производственные расходы

802,240

802,240
Административные расходы

0,000

0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000
Расходы на амортизацию основных средств

2,200

2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

1,217

1,217
Итого за 2018 год:
805,657
0,000
805,657
Всего на срок реализации программы:
2304,488
0,000
2304,488
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

19,869

19,869
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
19,869

19,869
На 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

21,066

21,066
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
21,066

21,066
На 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения

22,033

22,033
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
22,033

22,033
Всего на срок реализации программы:
62,967

62,967
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/куб. м
0,23
0,23
0,23
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
100%
За 2017 год
100%
За 2018 год
100%
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,
тыс. руб.
На 2016 год
754,739
На 2017 год
797,197
На 2018 год
833,774
Итого:
2 385,711
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
11,314
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
784,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1,9
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
786,00


------------------------------------------------------------------