Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/79 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию городского округа город Выкса "Стоки", р.п. Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Выкса Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07591-516-040/79
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/79

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА "СТОКИ", Р.П. ДОСЧАТОЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием городского округа город Выкса "Стоки", р.п. Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-327 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия городского округа город Выкса "Стоки", р.п. Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
3941,537
-
8
0,77
2017
3941,537
1
8
0,77
2018
3941,537
1
8
0,77

1.2. В сфере водоотведения:
Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории городского округа город Выкса Нижегородской области:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
11444,962
-
0,16
2017
11444,962
1
0,16
2018
11444,962
1
0,16

Водоотведение:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
2016
59238,107
-
0,95
2017
59238,107
1
0,95
2018
59238,107
1
0,95

2. Установить муниципальному унитарному предприятию городского округа город Выкса "Стоки", р.п. Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Выкса Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
15,32
16,11
16,11
17,30
17,30
18,14
2.
Питьевая вода, руб./м3







Население (с учетом НДС)
18,08
19,01
19,01
20,41
20,41
21,41
3.
Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, руб./м3
6,88
7,24
7,24
7,71
7,71
8,08
4.
Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, руб./м3







Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
5.
Водоотведение, руб./м3
20,46
21,51
21,51
22,87
22,87
23,91
6.
Водоотведение, руб./м3







Население (с учетом НДС)
24,14
25,38
25,38
26,99
26,99
28,21

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия городского округа город Выкса "Стоки", р.п. Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Выкса "Стоки", р.п. Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/79

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Выкса "Стоки" (5247015217)
Местонахождение регулируемой организации
607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, здание № 1
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
366,46
366,46
366,46
- населению
222,62
222,62
222,62
- бюджетным потребителям
10,16
10,16
10,16
- прочим потребителям
133,69
133,69
133,69
- собственное потребление
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
3706,43

3706,43
Административные расходы
2016 год
460,44

460,44
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
35,97

35,97
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
122,09

122,09
Итого на 2016 год:
4324,94
0,00
4324,94
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
3944,64

3944,64
Административные расходы
2017 год
487,15

487,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
35,97

35,97
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
136,90

136,90
Итого на 2017 год:
4604,65
0,00
4604,65
На 2018 год
Производственные расходы
2018 год
4190,05

4190,05
Административные расходы
2018 год
513,94

513,94
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2018 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2018 год
35,97

35,97
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2018 год
0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2018 год
153,68

153,68
Итого на 2018 год:
4893,64
0,00
4893,64
Всего на срок реализации программы:
13823,23
0,00
13823,23
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт водопроводной системы

1433,99

1433,99
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
1433,99
0,00
1433,99
На 2017 год
Ремонт водопроводной системы

1517,16

1517,16
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
1517,16
0,00
1517,16
На 2018 год
Ремонт водопроводной системы

1600,61

1600,61
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
1600,61
0,00
1600,61
Всего на срок реализации программы:
4551,77
0,00
4551,77
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
16
15,5
15
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
8
7,9
7,8
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,07
1,06
1,05
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
8
8
8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0,77
0,77
0,77
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м



6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
5758,929
На 2017 год
6121,817
На 2018 год
6494,253
Итого:
18374,999
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
493,232
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
5610,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1449,94
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
7060,04

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/79

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Выкса "Стоки" (5247015217)
Местонахождение регулируемой организации
607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, здание № 1
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
1836
1836
1836
- население
0
0
0
- бюджетные потребители
0
0
0
- прочие потребители
1836
1836
1836
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3



Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
1836
1836
1836
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
5737,38

5737,38
Административные расходы
2016 год
2001,84

2001,84
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
119,69

119,69
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
51,05

51,05
Итого за 2016 год:
7909,96

7909,96
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
6089,02

6089,02
Административные расходы
2017 год
2117,94

2117,94
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
119,69

119,69
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
51,05

51,05
Итого за 2017 год:
8377,71

8377,71
На 2018 год
Производственные расходы
2018 год
6447,04

6447,04
Административные расходы
2018 год
2234,43

2234,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2018 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2018 год
119,69

119,69
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2018 год
0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2018 год
51,05

51,05
Итого за 2018 год:
8852,22

8852,22
Всего на срок реализации программы:
25139,88

25139,88
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт канализационной системы

5054

5054
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
5054

5054
На 2017 год
Ремонт канализационной системы

5347

5347
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
5347

5347
На 2018 год
Ремонт канализационной системы

5641

5641
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
5641

5641
Всего на срок реализации программы:
16042

16042
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,16
0,16
0,16
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
12963,91
На 2017 год
13724,79
На 2018 год
14493,39
Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
112,932
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
587,28
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
0
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
587,28





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/79

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Выкса "Стоки" (5247015217)
Местонахождение регулируемой организации
607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 8, здание № 1
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
4155,71
4155,71
4155,71
- население
3370,09
3370,09
3370,09
- бюджетные потребители
261,07
261,07
261,07
- прочие потребители
524,56
524,56
524,56
- собственное потребление



Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
4155,71
4155,71
4155,71
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3



3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
49802,47

49802,47
Административные расходы
2016 год
14191,14

14191,14
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0

0
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
6054,93

6054,93
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
119,04

119,04
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
364,92

364,92
Итого за 2016 год:
70532,50

70532,50
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
53017,54

53017,54
Административные расходы
2017 год
15014,23

15014,23
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
6054,93

6054,93
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
119,04

119,04
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
364,92

364,92
Итого за 2017 год:
74570,66

74570,66
На 2018 год
Производственные расходы
2018 год
56222,35

56222,35
Административные расходы
2018 год
15840,01

15840,01
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2018 год
0,00

0,00
Расходы на амортизацию основных средств
2018 год
6054,93

6054,93
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2018 год
119,04

119,04
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2018 год
364,92

364,92
Итого за 2018 год:
78601,26

78601,26
Всего на срок реализации программы:
223704,42

223704,42
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Ремонт канализационной системы

16670,98

16670,98
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
16670,98

16670,98
На 2017 год
Ремонт канализационной системы

17637,89

17637,89
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
17637,89

17637,89
На 2018 год
Ремонт канализационной системы

18607,98

18607,98
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
18607,98

18607,98
Всего на срок реализации программы:
52916,85

52916,85
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
11
10
9
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,95
0,95
0,95
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
87203,48
На 2017 год
92208,56
На 2018 год
97209,23
Итого:
276621
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
5939,202
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
69981
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
10621,07
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
80602,07


------------------------------------------------------------------