Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение РСТ Нижегородской области от 17.11.2015 N 40/64 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Водоканал", г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области"



Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 1 декабря 2015 года № 07576-516-040/64
------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 40/64

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ВОДОКАНАЛ", Г. ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Водоканал", г. Шахунья Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-340 от 12 ноября 2015 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Водоканал", г. Шахунья Нижегородской области, на период 2016 - 2018 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
2016
16 662,67
-
0,37
1,35
2017
16 662,67
1
0,37
1,35
2018
16 662,67
1
0,37
1,35

1.2. В сфере водоотведения:

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
На территории г. Шахунья Нижегородской области (водоотведение):
2016
10 646,05
-
1,09
2017
10 646,05
1
1,09
2018
10 646,05
1
1,09
На территории г. Шахунья Нижегородской области (очистка сточных вод):
2016
6 062,91
-
0,72
2017
6 062,91
1
0,72
2018
6 062,91
1
0,72
На территории городского округа город Шахунья Нижегородской области (водоотведение без учета очистки сточных вод):
2016
1 891,24
-
-
2017
1 891,24
1
-
2018
1 891,24
1
-

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Водоканал", г. Шахунья Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области в следующих размерах:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
На территории г. Шахунья Нижегородской области
1.1.
Водоотведение, руб./м3
20,20
21,96
21,96
22,72
22,72
24,53
1.2.
Водоотведение, руб./м3







Население (с учетом НДС)
20,20
21,96
21,96
22,72
22,72
24,53
1.3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3
10,03
10,73
10,73
11,29
11,29
12,02
1.4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3







Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
2.
На территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
2.1.
Питьевая вода, руб./м3
26,70
27,98
27,98
29,68
29,68
30,97
2.2.
Питьевая вода, руб./м3







Население (с учетом НДС)
26,70
27,98
27,98
29,68
29,68
30,97
2.3.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3
12,86
13,43
13,43
14,36
14,36
14,94
2.4.
Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3







Население (с учетом НДС)
12,86
13,43
13,43
14,36
14,36
14,94

3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал", г. Шахунья Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.
4. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г. Шахунья Нижегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.

И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ





Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018 <*>.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН 5239010720
Местонахождение регулируемой организации
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, 100
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:
1182,600
1182,600
1182,600
- населению
643,50
643,50
643,50
- бюджетным потребителям
122,18
122,18
122,18
- прочим потребителям
416,93
416,93
416,93
- собственное потребление
0,00
0,00
0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

21314,062

21314,062
Административные расходы

2541,420

2541,420
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

16,563

16,563
Расходы на амортизацию основных средств

5450,327

5450,327
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

583,749

583,749
Итого на 2016 год:
29906,120
0,00
29906,120
На 2017 год
Производственные расходы

22684,935

22684,935
Административные расходы

2688,822

2688,822
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

16,563

16,563
Расходы на амортизацию основных средств

5450,327

5450,327
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

685,104

685,104
Итого на 2017 год:
31525,750
0,00
31525,750
На 2018 год
Производственные расходы

24097,581

24097,581
Административные расходы

2836,707

2836,707
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

16,563

16,563
Расходы на амортизацию основных средств

5450,327

5450,327
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

754,125

754,125
Итого на 2018 год:
33155,302
0,00
33155,302
Всего на срок реализации программы:
94587,172
0,00
94587,172
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
ремонт водопроводных систем

2425,58

2425,58
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2016 год:
2425,58
0,00
2425,58
На 2017 год
ремонт водопроводных систем

2566,26

2566,26
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2017 год:
2566,26
0,00
2566,26
На 2018 год
ремонт водопроводных систем

2707,41

2707,41
Мероприятие 2



0,00
Мероприятие 3



0,00
Итого на 2018 год:
2707,41
0,00
2707,41
Всего на срок реализации программы:
7699,25
0,00
7699,25
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2016 год:
0,00
0,00
0,00
На 2017 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2017 год:
0,00
0,00
0,00
На 2018 год
Мероприятие 1



0,00
Мероприятие 2



0,00
Итого за 2018 год:
0,00
0,00
0,00
Всего на срок реализации программы:
0,00
0,00
0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
21
20
19
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
9
8
7
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,29
0,31
0,32
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,37
0,37
0,37
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
1,35
1,35
1,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
1,35
1,35
1,35
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
32331,699
На 2017 год
34092,013
На 2018 год
35862,710
Итого:
102286,421
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

за период 01.05 по 31.12.2014
Объем подачи воды, тыс. куб. м
764,153
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
18530,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1728,909
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
20259,01

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД)) (ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН 5239010720
Местонахождение регулируемой организации
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, 100
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
148
148
148
- население
132
132
132
- бюджетные потребители
15
15
15
- прочие потребители
1
1
1
- собственное потребление
0
0
0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
148
148
148
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

901,26

901
Административные расходы

377,78

378
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

34,98

34,98
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

19,28

19,28
Итого за 2016 год:
1333

1333
На 2017 год
Производственные расходы

953,53

954
Административные расходы

399,69

400
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

34,98

34,98
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

20,56

20,56
Итого за 2017 год:
1409

1409
На 2018 год
Производственные расходы

1005,98

1006
Административные расходы

421,67

422
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

34,98

34,98
Расходы на амортизацию основных средств

0,00

0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

21,68

21,68
Итого за 2018 год:
1484

1484
Всего на срок реализации программы:
4226

4226
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
ремонт канализационной системы

612

612
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
612

612
На 2017 год
ремонт канализационной системы

648

648
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
648

648
На 2018 год
ремонт канализационной системы

683

683
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
683

683
Всего на срок реализации программы:
1943

1943
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0
0
0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
1945
На 2017 год
2056
На 2018 год
2168
Итого:
6169,613
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

за период 01/05 - 31/12/2014
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
84,036
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
948,554
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
355
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
1303,554

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН 5239010720
Местонахождение регулируемой организации
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, 100
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
780
780
780
- население
508
508
508
- бюджетные потребители
122
122
122
- прочие потребители
150
150
150
- собственное потребление
0
0
0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
780
780
780
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

12725,18

12725,18
Административные расходы

2179,24

2179,24
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

229,18

229,18
Расходы на амортизацию основных средств

473,81

473,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

164,42

164,42
Итого за 2016 год:
15771,83

15771,83
На 2017 год
Производственные расходы

13532,25

13532
Административные расходы

2305,64

2306
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

229,18

229,1763093
Расходы на амортизацию основных средств

473,81

474
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

174,24

174,2435878
Итого за 2017 год:
16715,11

16715
На 2018 год
Производственные расходы

14361,06

14361
Административные расходы

2432,44

2432
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

229,18

229,1763093
Расходы на амортизацию основных средств

473,81

474
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

184,29

184,2903511
Итого за 2018 год:
17680,78

17681
Всего на срок реализации программы:
50167,73

50168
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
ремонт канализационной системы

670

670
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
670

670
На 2017 год
ремонт канализационной системы

709

709
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
709

709
На 2018 год
ремонт канализационной системы

748

748
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
748

748
Всего на срок реализации программы:
2128

2128
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
1,09
1,09
1,09
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
16442
На 2017 год
17424
На 2018 год
18429
Итого:
52295,591
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

за период с 01.05 - 31.12.2014
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
526,3
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
10356
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
211
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
10567,000

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.





Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 ноября 2015 года № 40/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
(ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ШАХУНЬЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН 5239010720
Местонахождение регулируемой организации
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, 100
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:
1088
1088
1088
- население
508
508
508
- бюджетные потребители
122
122
122
- прочие потребители
458
458
458
- собственное потребление
0
0
0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3
1088
1088
1088
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы

8832,24

8832,24
Административные расходы

803,83

803,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

121,41

121,41
Расходы на амортизацию основных средств

489,83

489,83
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

112,96

112,96
Итого за 2016 год:
10360,26

10360,26
На 2017 год
Производственные расходы

9407,63

9407,63
Административные расходы

850,45

850,45
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

121,41

121,41
Расходы на амортизацию основных средств

489,83

489,83
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

119,79

119,79
Итого за 2017 год:
10989,10

10989,10
На 2018 год
Производственные расходы

10002,38

10002,38
Административные расходы

897,22

897,22
Сбытовые расходы гарантирующих организаций

121,41

121,41
Расходы на амортизацию основных средств

489,83

489,83
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,00

0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

126,82

126,82
Итого за 2018 год:
11637,66

11637,66
Всего на срок реализации программы:
32987,02

32987,02
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
ремонт канализационной системы

935

935
Мероприятие 2




Итого за 2016 год:
935

935
На 2017 год
ремонт канализационной системы

990

990
Мероприятие 2




Итого за 2017 год:
990

990
На 2018 год
ремонт канализационной системы

1044

1044
Мероприятие 2




Итого за 2018 год:
1044

1044
Всего на срок реализации программы:
2969

2969
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2016 год:



На 2017 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2017 год:



На 2018 год
Мероприятие 1




Мероприятие 2




Итого за 2018 год:



Всего на срок реализации программы:



5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
1
1,06
1,1
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,72
0,72
0,72
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
0
За 2017 год
0
За 2018 год
0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год
11296
На 2017 год
11979
На 2018 год
12682
Итого:
35955,701
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

за период с 01.05 - 31.12.2014
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
839,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
6955,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
1034,18
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
7990,080

--------------------------------
<*> При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.


------------------------------------------------------------------