Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление Правительства Республики Калмыкия от 09.09.2015 N 334 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2013 г. N 332"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2015 г. № 334

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 8 ИЮЛЯ 2013 Г. № 332

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2013 г. № 332 "О Государственной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы" следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"О Государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы";
2) в пунктах 1, 2, 4 слово ", туризма" исключить;
3) Государственную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы", утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно Приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 9 сентября 2015 г. № 334

"Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 8 июля 2013 г. № 332

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
Государственной программы Республики Калмыкия

Ответственный исполнитель Государственной программы
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Соисполнители Государственной программы
-
Участники программы
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
БУ РК ДОД "РСДЮШОР";
БУ РК ДО "РКСДЮШОР";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту";
БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам";
БУ РК "Стадион "Уралан";
БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики";
БУ РК "Республиканский центр молодежи"
Подпрограммы Государственной программы
1) подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта";
2) подпрограмма "Государственная поддержка туристской деятельности";
3) подпрограмма "Развитие молодежной политики";
4) подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Программно-целевые инструменты Государственной программы
-
Цель Государственной программы
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия
Задачи Государственной программы
1. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Калмыкия.
2. Совершенствование системы подготовки спортсменов Республики Калмыкия, осуществление научно-методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения подготовки спортивного резерва.
3. Расширение сети объектов спорта, в том числе строительство и реконструкция спортивных объектов по приоритетным видам спорта.
4. Создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики.
5. Формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка.
6. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи
7. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы
1) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%);
2) Количество спортивных сооружений (штук);
3) Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) (штук);
4) Объем туристских услуг (млн. руб.);
5) Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (млн. руб.);
6) Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (человек).
7) Доля молодежи принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи (%);
8) Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью (штук).
Этапы и сроки реализации Государственной программы
2013 - 2017 годы.
Этапы реализации Государственной программы не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 667 234,6 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 575 667,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего по годам:
2013 г. - 122 762,0 тыс. руб.;
2014 г. - 118 399,3 тыс. руб.;
2015 г. - 187 773,3 тыс. руб.;
2016 г. - 101 483,1 тыс. руб.;
2017 г. - 136 817,0 тыс. руб.;
в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета:
2013 г. - 122 762,0 тыс. руб.;
2014 г. - 118 399,3 тыс. руб.;
2015 г. - 153 135,9 тыс. руб.;
2016 г. - 90 685,3 тыс. руб.;
2017 г. - 90 685,3 тыс. руб.
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Государственной программы составит 945 394,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 250 576,5 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета - 667 234,6 тыс. рублей,
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета - 575 667,8 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 18 129,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 9 454,0 тыс. руб.
Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 91 566,9 тыс. руб.:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 34 637,4 тыс. руб.;
2016 г. - 10 797,8 тыс. руб.;
2017 г. - 46 131,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
1) Увеличение удельного веса, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2017 году до 30% в общей численности населения;
2) Увеличение количества спортивных сооружений к 2017 году до 440 единиц;
3) Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) к 2017 году до 10 единиц;
4) Увеличение объема туристских услуг с 71,2 млн. руб. до 76,0 млн. руб. в 2014 году;
5) Увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 73,9 млн. руб. до 75,0 млн. руб. в 2014 году;
6) Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения с 21 861 чел. до 23 987 чел. в 2014 году;
7) Увеличение количества социоклубных учреждений по работе с молодежью;
8) Создание системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
9)Увеличение до 40% доли молодежи принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи.

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 апреля 2012 года № 86 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Калмыкия", постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 года № 105 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия".
Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и благосостоянию россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, духовному воспитанию молодежи, к вопросам создания материально-технической базы спорта, к повышенной значимости спорта как инструмента для решения социальных и экономических задач.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой отмечается, что в развитии человеческого потенциала общества, духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая культура и спорт.
В Калмыкии имеются проблемы, связанные с подготовкой спортивного резерва, кадровым, методическим, медицинским обеспечением учебно-тренировочного процесса, оснащением спортсменов и команд качественным спортивным инвентарем и оборудованием, слабой материальной базы спортивных учреждений, и др.
Максимум внимания должно уделяться развитию национальных видов спорта: национальной борьбы, конных видов спорта, стрельбы из лука, расширению программы национального культурно-спортивного праздника "Джангариада".
Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего поколения, укреплении здоровья детей и подростков и отвлечении от пагубных пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников Республики Калмыкия.
Реализация мероприятий, предусмотренных Государственной программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру республики, что в целом позволит увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества.
Современная туристическая индустрия является одной из высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.
Для туризма в Республике Калмыкия перспективными являются следующие направления: культурно-познавательный, экологический туризм, религиозно-ознакомительный, лечебный (народная медицина), экстремальный и др.
Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Эта проблема не может быть решена только за счет средств республиканского бюджета Республики Калмыкия. Строительство объектов инфраструктуры требует привлечения местных бюджетов.
Эффективность и результативность мероприятий проявится в увеличении количественных показателей, таких как объем выпуска товаров и услуг, численность занятых, объемы налоговых платежей.
Главный эффект будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения республики в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание будет уделено решению проблем отдыха и туризма социально незащищенных слоев населения.
В сфере молодежной политики Республики Калмыкия приоритетным остается развитие сети учреждений по работе с молодежью, способных предложить инновационные формы работы и вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность. Согласно распоряжению Правительства Республики Калмыкия от 28 мая 2010 года № 110-р норматив минимального обеспечения молодежи региональными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства составляет не менее одного учреждения. Однако в настоящее время сеть учреждений по работе с молодежью представлена лишь 5 молодежными центрами. Проблема недостатка социоклубных, многофункциональных центров по работе с молодежью последовательно отражается тенденциями ухудшения здоровья молодого поколения, увеличивающегося оттока молодежи в мегаполисы и распространения внеинституциональных форм проведения свободного времени молодежью.
Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Государственная программа базируется на положениях Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также ряда других федеральных, республиканских и ведомственных целевых программ по проблемам развития отрасли.
Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:
- отсутствие достаточного количества спортивных сооружений мирового уровня, что затрудняет подготовку спортивного резерва и тормозит развитие спорта высших достижений (острая нехватка футбольных полей, сооружений для занятий единоборствами, недостаточное количество сооружений для занятий водными видами спорта и иных объектов);
- недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов спорта, в том числе в целях обеспечения доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Значительная степень износа зданий спортивных школ;
- недостаточная обеспеченность граждан крытыми спортивными сооружениями шаговой доступности;
- отсутствие современной спортивной базы в большинстве государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, отсутствие широкого студенческого спортивного движения;
- значительное сокращение спортивных объектов, принадлежащих организациям;
- нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и иных специалистов).
Развитие туризма в республике сдерживают следующие факторы:
- отсутствие необходимого финансирования для реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;
- отсутствие информационно-аналитической системы и механизмов сбора регулярной статистики отрасли туризма и, как следствие, отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;
- несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;
- недостаточная развитость инфраструктуры туризма в районах республики;
- отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.
Основные проблемы в сфере государственной молодежной политики:
- невыполнение норматива минимального обеспечения молодежи республиканскими учреждениями по работе с молодежью по месту жительства;
- остаточный принцип финансирования сферы государственной молодежной политики Республики Калмыкия;
- отсутствие комплексного многофункционального профильного учреждения молодежного досуга и развития творчества молодежи.
Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом повышает качество жизни жителей Республики Калмыкия и способствует поддержанию здоровья и высокой работоспособности. Одним из главных показателей, используемых Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, и представляемым для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Государственной программой предусмотрено постоянное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп (за период реализации Государственной программы - с 24,0% до 30%).
Другим показателем является уровень обеспеченности спортивными сооружениями. В Республики Калмыкия имеется недостаток в спортивных сооружениях. Мероприятия Государственной программы позволят увеличить обеспеченность населения спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами.
Выполнение программных мероприятий окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики, что приведет к увеличению экономических результатов в результате действия мультипликативного эффекта туризма. Расширится база туризма и смежных с ним отраслей, снизится уровень безработицы.
Развитие инфраструктуры создаст условия для повышения уровня жизни населения республики.
Ускорение развития туристско-рекреационного комплекса повысит его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику Калмыкии внешнего капитала.
Развитие туризма создаст стимулы для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия.
Развитие сферы государственной молодежной политики Республики Калмыкия будет способствовать вовлечению более 40% молодежи республики в социально-экономическую жизнь через систему программ и социальных проектов, разработанных Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. Достижение прогнозируемых результатов по вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность станет возможным при наличии широкой сети учреждений по работе с молодежью по месту проживанию, в частности в сельской местности (прогнозируемое количество учреждений по работе с молодежью к 2017 году - 10 молодежных центров).

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты в сфере реализации Государственной программы определены в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1538-р, Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 года № 152.
Также основными нормативными актами, направленными на поддержку и развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, являются Законы Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 года № 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия", от 17 июля 2015 года № 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия", от 29 декабря 2008 года № 77-IV-З "О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия", республиканские целевые программы "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы" и "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы".
Главной целью Государственной программы является создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия.
Задачами Государственной программы являются:
1) популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Калмыкия;
2) совершенствование системы подготовки спортсменов Республики Калмыкия, осуществление научно-методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения подготовки спортивного резерва;
3) расширение сети объектов спорта, в том числе строительство и реконструкция спортивных объектов по приоритетным видам спорта;
4) создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики;
5) формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка;
6) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи;
7) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Государственная Программа рассчитана на период с 2013 по 2017 годы и не предусматривает разделения на этапы.

Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, а также республиканские целевые программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия.
Основные мероприятия, сроки их реализации, ожидаемые результаты и источники финансирования отражены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с законом Республики Калмыкия на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение Государственной программы предусматривается осуществлять за счет средств:
федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий (в т.ч. на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации);
республиканского бюджета, предусмотренных на исполнение мероприятий Государственной программы в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и плановый период;
местных бюджетов в рамках подпрограмм "Развитие физической культуры и спорта", "Государственная поддержка туристской деятельности", республиканских целевых программ "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы", "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы";
внебюджетных источников в рамках подпрограмм "Развитие физической культуры и спорта", "Государственная поддержка туристской деятельности", республиканских целевых программ "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы", "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы".
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 575 667,8 тыс. руб., в том числе:
2013 г. - 122 762,6 тыс. руб.;
2014 г. - 118 399,3 тыс. руб.;
2015 г. - 153 135,9 тыс. руб.;
2016 г. - 90 685,3 тыс. руб.;
2017 г. - 90 685,3 тыс. руб.
Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 91 566,9 тыс. руб.:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 34 637,4 тыс. руб.;
2016 г. - 10 797,8 тыс. руб.;
2017 г. - 46 131,7 тыс. руб.
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Государственной программы составит 945 394,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 125 262,0 тыс. рублей;
2014 г. - 182 153,3 тыс. рублей;
2015 г. - 383 049,8 тыс. рублей;
2016 г. - 113 112,1 тыс. рублей;
2017 г. - 141 817,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Государственной программы приведены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Раздел IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации Государственной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание следующих государственных услуг (выполнение работ):
1) реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, включая подготовку сборных команд Республики Калмыкия и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта;
2) исполнение мероприятий государственных, республиканских и ведомственных целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта;
3) предоставление спортивных сооружений и спортивных залов для организации учебно-тренировочного процесса и для свободного пользования в течение ограниченного времени.
В реализации Государственной программы примут участие следующие подведомственные учреждения Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия: БУ РК ДОД "РСДЮШОР", БУ РК ДОД "РКСДЮШОР", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам", БУ РК "Стадион Уралан", БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики", БУ РК "Республиканский центр молодежи", а также общественные, научные и иные организации.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в таблице № 5 Приложения к Государственной программе.

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ
В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОДПРОГРАММ

Структура и перечень подпрограмм соответствует полномочиям Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, декларированным Положением о Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 ноября 2014 года № 397), и охватывает все основные сферы деятельности Министерства.
Состав подпрограмм и республиканских целевых программ рассчитан на комплексное развитие основных направлений деятельности Министерства.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2008 года № 77-IV-З "О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия" и направлена на создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы физической культуры.
Разработка подпрограммы "Государственная поддержка туристской деятельности" обусловлена необходимостью реализации государственной политики в области поддержки туристской деятельности программно-целевым способом, а также с целью привлечения инвестиций из федерального бюджета и внебюджетных источников посредством реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644.
Включение подпрограммы "Развитие молодежной политики" обусловлено требованиями Закона Республики Калмыкия от 17 июля 2015 года № 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия" и представляет собой комплексный механизм систематической воспитательной работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет, направленный на решение проблем занятости, оздоровления и организации досуга, развития творчества, предпринимательства, поддержки молодых семей и талантливой молодежи, оказание социальной и правовой поддержки, профилактику правонарушений, содействие патриотическому воспитанию, поддержку деятельности молодежных и детских объединений.

Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

При достижении целей и реализации задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации Государственной программы связаны:
с трудностями при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта;
с недостаточным уровнем качества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий;
с недостаточным количеством объектов спорта, предоставляющих возможность бесплатного посещения малообеспеченным категориям граждан, детям, учащимся (обучающимся, воспитанникам и студентам), пенсионерам, инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья;
с отсутствием системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
с природными и техногенными авариями и катастрофами, не позволяющими в полном объеме и в установленные сроки реализовать запланированные мероприятия;
с финансовыми рисками, связанными с финансированием Государственной программы не в полном объеме;
с рисками недостаточной координации деятельности при реализации Государственной программы на региональном и местном уровнях;
с низким уровнем участия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления в реализации Государственной программы;
с риском недостаточного системного подхода к регулированию туризма как сложного межотраслевого комплекса;
с риском слабого развития общей и туристской инфраструктуры;
с повышением тарифов и ростом цен и, как следствие, снижением количества туристов и отдыхающих;
низким уровнем профессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью;
недостаточным штатным обеспечением.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, исходя из изменений во внутренней и внешней среде реализации Государственной программы;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечение внешних профильных консультантов;
разработки и внедрения отраслевых стандартов по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий;
рассмотрения возможностей использования физкультурно-спортивных объектов, расположенных в Республике Калмыкия, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и частной собственности;
разработки и внедрения системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Государственной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Государственной программы;
оперативного реагирования и внесения изменений в Государственную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы;
разработки четких критериев для оценки эффективности и результативности проектов и мероприятий в сфере туризма;
использовании комплексного подхода к проблемам туризма и смежных отраслей;
использование конкурсных и конкурентных механизмов поддержки туристских проектов;
систематического мониторинга реализации Госпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации Государственной программы.

Раздел VII. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, совершенствования правового положения бюджетных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках Государственной программы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта:
- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
- информатизация сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, внедрение новых технологий;
- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, повышения эффективности использования бюджетных средств;
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга.
2. организация правового сопровождения деятельности подведомственных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. создание правового механизма взаимодействия спортивных школ с профессиональными спортивными клубами;
4. разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями и другими общественными физкультурно-спортивными, туристскими и молодежными организациями.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Участники подпрограммы
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
БУ РК ДОД "РСДЮШОР";
БУ РК ДО "РКСДЮШОР";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу";
БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту";
БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам";
БУ РК "Стадион "Уралан";
БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры
Задачи подпрограммы
1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2. Формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
3. Увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;
4. Повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%);
- Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (%);
- Количество спортивных сооружений (штук);
- Уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" (%);
- Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) (штук)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы. Этапы реализации не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 535 629,5 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 462 473,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего:
2013 год - 82 406,7 тыс. рублей;
2014 год - 95 797,0 тыс. рублей;
2015 год - 165 004,0 тыс. рублей;
2016 год - 78 840,9 тыс. рублей;
2017 год - 113 580,9 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета:
2013 год - 82 406,7 тыс. рублей;
2014 год - 95 797,0 тыс. рублей;
2015 год - 134 288,1 тыс. рублей;
2016 год - 74 990,9 тыс. рублей;
2017 год - 74 990,9 тыс. рублей.
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Подпрограммы составит 811 289,0 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 250 576,5 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета - 535 629,5 тыс. рублей.
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета - 462 473,6 тыс. рублей
из средств местного бюджета - 16 629,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 8 454,0 тыс. руб.
Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 73 155,9 тыс. руб.:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 30 715,9 тыс. руб.;
2016 г. - 3 850,0 тыс. руб.;
2017 г. - 38 590,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) Увеличение удельного веса, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2017 году до 30% в общей численности населения;
2) Увеличение количества спортивных сооружений к 2017 году до 440 единиц;
3) Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, к 2017 году до 30%;
4) Уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" до 100% к 31.12.2015 г.;
5) Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) к 2017 году до 10 единиц

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р, Законом Республики Калмыкия от 29 декабря 2008 года № 77-IV-З "О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия".
На территории Республики Калмыкия находится 436 спортивных сооружений, из них 6 - в федеральной собственности, 21 - в республиканской собственности, 386 - в муниципальной собственности, 23 - в другой форме собственности. В сельской местности находится 287 спортивных сооружения. Единовременная пропускная способность составляет 11654 чел., в том числе в сельской местности - 8169 чел.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ики-Бурул, завершена реконструкция Дворца спорта в г. Элисте. Во II квартале 2013 года введен в эксплуатацию стадион "Юность" в 1 микрорайоне г. Элисты с искусственным футбольным покрытием нового поколения, планируется продолжение строительно-монтажных работ на объекте "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия".
В целом, анализ действующих спортивных сооружений и перечень строящихся в республике объектов физической культуры и спорта свидетельствует о приоритетности развития в регионе летних видов спорта, чему способствуют природно-климатические условия и традиционность развития вида спорта (спортивная борьба, шахматы, футбол, волейбол, бокс, национальные виды спорта).
Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва являются важными направлениями работы Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, заинтересованных министерств и ведомств, общественных спортивных организаций.
Основными целями и задачами в этой работе были определены:
- значительное улучшение здоровья детей и подростков за счет привлечения их к систематическим занятиям в спортивных школах, клубах и секциях;
- снижение криминализации в молодежной среде и формирование спортивного стиля жизни;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва сборных команд.
В настоящее время работу по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовку спортивного резерва осуществляют 17 спортивных школ, в том числе 12 ДЮСШ и 5 РСДЮШОР. Количество занимающихся составило 6 868 человек (2011 г. - 6 403 человек), из них в ДЮСШ - 3 851 чел. (2011 г. - 3583 человек), в РСДЮШОР - 3 017 чел. (2011 г. - 2820 чел.) В Лаганском районном муниципальном образовании восстановлена ДЮСШ.
Подпрограмма является продолжением системных мероприятий республиканской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы" и направлена на создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исходя из задач, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:
привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;
повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Целью реализации подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы физической культуры.
Для реализации заявленной цели предстоит решение следующих задач:
1. привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2. формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
3. увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;
4. повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
1. удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
2. доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО;
3. количество спортивных сооружений;
4. уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)";
5. количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира).
В результате реализации подпрограммы будет достигнута главная цель по созданию условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 30%;
2. доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, достигнет 30%;
3. количество спортивных сооружений достигнет 440 единиц;
4. уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" в 2015 году достигнет 100%, т.е. будет сдан в эксплуатацию;
5. количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) достигнет 10 единиц.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013 - 2017 годы. Этапы реализации не выделяются.

III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд).
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается обеспечение деятельности центров спортивной подготовки (РСДЮШОР, РДЮСШ).
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на содержание центров спортивной подготовки за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и массового спорта (остальные подведомственные учреждения).
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на содержание учреждений в области физической культуры и массового спорта за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.
Механизм реализации предусматривает организацию и проведение мероприятий, включенных в Единый план физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год.
Основное мероприятие 4. Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.
Механизм реализации предусматривает проектирование, реконструкцию и строительство спортивных сооружений по месту жительства и учебы
Основное мероприятие 5. Пропаганда физической культуры и спорта.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается осуществить мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни.
Механизм реализации предусматривает реализацию комплексной программы по организации пропаганды физической культуры и спорта среди широких слоев населения, а также проводить периодические опросы населения. Также предполагается создание видеороликов о физической культуре и спорта как составляющей здорового образа жизни, еженедельной передачи на телевидении о ведущих спортсменах
Основное мероприятие 6. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается:
- участие ведущих спортсменов Республики Калмыкия в учебно-тренировочных сборах со сборной России по видам спорта;
- материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Республики Калмыкия;
- поощрение спортсменов и тренеров Республики Калмыкия за достигнутые результаты.
Механизм реализации предусматривает:
обеспечение участия ведущих спортсменов Республики Калмыкия в учебно-тренировочных сборах со сборной России по видам спорта;
выделение финансовых средств из республиканского бюджета на приобретение экипировки, обмундирования и спортивного инвентаря для сборных команд Республики Калмыкия;
- разработку Положения о поощрении спортсменов и тренеров Республики Калмыкия за достигнутые результаты на всероссийских и международных соревнованиях.
Основное мероприятие 7. Развитие шахмат и шахматного движения.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- приобретение шахматного инвентаря;
- подготовка и переподготовка квалифицированных кадров;
- проведение гроссмейстерских школ и участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.
Механизм реализации предусматривает:
выделение финансовых средств из республиканского бюджета на приобретение шахматного инвентаря для БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам" и шахматных клубов сельских муниципальных образований республики;
подготовка кадров по специальности "Шахматы" на базе ВУЗов (целевой набор) и проведение курсов подготовки и повышения квалификации на базе РДЮСШ по шахматам;
проведение "гроссмейстерских сессий" для одаренных детей и участие ведущих шахматистов республики во всероссийских и международных соревнованиях.
Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Республики Калмыкия.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение мероприятий, направленных на определение регионального оператора по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), улучшение материально-технической базы центров тестирования, укомплектование квалифицированными кадрами и др.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 10. Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры, в том числе организация и проведение спортивных мероприятий.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, проведение мастер-классов.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, проведение мастер-классов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 811 289,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 462 473,6 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):
2013 год - 82 406,7 тыс. рублей;
2014 год - 95 797,0 тыс. рублей;
2015 год - 134 288,1 тыс. рублей;
2016 год - 74 990,9 тыс. рублей;
2017 год - 74 990,9 тыс. рублей.
Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2015 по 2017 годы в сумме 73 155,9 тыс. рублей на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в районах республики в случае их включения в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", внедрения комплекса ГТО на территории Республики Калмыкия, пропаганду здорового образа жизни, социальной реабилитации инвалидов, мероприятия по оснащению видеокамерами, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и т.д.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Раздел IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями на оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий государственных, республиканских и ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие подведомственных учреждений Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия: БУ РК ДОД "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам", БУ РК "Стадион "Уралан", БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики".
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.

Раздел V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Риски реализации подпрограммы связаны с:
с трудностями при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта;
с недостаточным количеством объектов спорта, предоставляющих возможность бесплатного посещения малообеспеченным категориям граждан, детям, учащимся (обучающимся, воспитанникам и студентам), пенсионерам, инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья;
с отсутствием системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
с финансовыми рисками, связанными с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы;
с низким уровнем участия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления в реализации подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечение внешних профильных консультантов;
рассмотрения возможностей использования физкультурно-спортивных объектов, расположенных в Республике Калмыкия, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и частной собственности;
разработки и внедрения системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.

Раздел VI. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения бюджетных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта:
мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры и спорта;
информатизация сферы физической культуры и спорта;
разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры и спорта, повышения эффективности использования бюджетных средств;
комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры и спорта, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга;
2. организация правового сопровождения деятельности подведомственных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. создание правового механизма взаимодействия спортивных школ с профессиональными спортивными клубами;
4. разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями и другими общественными физкультурно-спортивными организациями.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 Государственная поддержка
туристской деятельности"

Ответственный исполнитель одпрограммы
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Участники подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.
Задачи подпрограммы
создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристскими организациями республики;
формирование нормативной правовой базы развития туризма;
стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а также в отраслях, экономически и технологически связанных с туризмом;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма;
стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников, включая иностранные инвестиции;
создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;
научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта на отечественный и мировой рынки туруслуг.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
объем туристских услуг к базовому, расчетному году;
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения к базовому, расчетному году;
численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения к базовому, расчетному году.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 год. Этапы реализации не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составит 237,6 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета - 237,6 тыс. рублей;
из местного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение количественных показателей туристских услуг, а также услуг гостиниц и альтернативных средств размещения (гостевые дома, базы отдыха и т.п.). Немаловажен фактор мультипликативного (прямого и косвенного) эффекта воздействия сферы туризма на смежные сферы экономики, таких как услуги транспорта, общественного питания, развитие народных промыслов, формирование туристских кластеров в сельских поселениях и т.п.

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Разработка подпрограммы "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия" обусловлена необходимостью реализации государственной политики в области поддержки туристской деятельности программно-целевым способом, а также с целью привлечения инвестиций из федерального бюджета и внебюджетных источников посредством реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644.
Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Эта проблема не может быть решена только за счет средств республиканского бюджета Республики Калмыкия. Строительство объектов туристско-рекреационного комплекса требует привлечения внебюджетных источников и средств из федерального бюджета.
Проблемой, требующей решения, так же является неразвитость в республике рынка инвестиций, необходимых для развития материальной базы туризма. Невозможность получения доступных банковских и государственных кредитов, неразвитость системы кредитной кооперации, отсутствие системы, позволяющей на постоянной основе привлекать средства российского и зарубежных рынков инвестиций, существенно снижают возможности местных предпринимателей, особенно в области малого бизнеса.
Недостаточно эффективным, не обеспечивающим сохранение природных ресурсов туризма, является порядок их использования. Отсутствие системы мониторинга и поддержания экологического баланса на рекреационных территориях имеет следствием их перегрузку и частичную деградацию.
Для развития туристско-рекреационного комплекса необходима более активная и правильно выстроенная рекламная стратегия продвижения республики на профессиональных туристских событиях, создание единой республиканской информационной системы туризма, включая все перспективные и туристско-ориентированные районы республики.
С учетом выше изложенных факторов следует отметить, что туризм в Калмыкии характеризуется выездной направленностью. Среди субъектов туристской деятельности превалируют турагентства, занимающиеся в большинстве случаев сезонным извозом жителей республики в другие регионы. Инициативы от малого бизнеса в направлении развития въездного и внутреннего туризма не наблюдается.
В целом, развитие туризма в регионе сдерживают следующие факторы:
отсутствие необходимого финансирования для реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;
отсутствие информационно-аналитической системы и механизмов сбора регулярной статистики отрасли туризма и, как следствие, отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;
несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;
недостаточная развитость инфраструктуры туризма в районах республики;
отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

При определении направлений финансирования в 2014 году приоритетным считается продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг:
подготовка информационных и рекламных материалов о туристских возможностях региона, систематическое обновление и издание каталогов и путеводителей по региону;
подготовка информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Республики Калмыкия, популяризация калмыцкого туризма в средствах массовой информации;
разработка и обновление Интернет-сайтов, специализирующихся на продвижении калмыцкого турпродукта;
мероприятия по продвижению национального турпродукта на общероссийский и мировой рынки туруслуг, участие во всероссийских и международных туристских выставках и ярмарках, разработка и оформление единого рекламного стенда о турпродукте Республики Калмыкия, аренда выставочных площадей и т.п.
Основная цель подпрограммы - создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, с другой - вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.
В связи с этим предусматривается решение следующих основных задач:
создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристическими организациями республики;
формирование и совершенствование нормативной правовой базы развития туризма;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма;
стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников;
создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;
научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта.
Важнейшим результатом осуществления мероприятий подпрограммы станет создание условий в Республике Калмыкия для развития туристско-рекреационного комплекса, способного внести значительный вклад в поддержание достойного уровня жизни населения, обеспечивающего полноценное удовлетворение потребностей в отдыхе, создание новых рабочих мест, повышения доходов граждан и бюджетных поступлений.
Будет усовершенствован механизм управления развитием сферы туризма, а также созданы условия для развития государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций. Это позволит организовать работу по привлечению большего количества посетителей в республику, что повлечет дополнительные доходы и бюджетные поступления. Развитие системы территориального маркетинга, включающей всех основных участников рынка и обеспечивающей комплекс работ по производству, продвижению и продаже услуг, создаст условия для включения республиканского туристско-рекреационного комплекса в международную систему продаж, что повысит его привлекательность и конкурентоспособность. Развитие инфраструктуры стимулирует развитие туристских кластеров, туристских объектов, что позволит увеличить объемы и повысить качество обслуживания. Вырастет кадровая база туризма, увеличится количество субъектов туристской деятельности в муниципальных образованиях республики, в том числе в сельских, что позволит получать дополнительные поступления в местные бюджеты.
Оценка результативности и эффективности расходования средств в ходе реализации подпрограммы будет осуществляться путем достижения плановых значений показателей и будет отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 год. Этапы реализации не выделяются.

III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 3. Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туруслуг.
Продвижение национального турпродукта подразумевает следующие действия:
подготовка информационных и рекламных материалов о туристских возможностях региона, систематическое обновление и издание каталогов и путеводителей по региону;
подготовка информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Республики Калмыкия, популяризация калмыцкого туризма в средствах массовой информации;
разработка и обновление Интернет-сайтов, специализирующихся на продвижении калмыцкого турпродукта;
мероприятия по продвижению национального турпродукта на общероссийский и мировой рынки туруслуг, участие во всероссийских и международных туристских выставках и ярмарках, разработка и оформление единого рекламного стенда о турпродукте Республики Калмыкия, аренда выставочных площадей и т.п.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы на 2014 составляет 237,6 тыс. рублей (в текущих ценах).
Объем ресурсного обеспечения из средств республиканского бюджета составляет 237,6 тыс. руб. (таблица 6 Приложения к Государственной программе).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Раздел IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий в сфере туризма не предусматривается.

Раздел V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Риски реализации подпрограммы связаны с такими рисками, как:
несвоевременное финансирование из бюджетов различных уровней;
рост инфляции, что скажется на платежеспособности со стороны населения;
монополизация рынка туристических услуг крупными туроператорами, что приведет к уменьшению деятельности субъектов туризма республики;
низкий уровень участия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления в реализации подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере туризма;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечение внешних профильных консультантов;
систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.

Раздел VI. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления в сфере туризма, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере туризма:
мероприятия по оптимизации структуры управления сферой туризма;
информатизация сферы туризма;
комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы туризма, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере туризма в целом и по итогам ежегодного мониторинга;
2. создание правового механизма взаимодействия с туристическими организациями.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 Развитие молодежной политики"

Ответственный исполнитель одпрограммы
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Участники подпрограммы
БУ РК "Республиканский центр молодежи"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития страны
Задачи подпрограммы
- Поддержка социальных программ (проектов) учреждений по работе с молодежью;
- Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи;
- Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1) Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи (%);
2) Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью (штук);
3) Количество проведенных мероприятий для молодежи по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности (штук).
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Этапы реализации не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 44 808,0 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 38 663,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего:
2013 год - 8 680,6 тыс. рублей;
2014 год - 8 315,0 тыс. рублей;
2015 год - 10 113,8 тыс. рублей;
2016 год - 8 849,3 тыс. рублей;
2017 год - 8 849,3 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета:
2013 год - 8 680,6 тыс. рублей;
2014 год - 8 315,0 тыс. рублей;
2015 год - 8 608,8 тыс. рублей;
2016 год - 6 529,3 тыс. рублей;
2017 год - 6 529,3 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 6 145,0 тыс. руб.:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1 505,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2 320,0 тыс. руб.;
2017 г. - 2 320,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) Организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики (не менее 350);
2) Создание системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
3) Вовлечение 40% от общей численности молодежи в социально-значимую деятельность

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" базируется на Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Закона Республики Калмыкия от 17 июля 2015 года № 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия", Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 года № 152, Концепции молодежной политики Республики Калмыкия (на 2005 - 2020 гг.), утвержденной Указом Главы Республики Калмыкия от 14 ноября 2005 года № 53.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия количество молодого населения республики в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 01.01.2015 года составляет 70 268 человек или 24,9% по отношению к общей численности населения республики и охватывает представителей различных целевых аудиторий: члены 117 детских и 17 молодежных общественных организаций, органов студенческого самоуправления, молодежных советов при Главах районных муниципальных образований Республики Калмыкия, детей-сирот, подростков с девиантным поведением, молодых семей, молодых ученых, творческую молодежь и др.
В Республике Калмыкия насчитывается 56 специалистов по работе с молодежью, из них 14 насчитывается в муниципальных образованиях, 38 - сотрудников республиканского центра молодежи, 4 - в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. Сеть молодежных центров в республике представлена 4-мя муниципальными молодежными центрами (Юстинский район - МЦ "Богдо", Ики-Бурульский район - МЦ "Алтн Гасн", Малодербетовский район - МЦ "Тюльпан", г. Элиста - МЦ "Инициатива").
Государственная молодежная политика республики, ориентированная на указанные категории молодежи, формирует и реализует систему приоритетов и мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных, воспитательных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность.
В целях совершенствования организационно-методической базы деятельности и развития комплексного подхода к реализации основных направлений государственной молодежной политики в Республике Калмыкия, определенных Законом Республики Калмыкия от 17 июля 2015 года № 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия", были разработаны 19 социальных проектов, которые предусматривают систематическую работу с различными категориями молодежи (студенчество, талантливая молодежь, молодые семьи, молодежь, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации и др.). В ходе реализации проектов в 2012 году Министерством совместно с бюджетным учреждением Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи", детскими и молодежными общественными организациями были реализованы по программам 350 мероприятий. Общее количество молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики в 2012 году, составило 33 078 человек, что составляет 41% от численности населения в возрасте от 14 до 30 лет в Республике Калмыкия.
Подпрограмма является продолжением системных мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Республике Калмыкия, объединяет работу 19 социальных проектов по работе с молодежью в единый комплекс взаимоувязанных мероприятий. Подпрограмма направлена на решение проблемы отсутствия комплексного механизма реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения и мер социальной поддержки молодого поколения (организация детского, молодежного, семейного отдыха, профилактика преступности и безнадзорности, поддержка молодой семьи).
Подпрограмма, одной из основных задач которой является создание сети социоклубных учреждений по работе с молодежью в районах республики, призвана обеспечить адресный подход к проблеме и интересам молодого поколения и реализацию ценностных основ, принципов и приоритетных направлений молодежной политики Республики Калмыкия, описанных в Концепции молодежной политики Республики Калмыкия (на 2005 - 2020 гг.), утвержденной Указом Главы Республики Калмыкия от 14 ноября 2005 года № 53, на всех уровнях административного устройства региона.
Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, формирование культуры межнационального сотрудничества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ, РОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью реализации подпрограммы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития страны.
Для реализации заявленной цели предстоит решение следующих задач:
- Поддержка социальных программ (проектов) учреждений по работе с молодежью.
- Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи;
- Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
1) доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи;
2) количество социоклубных учреждений по работе с молодежью;
3) количество проведенных мероприятий для молодежи по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики (не менее 350);
2) создание системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
3) вовлечение 40% от общей численности молодежи в социально-значимую деятельность.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013 - 2017 гг. Этапы реализации не выделяются.

Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений для детей и молодежи.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается предоставление государственных услуг по содействию в информационном и кадровом обеспечении деятельности учреждений и объединений по работе с молодежью по месту жительства, информационному сопровождению событий и результатов деятельности организаций по работе с молодежью, методической подготовке специалистов по работе с молодежью, информационно-консультативной поддержке по вопросам организации системной работы с молодежью, досуга по месту жительства.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
мониторинг деятельности учреждений по работе с молодежью по месту жительства;
взаимодействие Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия с муниципальными образованиями республики по организационным, материально-техническим, методическим вопросам деятельности учреждений по работе с молодежью.
Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий для детей и молодежи.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
обеспечение участия всех категорий молодежи (студенты, молодые ученые, участники детских и молодежных общественных объединений, участники юнармейского движения, молодые семьи, молодые специалисты и др.) в событиях и мероприятиях государственной молодежной политики республики;
реализация творческого, интеллектуального потенциала молодежи в политической, общественной жизни региона;
закрепление и распространение положительного социального опыта участия молодежи в программах (проектах), направленных на вовлечение молодежи в социальную практику.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
информирование молодого поколения о потенциальных возможностях участия в мероприятиях для саморазвития;
создание и реализацию программ (проектов), предусматривающих широкое вовлечение молодежи;
демонстрацию преимуществ активного участия молодого населения республики в социально-значимой деятельности.
Основное мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками (фестиваль "Хамдан").
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
создание механизма выявления и поддержки талантливой творческой молодежи, лидеров детских и молодежных общественных объединений, руководителей социальных программ (проектов) направленных на вовлечение молодежи республики в социальную практику (конкурсы, фестивали, премии, стипендии, стажировки и др.);
формирование системы обучения лидерским навыкам, воспитания инициативности у молодежи республики.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
выявление талантливой, инициативной молодежи;
мотивацию молодого поколения республики на реализацию социально-значимых инициатив и проектов,
пропаганду образа успешного молодого человека, имеющего положительный социальный опыт.
Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение мероприятий в сфере молодежной политики, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение мероприятий в сфере молодежной политики, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение следующих мероприятий в сфере молодежной политики:
республиканская молодежная конференция по вопросам гармонизации межэтнических отношений с участием представительств студенческих землячеств;
молодежный образовательный форум "Уралан";
проведение конкурса среди детских и молодежных социально-ориентированных некоммерческих организаций по профилактике экстремизма и терроризма;
организация и проведение практических занятий и семинаров с учащейся и студенческой молодежью, молодежными и детскими общественными объединениями, руководителями подразделений по делам молодежи органов местного самоуправления республики;
организация освещения в СМИ деятельности территориальных органов, федеральных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Калмыкия по профилактике терроризма;
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение мероприятий в сфере молодежной политики по профилактике экстремизма и терроризма.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 44 808,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 38 663,0 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):
2013 год - 8 680,6 тыс. рублей;
2014 год - 8 315,0 тыс. рублей;
2015 год - 8 608,8 тыс. рублей;
2016 год - 6 529,3 тыс. рублей;
2017 год - 6 529,3 тыс. рублей.
Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2015 по 2017 годы в сумме 6 145,0 тыс. рублей на предоставление государственных услуг (заработная плата, коммунальные услуги, оснащение видеокамерами и т.д.), организацию и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политике, поддержку талантливой молодежи (фестиваль "Хамдан") и профилактику экстремизма и терроризма.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Раздел IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями на оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.

Раздел V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Риски реализации подпрограммы связаны с:
низким уровнем профессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью;
недостаточным штатным обеспечением;
недостаточным финансированием деятельности в рамках подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.

Раздел VI. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Меры государственного регулирования реализации подпрограммы включают следующие инструменты:
совершенствование республиканского законодательства в сфере государственной молодежной политики;
совершенствование системы налогообложения общественных объединений, участвующих в социально-значимой деятельности, направленной на вовлечение молодежи в социальную практику.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 Обеспечение реализации
Государственной Программы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере развития спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Задачи подпрограммы
1. Осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления.
2. Обеспечение деятельности Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы.
3. Повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ в сфере спорта и молодежной политики Республики Калмыкия.
4. Формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с субъектами по реализации мероприятий Государственной программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Доля государственных служащих Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации (%).
- Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (%).
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2013 - 2017 годы. Этапы реализации не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 67 653,0 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 55 387,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего:
2013 год - 13 371,7 тыс. рублей;
2014 год - 13 501,7 тыс. рублей;
2015 год - 12 599,9 тыс. рублей;
2016 год - 13 792,9 тыс. рублей;
2017 год - 14 386,8 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета:
2013 год - 13 371,7 тыс. рублей;
2014 год - 13 501,7 тыс. рублей;
2015 год - 10 183,4 тыс. рублей;
2016 год - 9 165,1 тыс. рублей;
2017 год - 9 165,1 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 12 266,0 тыс. руб.:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 2 416,5 тыс. руб.;
2016 г. - 4627,8 тыс. руб.;
2017 г. - 5 221,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.
Повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере спорта и молодежной политики

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Недолгая практика реализации программы развития спорта и молодежной политики указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли. Результаты ее реализации задали направление для дальнейшего развития.
Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий программы, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание в электронном виде.
Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений ответственных за выполнение Государственной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исходя из задач, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:
создание условий для повышения финансовой устойчивости;
повышение роли и финансовых возможностей Республики Калмыкия в осуществлении мероприятий Государственной программы и наиболее значимых региональных программ, нацеленных на развитие спорта, туризма и молодежной политики на период до 2017 года;
повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.
Целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития спорта и молодежной политики.
Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
- осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления;
- обеспечение деятельности Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы;
- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития спорта, туризма и молодежной политики;
- формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с другими субъектами по реализации мероприятий Государственной программы.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
1) доля государственных служащих Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет;
2) укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
2) повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития спорта и молодежной политики.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013 - 2017 годы. Этапы реализации не выделяются.

Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Совершенствование обеспечения реализации Государственной программы.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение реализации Государственной программы.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия по выработке государственной молодежной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах спорта и молодежной политики, оказания государственных услуг, управления государственным имуществом в подведомственных учреждениях, а также других функций, определяемых Правительством Республики Калмыкия;
организация взаимодействия Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как государственного заказчика Государственной программы, с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия в целях обеспечения государственной поддержки из средств федерального бюджета мероприятий, предусмотренных Государственной программой, определенных в ней показателей (индикаторов);
создание методических рекомендаций по совершенствованию управления реализацией Государственной программы.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
осуществление деятельности Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как государственного заказчика Государственной программы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия на реализацию мероприятий Государственной программы;
финансирование расходов на содержание Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 2 "Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы".
Реализация основного мероприятия направлена на:
повышение доступности и качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере спорта и молодежной политики;
привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров;
субсидирование затрат на переоснащение и модернизацию материально-технической базы государственных учреждений.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 67 653,0 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 55 387,0 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):
2013 год - 13 371,7 тыс. рублей;
2014 год - 13501,7 тыс. рублей;
2015 год - 10 183,4 тыс. рублей;
2016 год - 9 165,1 тыс. рублей;
2017 год - 9 165,1 тыс. рублей.
Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2015 по 2017 годы в сумме 12 266,0 тыс. рублей на оплату труда, командировочные расходы, увеличение стоимости основных средств и прочее.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Раздел IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг не предусматривается.

Раздел V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Риски реализации подпрограммы связаны с:
макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки;
ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы;
слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных процессов в сфере спорта, туризма и молодежной политики.
недостаточным штатным и техническим обеспечением;
недофинансированием мероприятий Государственной программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации Государственной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
подготовки и представления в Правительство Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики информации о ходе реализации Государственной программы, в которую будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке;
технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации программы.

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы "Развитие шахмат
в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы"

Наименование программы
Республиканская целевая программа "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Распоряжение Главы Республики Калмыкия о разработке и утверждении республиканской целевой программы "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы" от 7 июля 2009 года № 98-рг,
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2009 года № 222-р,
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 июля 2009 года № 253
Государственный заказчик-координатор
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыки
Государственные заказчики
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыки,
Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия
Основные разработчики программы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия,
Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия
Цели и задачи программы
Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни.
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям шахматами;
- формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
- привлечение к шахматам всех слоев населения, увеличение количества занимающихся шахматами;
- повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях
Сроки и этапы реализации программы
2009 - 2013 годы
1 этап - 2009 - 2011 годы
2 этап - 2012 - 2013 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
- количество созданных шахматных клубов;
- количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами;
- количество проведенных шахматных турниров;
- количество тренеров, прошедших обучение;
- количество шахматных арбитров;
- количество международных организаторов;
- количество призеров Всероссийских и международных соревнований;
- количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира.
Создание рабочих мест
При успешной реализации Программы планируется создание 160 новых рабочих мест
Перечень подпрограмм
Нет
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам
Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 28 297,16 тыс. рублей, в том числе:
из республиканского бюджета - 18 897,16 тыс. рублей
2009 год - 166,3 тыс. рублей,
2010 год -6 181,3 тыс. рублей,
2011 год - 4 474 тыс. рублей,
2012 год - 4 519 тыс. рублей,
2013 год - 3 556,56 тыс. рублей.
из местных бюджетов - 6 000 тыс. рублей
2009 год - 0 рублей,
2010 год - 1 500 тыс. рублей,
2011 год - 1 500 тыс. рублей,
2012 год - 1 500 тыс. рублей,
2013 год - 1 500 тыс. рублей.
из внебюджетных источников - 3 400 тыс. рублей
2009 год -0 тыс. рублей,
2010 год - 700 тыс. рублей,
2011 год - 800 тыс. рублей,
2012 год - 900 тыс. рублей,
2013 год - 1 000 тыс. рублей.
Ожидаемый результат реализации программы
Создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни

ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы "Развитие физической
Культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы"

Наименование программы
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы"
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 23 декабря 2010 года № 322-р
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 октября 2011 года № 363

Государственный заказчик-координатор
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
Государственные заказчики
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Основной разработчик программы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
Цели и задачи программы
Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры.
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
- увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;
- повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Сроки и этапы реализации программы
2011 - 2013 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся;
- количество спортивных сооружений;
- количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира).
Перечень подпрограмм
Нет
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам
Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 90 207,4 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей:
2011 год - 0,0 тыс. рублей,
2012 год - 0,0 тыс. рублей,
2013 год - 40 000,0 тыс. рублей.
из республиканского бюджета - 26 083,4 тыс. рублей:
2011 год - 0 тыс. рублей,
2012 год - 12 131,3 тыс. рублей,
2013 год - 13 952,1 тыс. рублей.
из местных бюджетов - 22 839,0 тыс. рублей:
2011 год - 3 520,0 тыс. рублей,
2012 год - 3 820,0 тыс. рублей,
2013 год - 15 499,0 тыс. рублей.
из внебюджетных источников - 1 285 тыс. рублей:
2011 год - 1 285 тыс. рублей,
2012 год - 0 тыс. рублей,
2013 год - 0 тыс. рублей.
Ожидаемый результат реализации программы
Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы "Государственная
поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия
на 2013 - 2018 годы"

Наименование Программы
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 13 сентября 2012 г. № 193-ра
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 октября 2012 г. № 371

Государственный заказчик-координатор Программы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
Государственные заказчики Программы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов Республики Калмыкия
Основной разработчик Программы
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
Цели и задачи программы
Главной целью программы является создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.
Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристскими организациями республики;
- формирование нормативной правовой базы развития туризма;
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а также в отраслях, экономически и технологически связанных с туризмом;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма;
- стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников, включая иностранные инвестиции;
- создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;
- научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта на отечественный и мировой рынки туруслуг.
Сроки и этапы реализации Программы
2013 год
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
- объем туристских услуг к базовому, расчетному году;
- услуги гостиниц и аналогичных средств размещения к базовому, расчетному году;
- численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения к базовому, расчетному году.
Перечень подпрограмм
нет
Объемы и источники финансирования (по источникам, по годам, по направлениям)
Общий объем финансирования Программы в 2013 году составляет 167 772,0 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 46 000,0 тыс. руб.,
из республиканского бюджета - 645 тыс. руб.,
из местного бюджета - 500 тыс. руб.,
из внебюджетных источников - 120 627,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Эффективность и результативность мероприятий Программы проявятся в увеличении количественных показателей туристских услуг, а также услуг гостиниц и альтернативных средств размещения (гостевые дома, базы отдыха и т.п.). Немаловажен фактор мультипликативного (прямого и косвенного) эффекта воздействия сферы туризма на смежные сферы экономики, таких как услуги транспорта, общественного питания, развитие народных промыслов, формирование туристских кластеров в сельских поселениях и т.п.
Бюджетные средства, направленные на выполнение мероприятий Программы по созданию инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса республики, позволят выработать механизмы позитивного изменения ситуации в развитии туризма.
Будет усовершенствована законодательная база, направленная на поддержку развития туризма, проведены мероприятия по решению задач в области государственной поддержки развития туристско-рекреационного комплекса, привлечены к реализации проблем в области туризма органы исполнительной власти республики, местного самоуправления, что, в целом, предполагает активизацию деятельности населения республики в части развития въездного туризма (создание субъектов малого и среднего предпринимательства в области туризма).
Главный социальный эффект Программы состоит в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения республики в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание будет уделено решению проблем отдыха и туризма социально незащищенных слоев населения.





Приложение
к Государственной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Республике Калмыкия
на 2013 - 2017 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 8 июля 2015 г. № 332

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
Удельный
вес
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Отчетный
год
Отчетный
год
Отчетный
год
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15

Государственная программа

1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
23,09
25,9
23,5
24,5
28
24,7
29
24,7
30
0,2
2
Количество спортивных сооружений
единиц
413
414
436
437
437
438
440
440
440
0,1
3
Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира)
единиц
5
6
7
6
8
6
9
6
10
0,1
4
Объем туристских услуг
млн.руб.
71,2
73,0
76,0
-

-

-

0,1
5
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
млн.руб.
73,9
75,0
75,0
-

-
-
-

0,1
6
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения
Чел.
21861
23291
23987
-

-

-

0,1
7
Доля молодежи принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи
%
37
37
38
38

39

40

0,2
8
Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью
шт.
5
6
7
8

9

10

0,1
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"

1.1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
23,09
24
23,5
24,5
28
24,7
29
24,7
30
0,3
1.2
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
%
-
-
-
20,0

25

30

0,2
1.3
Количество спортивных сооружений
единиц
413
414
436
437
437
438
440
440
440
0,2
1.4
Уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)"
%
54
54
64,5
100
-
-
-
-
-
0,1
1.5
Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира)
единиц
5
6
7
6
8
6
9
6
10
0,2
Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности"

2.1
Объем туристских услуг
млн.руб.
71,2
73,0
76,0
-
-
-
-
-
-
0,4
2.2
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
млн.руб.
73,9
75,0
75,0
-
-
-
-
-
-
0,3
2.3
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения
Чел.
21861
23291
23987
-
-
-
-
-
-
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики"

3.1
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи
%
37
37
38
38

39

40

0,4
3.2
Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью
шт.
5
6
6
8

9

10

0,3
3.3
Количество проведенных мероприятий для молодежи по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности
шт.



6

6

6

0,3
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля государственных служащих Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации
%
33,3
29,2
36,8
33,3
-
44,4
-
38,9

0,5
4.2
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
%
100
100
100
100
-
100
-
100
-
0,5
Республиканская целевая программа "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы"

1
Количество созданных шахматных клубов
шт.
204
204
-
-

-

-


2
Количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами
чел.
9100
9100
-
-

-

-


3
Количество проведенных шахматных турниров
шт.
400
403
-
-

-

-


4
Количество тренеров, прошедших обучение
чел.
90
95
-
-

-

-


5
Количество шахматных арбитров
чел.
46
50
-
-

-

-


6
Количество призеров Всероссийских и международных соревнований
чел.
2
5
-
-

-

-


7
Количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира
чел.
0
2
-
-

-

-


Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы"
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
23,09
25,9
-
-

-

-


2
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
%
85,5
87
-
-

-

-


3
Количество спортивных сооружений
шт.
573
413
-
-

-

-


4
Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира)
шт.
3
5
-
-

-

-


Республиканская целевая программа "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы"

1
Объем туристских услуг
млн.руб.
71,2
73,0
-
-

-

-


2
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
млн.руб.
73,9
75,0
-
-

-

-


3
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения
Чел.
21861
23291
-
-

-

-



Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"
1
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДОД "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту", БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам"
2013
2017
Содержание центров спортивной подготовки за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Не выполнение доведенных государственных заданий
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2014
Дооснащение центров спортивной подготовки средствами пожаротушения
Не выполнение доведенных государственных заданий

2
Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК "Стадион "Уралан"
2013
2017
Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и массового спорта (остальные подведомственные учреждения)
Не выполнение доведенных государственных заданий
Показатель 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2014
Дооснащение учреждений в области физической культуры и массового спорта средствами пожаротушения
Не выполнение доведенных государственных заданий

3
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДОД "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту", БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам", БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики"
2014
2017
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения
Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2017
-
-

4
Основное мероприятие 4 "Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы", в т.ч.
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
2014
2017
Создание условий
для развития физической культуры и спорта
Ухудшение материально-технической базы физической культуры
Показатель 1.2 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2017
-
-


Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
2014
2015
Создание условий
для развития физической культуры и спорта
Ухудшение материально-технической базы физической культуры


Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36 м х 18 м в п. Комсомольский Черноземельского района
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Черноземельского РМО
2016
2017
Создание условий
для развития физической культуры и спорта
Ухудшение материально-технической базы физической культуры


Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36 м х 18 м в п. Нарын-Худук Черноземельского района
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Черноземельского РМО, Администрация Нарын-Худукского СМО
2016
2017
Создание условий
для развития физической культуры и спорта
Ухудшение материально-технической базы физической культуры


Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Яшкульского РМО
2016
2017
Создание условий
для развития физической культуры и спорта
Ухудшение материально-технической базы физической культуры


Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Лаганского РМО
2016
2017
Создание условий
для развития физической культуры и спорта
Ухудшение материально-технической базы физической культуры

5
Основное мероприятие 5 "Пропаганда физической культуры и спорта"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
2014
2017
Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни
Уменьшение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатель 1.1 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2017
-
-

6
Основное мероприятие 6 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДОД "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту", БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам"
2014
2017
Повышение спортивного мастерства
Уменьшение количества спортсменов высокого класса
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2017
-
-

7
Основное мероприятие 7 "Развитие шахмат и шахматного движения"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам"
2014
2017
Улучшение условий для занятий шахматами, повышение спортивного мастерства шахматистов
Ухудшение условий для занятий шахматами, уменьшение количества шахматистов
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2017
-
-

8
Основное мероприятие 8 "Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-9145 годов"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики"
2015
2015
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения, увековечивание памяти
Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2015
2015
-
-

9
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
2015
2017
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения
Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2015
2017
-
-

10
Основное мероприятие 10 "Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры, в том числе организация и проведение спортивных мероприятий"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСКДЮШОР"
2015
2017
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом инвалидов, социальная адаптация инвалидов
Уменьшение численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатели 1.1
и 1.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2015
2017
-
-

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности"
1
Основное мероприятие 3 "Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
2014
2014
Увеличение туристских прибытий в регион, привлечение потенциальных инвесторов, пропаганда национальных традиций и обычаев
Уменьшение туристских прибытий в район
Показатели 2.1-
2.3 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2014
-
-

Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики"
1
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений для детей и молодежи"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия,
БУ РК "Республиканский центр молодежи"
2013
2017
Реализация календарного плана мероприятий на указанный период
Уменьшение количества молодежи вовлеченных в социально-значимую деятельность
Показатель 3.1 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2013
2017
-
-

2
Основное мероприятие 2 "Проведение мероприятий для детей и молодежи"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия,
БУ Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи"
2013
2017
Вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку
Снижение количества общественных инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы
Показатель 3.1 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2013
2017
-
-

3
Основное мероприятие 3 "Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан")
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия,
БУ Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи"
2014
2017
Поддержка и создание условий для успешной самореализации молодежи, повышение творческого потенциала молодежи
Снижение количества общественных инициатив молодежи
Показатель 3.1 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2014
2017
-
-

4
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия,
БУ Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи"
2015
2015
Вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку
Снижение количества общественных инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы
Показатель 3.1 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2015
2015
-
-

5
Основное мероприятие 5. "Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия,
БУ РК "Республиканский центр молодежи"
2015
2017
Вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку
Снижение количества общественных инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение следующих мероприятий в сфере молодежной политики:
республиканская молодежная конференция по вопросам гармонизации межэтнических отношений с участием представительств студенческих землячеств;
молодежный образовательный форум "Уралан";
проведение конкурса среди детских и молодежных социально-ориентированных некоммерческих организаций по профилактике экстремизма и терроризма;
организация
Показатель 3.1 подпрограммы

с учетом дополнительных ресурсов

2015
2015
-
-

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы
1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
2013
2017
Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий
Не выполнение доведенных государственных заданий


с учетом дополнительных ресурсов

2013
2017
-
-


Таблица 3

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <1> В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование меры <2>
Показатель применения меры <3>
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <4>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1








Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2








...

--------------------------------
<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения
нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"
1
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия
О поощрении спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение всего срока действия программы
2
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение
2015 года
3
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Об утверждении календарного плана в сфере физической культуры и спорта
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение всего срока действия программы

Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики"
1
Указ Главы Республики Калмыкия
О координационном совете по вопросам реализации государственной молодежной политики при Главе Республики Калмыкия
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение всего срока действия программы
2
Распоряжение Главы Республики Калмыкия
О премиях в сфере молодежной политики
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение всего срока действия программы
3
Постановление Правительства Республики Калмыкия
О мерах по обеспечению занятости молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение всего срока действия программы
4
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Об утверждении календарного плана в сфере молодежной политики
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
в течение всего срока действия программы

Таблица 5

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
базовый вариант
с учетом
доп.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, включая подготовку сборных команд Республики Калмыкия и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
Показатель объема услуги:



Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"








84222,5

80265,0

74990,9

74990,9

Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки"
















- Численность занимающихся (чел.)
3395

3358

3358

3358









Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление спортивных сооружений и спортивных залов для организации учебно-тренировочного процесса и для свободного пользования в течение ограниченного времени
Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта"
















- Предоставление площадей спортивных сооружений для занятий спортом (час)
2264

2264

2264

2264



























Организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с календарным планом
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий"
















-Количество проведенных мероприятий (ед.)
20

15

15

15









Наименование услуги и ее содержание:
Организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с календарным планом
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики"








8315,0

8588,8

6529,3

6529,3

Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканского центра молодежи"
















- Количество мероприятий в сфере государственной молодежной политики (ед.)
320

220

220

220









- Численность граждан, принимающих участие в программах (чел.)
58300

50000

50000

50000










Таблица 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

(тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Всего, в том числе по годам реализации программы
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Группа ВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы
Всего
х
х
х
х
945 394,1
125 262,0
182 153,3
383 049,8
113 112,1
141 817,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
250 576,5
0,0
55 300,0
195 276,5
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
667 234,6
122 762,0
118 399,3
187 773,3
101 483,1
136 817,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
575 667,8
122 762,0
118 399,3
153 135,9
90 685,3
90 685,3
Местный бюджет
х
х
х
х
18 129,0
1 500,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
9 454,0
1 000,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
383 315,8
7 676,5
75 352,5
248 917,8
11 629,0
39 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
109 932,8
7 676,5
11 598,5
55 917,8
0,0
34 740,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
73 073,8
7 676,5
11 598,5
53 798,8
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
х
х
х
х
811 289,0
82 406,7
159 551,0
360 280,5
90 469,9
118 580,9
Федеральный бюджет
х
х
х
х
250 576,5
0,0
55 300,0
195 276,5
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
535 629,5
82 406,7
95 797,0
165 004,0
78 840,9
113 580,9
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
462 473,6
82 406,7
95 797,0
134 288,1
74 990,9
74 990,9
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
375 035,7
0,0
74 804,5
248 862,2
11 629,0
39 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
101 652,7
0,0
11 050,5
55 862,2
0,0
34 740,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
64 793,7
0,0
11 050,5
53 743,2
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
487 622,3
82 406,7
84 746,5
111 418,3
90 469,9
118 580,9
Федеральный бюджет
х
х
х
х
2 276,5
0,0
0,0
2 276,5
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
468 716,8
82 406,7
84 746,5
109 141,8
78 840,9
113 580,9
в том числе:





0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
397 679,9
82 406,7
84 746,5
80 544,9
74 990,9
74 990,9
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
51 369,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
39 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
34 740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 740,0
в том числе:





0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:
618
х
х
х
323 666,7
0,0
74 804,5
248 862,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
66 912,7
0,0
11 050,5
55 862,2
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
64 793,7
0,0
11 050,5
53 743,2
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
323 666,7
0,0
74 804,5
248 862,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
66 912,7
0,0
11 050,5
55 862,2
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
64 793,7
0,0
11 050,5
53 743,2
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1103
0710132
600
353 303,8
67 785,7
68 621,8
91 818,5
62 538,9
62 538,9
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1103
0710132
600
353 303,8
67 785,7
68 621,8
91 818,5
62 538,9
62 538,9
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1103
0710132
600
333 494,5
67 785,7
68 621,8
72 009,2
62 538,9
62 538,9
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1101
0710131
600
63 442,5
14 621,0
12 906,0
12 411,5
11 752,0
11 752,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1101
0710131
600
63 442,5
14 621,0
12 906,0
12 411,5
11 752,0
11 752,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1101
0710131
600
57 604,9
14 621,0
12 906,0
6 573,9
11 752,0
11 752,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1101
0711401
600
11 536,7
0,0
2 694,7
2 842,0
3 000,0
3 000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1101
0711401
600
11 536,7
0,0
2 694,7
2 842,0
3 000,0
3 000,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1101
0711401
600
5 436,7
0,0
2 694,7
1 342,0
700,0
700,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
51 369,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
39 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
34 740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 740,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
51 369,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
39 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
34 740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 740,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
16 629,0
0,0
0,0
0,0
11 629,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:
618
х
х
х
323 666,7
0,0
74 804,5
248 862,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
66 912,7
0,0
11 050,5
55 862,2
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
64 793,7
0,0
11 050,5
53 743,2
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
618
х
х
х
323 666,7
0,0
74 804,5
248 862,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
66 912,7
0,0
11 050,5
55 862,2
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
64 793,7
0,0
11 050,5
53 743,2
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0

Реконструкция Дворца спорта в г. Элиста
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:
618
х
х
х
12 692,0
0,0
10 573,0
2 119,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
4 238,0
0,0
2 119,0
2 119,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 119,0
0,0
2 119,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
618
х
х
х
12 692,0
0,0
10 573,0
2 119,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0





Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
4 238,0
0,0
2 119,0
2 119,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 119,0
0,0
2 119,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
8 454,0
0,0
8 454,0
0,0
0,0
0,0

Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия
(I пусковой комплекс)
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе:
618
1101
0714703
х
310 974,7
0,0
64 231,5
246 743,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
62 674,7
0,0
8 931,5
53 743,2
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
62 674,7
0,0
8 931,5
53 743,2


Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0


Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0


В т.ч. объемы капитального строительства
618
х
х
х
310 974,7
0,0
64 231,5
246 743,2
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
248 300,0
0,0
55 300,0
193 000,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
62 674,7
0,0
8 931,5
53 743,2
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
62 674,7
0,0
8 931,5
53 743,2
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36 м х 18 м в п. Комсомольский Черноземельского района
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
20 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0


0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
20 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36 м х 18 м в п. Нарын-Худук Черноземельского района Республики Калмыкия
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0

Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0


0,0
0,0

Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0

в том числе:











Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0

Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0

в том числе:











Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
6 369,0
0,0
0,0
0,0
1 629,0
4 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
4 740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 740,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
1 629,0
0,0
0,0
0,0
1 629,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
6 369,0
0,0
0,0
0,0
1 629,0
4 740,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
4 740,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 740,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
1 629,0
0,0
0,0
0,0
1 629,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Пропаганда физической культуры и спорта
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
450,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
450,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1103
0715081
600
2 024,0
0,0
524,0
500,0
500,0
500,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1103
0715081
600
2 024,0
0,0
524,0
500,0
500,0
500,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1103
0715081
600
524,0
0,0
524,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7.
Развитие шахмат и шахматного движения
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
300,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
300,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8.
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1101
0711001
600
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1101
0711001
600
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1101
0711001
600
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9.
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1102
0715127
200
3 796,3
0,0
0,0
2 796,3
500,0
500,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
2 276,5
0,0
0,0
2 276,5
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1102
0715127
200
1 519,8
0,0
0,0
519,8
500,0
500,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
119,8
0,0
0,0
119,8
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.10.
Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры, в том числе организация и проведение спортивных мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
х
х
х
900,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
900,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0





Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Государственная поддержка туристской деятельности
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0412
х
х
237,6
0,0
237,6
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0412
х
х
237,6
0,0
237,6
0,0
0,0
0,0
в том числе:





0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
615
0412
х
х
237,6
0,0
237,6
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:





0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0412
0721402
х
237,6
0,0
237,6
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0412
0721402
х
237,6
0,0
237,6
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
0412
0721402
х
237,6
0,0
237,6
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие молодежной политики
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0707
х
х
44 808,0
8 680,6
8 315,0
10 113,8
8 849,3
8 849,3
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0707
х
х
44 808,0
8 680,6
8 315,0
10 113,8
8 849,3
8 849,3
в том числе:





0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
615
0707
х
х
38 663,0
8 680,6
8 315,0
8 608,8
6 529,3
6 529,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:



х

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений для детей и молодежи
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0707
0730130
600
34 250,5
7 483,1
7 415,0
6 893,8
6 229,3
6 229,3
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0707
0730130
600
34 250,5
7 483,1
7 415,0
6 893,8
6 229,3
6 229,3
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
0707
0730130
600
33 845,5
7 483,1
7 415,0
6 488,8
6 229,3
6 229,3
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Проведение мероприятий для детей и молодежи
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0707
0731403
600
5 797,5
1 197,5
900,0
700,0
1 500,0
1 500,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0





Республиканский бюджет, всего
615
0707
0731403
600
5 797,5
1 197,5
900,0
700,0
1 500,0
1 500,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
0707
0731403
600
3 097,5
1 197,5
900,0
400,0
300,0
300,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан")
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0707
0738026
300
2 600,0
0,0
0,0
800,0
900,0
900,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0707
0738026
300
2 600,0
0,0
0,0
800,0
900,0
900,0
в том числе:
х
х
х
х






Действующие расходные обязательства
615
0707
0738026
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0707
0731001
600
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0707
0731001
600
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
0707
0731001
600
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
0707
0731403
600
660,0
0,0
0,0
220,0
220,0
220,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
0707
0731403
600
660,0
0,0
0,0
220,0
220,0
220,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
0707
0731403
600
220,0
0,0
0,0
220,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1105
х
х
67 653,0
13 371,7
13 501,7
12 599,9
13 792,9
14 386,8
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1105
х
х
67 653,0
13 371,7
13 501,7
12 599,9
13 792,9
14 386,8
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1105
х
х
55 387,0
13 371,7
13 501,7
10 183,4
9 165,1
9 165,1
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности органов государственной власти
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе:
615
1105
х
х
67 653,0
13 371,7
13 501,7
12 599,9
13 792,9
14 386,8
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
615
1105
х
х
67 653,0
13 371,7
13 501,7
12 599,9
13 792,9
14 386,8
в том числе:










Действующие расходные обязательства
615
1105
х
х
55 387,0
13 371,7
13 501,7
10 183,4
9 165,1
9 165,1
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы
Всего
615
х
х
х
4 828,7
4 828,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
2 328,7
2 328,7
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 328,7
2 328,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы
Всего
х
х
х
х
15 933,0
15 329,4
548,0
55,6
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
15 933,0
15 329,4
548,0
55,6
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
15 933,0
15 329,4
548,0
55,6
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
8 280,1
7 676,5
548,0
55,6
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
8 280,1
7 676,5
548,0
55,6
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
8 280,1
7 676,5
548,0
55,6
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы
Всего
615
х
х
х
645,0
645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
645,0
645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
645,0
645,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. объемы капитального строительства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет, всего
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:










Действующие расходные обязательства
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники <*>
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------