Типы документов

Реклама

Партнеры


Решение Элистинского городского Собрания от 26.11.2015 N 1 "О внесении изменений в решение Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года N 3 "Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы"



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ЭЛИСТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. № 1

Внеочередное заседание № 11
г. Элиста

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЭЛИСТИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОБРАНИЯ ОТ 24 МАРТА 2011 ГОДА № 3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА ЭЛИСТЫ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

В целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса города Элисты, руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты, Элистинское городское Собрание решило:
1. Внести в решение Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года № 3 "Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы" (с изменениями от 16 июня, от 24 ноября 2011 года, от 20 декабря 2012 года, от 24 июля 2014 года) изменения, заменив в наименовании и тексте решения цифры "2015" цифрами "2019".
2. Внести в Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы", утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года № 3 (с изменениями от 16 июня, от 24 ноября 2011 года, от 20 декабря 2012 года, от 24 июля 2014 года) (далее - Программа), следующие изменения:
1) по тексту в наименовании Программы цифры "2015" заменить цифрами "2019";
2) в паспорте Программы:
а) в пункте 5 цифры "2015" заменить цифрами "2019";
б) позиции 8, 9 изложить в следующей редакции:

8
Сроки и этапы реализации Программы:
Срок реализации Программы - 2011 - 2019 годы.
Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:
первый этап - 2011 год;
второй этап - с 2012 года по 2015 год;
третий этап - с 2016 года по 2019 год.
9
Объемы и источники финансировании:
Объем финансирования Программы составляет 721,33 млн. руб., в том числе по системам коммунальной инфраструктуры:
Водоснабжение и водоотведение - 177,27 млн. руб.; Теплоснабжение - 262,2 млн. руб.;
Газоснабжение - 57,84 млн. руб.;
Электроснабжение - 192,52 млн. руб.;
Утилизация (захоронение) ТБО - 31,5 млн. руб.

в) третий столбец позиции 10 дополнить словами "ООО "Спецавтохозяйство";
3) в абзаце третьем раздела "Введение" цифры "2015" заменить цифрами "2019";
4) в пункте 1.2.:
а) в абзаце седьмом цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "6,78" заменить цифрами "7,64";
б) в абзаце девятом цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "109150" заменить цифрами "111480";
5) в пункт 1.3.:
а) в абзаце шестом цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "2340" заменить цифрами "5339";
б) в абзаце девятом цифры "2015" заменить цифрами "2019";
в) в абзаце двадцать втором цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "7012,14" заменить цифрами "14500,36" цифры "40,16" заменить цифрами "406,8", цифры "4120,56" заменить цифрами "4241,53";
г) в абзаце двадцать третьем цифры "2015" заменить цифрами "2019";
6) в пункте 1.4.
а) в абзаце первом цифры "2015" заменить цифрами "2019";
б) в абзаце четвертом цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "380" заменить цифрами "880", цифры "450" заменить цифрами "884";
г) абзацы пятый и шестой, таблицу № 1 исключить;
7) в абзаце первом пункта 2.6. цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "74 360" заменить цифрами "17 726";
8) дополнить таблицей № 7.1 согласно приложению № 1 к настоящему решению;
9) пункт 3.3. дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
"7. Существующая ситуация: Необходимость установки приборов учета тепловой энергии и горячей воды обусловлена требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". На котельных предприятия отсутствуют приборы учета количества отпущенной тепловой энергии, теплоносителя.
Результат: Установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды позволит оценивать количество произведенной тепловой энергии и массы теплоносителя по каждой котельной, а также фактические потери.
8. В целях оптимизации тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также повышения ее надежности и энергетической эффективности Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции существующих котельных и установке модульных котельных, а также по строительству сетей от вновь вводимых источников теплоснабжения.";
10) таблицы N№ 11, 12, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 2 - 4 к настоящему решению;
11) в абзаце первом пункта 3.5. цифры "2015" заменить цифрами "2019", цифры "95706,11" заменить цифрами "262201,31";
12) в пункте 4.5 цифры "21676,0" заменить цифрами "57842,0", цифры "3449,0" цифрами "27744,0", цифры "18227,0" цифрами "30098,0";
13) дополнить новым разделом 6 следующего содержания:

"6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

6.1. Цели и задачи

Основными целями в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) являются:
- улучшение экологической ситуации на территории города Элисты;
- продление срока использования полигона ТБО;
- развитие системы переработки ТБО в городе Элисте;
- снижение отрицательного воздействия отходов на окружающую среду, повышение эффективности управления обращением с отходами.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО;
- обеспечение потребителей города Элисты качественной услугой по приему, сортировке и утилизации (захоронению) ТБО.

6.2. Существующие проблемы и состояние системы утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

Услуги по утилизации (захоронению) ТБО на территории города Элисты осуществляет ООО "Спецавтохозяйство".
Объем вывоза твердых бытовых отходов ООО "Спецавтохозяйство" в 2013 году составил 226,7 тыс. м3, в том числе от населения - 132,3 тыс. м3 (58,4%), в 2014 году - 228,5 тыс. м3, в том числе от населения - 132,4 тыс. м3 (57,9%). Рост численности населения, развитие промышленного производства, торговли, туризма, увеличение количества социально-культурных объектов приводит к ежегодному увеличению образования ТБО, что обусловливает повышение требований к санитарному содержанию территорий, в частности, процессу обращения с ТБО, от организации которого в значительной мере зависит качество среды обитания жителей города и экологическая безопасность территории.
В городе Элисте утилизация (захоронение) ТБО осуществляется на полигоне площадью 3 га, который эксплуатируется с 1964 года, практически исчерпал свой ресурс и не отвечает современным экологическим требованиям.
Основными проблемами сфере утилизации (захоронения) ТБО являются:
- переполненность действующего полигона ТБО;
- неудовлетворительное состояние ограждения территории полигона ТБО, отсутствие освещения;
- отсутствие системы учета количества поступающих ТБО;
- отсутствие системы переработки ТБО.

6.3. Мероприятия по строительству и модернизация объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов

Таблица № 15

Мероприятия по строительству и модернизация объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов на 2015 - 2019 годы


№ п.п.
Мероприятия
Год выполнения
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
Сумма финансирования, тыс. руб.
Надбавка к тарифу
Собственные средства
Привлеченные средства
11
Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО
2015
1276,6

607,95
668,65
22
Разработка проектно-сметной документации для строительства полигона ТБО
2015
892,05

892,05

33
Строительство мусоросортировочного комплекса
2015 - 2016
8959,5



3.1
Строительство производственной площадки и ангара для установки оборудования и хранения готовой продукции
2015
509,5


509,5
2016
2 200

1 520
680
3.2
Приобретение и монтаж мусоросортировочного оборудования
2015
2 000


2 000
2016
4 250


4 250
44
Строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов
2015
1 824,65
151,47

1 673,18
2016
5 530,8
1 900,8

3630
2017
4 972,9
1 974,7
2 050
948,2
2018
302,49
302,49


55
Строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов
2018
3 726,61
1 626,61
2 100

2019
4 014,40
1 874,4
2 140


Итого:

31 500
7 830,47
9 310
14 359,53

6.4. Финансирование раздела Программы

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий данного раздела Программы, составляет 31500 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступающих от надбавки к тарифу, - 7 830,47 тыс. рублей, собственных средств - 14359,53 тыс. рублей и привлеченных средств - 9310 тыс. рублей.

6.5. Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий Программы ожидается получение следующих результатов:
- внедрение технологии предварительной сортировки, прессования не утилизируемой части отходов с дальнейшим ее депонированием на полигоне;
- модернизация полигона по утилизации (захоронению) ТБО;
- сокращение объема ТБО, поступающего на полигон для дальнейшей утилизации (захоронения);
- увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) ТБО;
- улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях;
- создание новых рабочих мест;
- создание нового полигона захоронения ТБО.";
14) разделы 6 - 9 Программы считать разделами 7 - 10 соответственно.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Элистинская панорама".

Глава города Элисты,
Председатель
Элистинского городского Собрания
В.НАМРУЕВ





Приложение 1
к решению Элистинского
городского Собрания
от 26 ноября 2015 г. № 1

Таблица № 7.1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
НА ПЕРИОД 2016 - 2019 ГОДЫ

N
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Сроки исполнения
Кол-во
Сумма финансирования, тыс. руб.
Всего
Бюджет г. Элисты
Внебюджетные источники
в том числе:
прибыль
привлеченные средства
тариф на подключение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1
Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов.
шт.
2016 - 2019 гг.

32 000
1 000
31 000
5 999
23 953
1048
2016 г.

8 000
0
8 000
2 079
5 921

2017 г.

9 000
0
9 000
1 920
6 832
248
2018 г.

8 000
1 000
7 000
1 000
5 600
400
2019 г.

7 000
0
7 000
1000
5 600
400
2
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
2900
19 000
1 000
18 000
3 000
13 900
1100
2016 г.
500
4 000
1 000
3 000

3 000

2017 г.
800
5 000

5 000
1 000
3 700
300
2018 г.
800
5 000

5 000
1 000
3 600
400
2019 г.
800
5 000

5 000
1 000
3 600
400
3
Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
4
Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
5
Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
6
Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
7
Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2018 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
8
. Установка высокочастотных регуляторов на Верхне-Яшкульском водозаборе
компл.
2016 - 2019 гг.
7
7 000
0
7 000
2 131
3 817
1 052
2016 г.
2
2 000
0
2 000
131
1069
800
2017 г.
1
1 000
0
1 000
0
748
252
2018 г.
2
2 000

2 000
1000
1000
0
2019 г.
2
2 000

2 000
1000
1000
0
9
Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения
компл.
2016 - 2018 гг.

5 500
0
5 500
2 080
2 820
600
2016 г.

2 000

2 000
1000
800
200
2017 г.

2 000

2 000
500
1300
200
2018 г.

1 500

1 500
580
720
200
10
Капитальный ремонт артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах
шт.
2016 - 2018 гг.

2 641
2 641
0
0
0
0
2016 г.

1 289
1289
0
0
0
0
2017 г.

1 352
1352
0
0
0
0
2018 г.

0

0



11
Замена водопроводных вводов
п. м.
2016 - 2018 гг.
200
268
268
0
0
0
0
2016 г.
100
131
131
0



2017 г.
100
137
137
0



2018 г.
0
0
0
0




Итого по водоснабжению:



70 409
4 909
65 500
13 210
44 490
7 800

2016 г.



18 420
2 420
16 000
3 210
10 790
2 000

2017 г.



19 489
1 489
18 000
3 420
12 580
2 000

2018 г.



17 500
1 000
16 500
3 580
10 920
2 000

2019 г.



15 000
0
15 000
3 000
10 200
1 800
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.

2016 - 2019 гг.

23000
4 000
19 000
1290
15 710
2 000
2016 г.

6 000
1000
5 000
310
4190
500
2017 г.

5 000
1000
4 000
320
3180
500
2018 г.

6 000
1000
5 000
330
4170
500
2019 г.

6 000
1000
5 000
330
4170
500
2
Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
3
Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
4
Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2019 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
5
Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2018 гг.
320
4 800
4 000
800
0
0
800
2016 г.
80
1 200
1000
200


200
2017 г.
80
1 200
1000
200


200
2018 г.
80
1 200
1000
200


200
2019 г.
80
1 200
1000
200


200
6
Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты
п. м.
2016 - 2018 гг.
320
800
0
800
0
0
800
2016 г.
80
200

200


200
2017 г.
80
200

200


200
2018 г.
80
200

200


200
2019 г.
80
200

200


200
7
Создание диспетчеризации системы водоотведения внедрением приборов учета перекачиваемых стоков
компл.
2016 - 2018 гг.

1 500
0
1 500
0
1 500
0
2016 г.

1 000

1 000

1000

2017 г.

500

500

500

2018 г.

0

0

0


Итого по водоотведению: 2016 - 2019 гг.



32 500
8 000
24 500
1290
17 210
6 000

2016 г.



9 000
2 000
7 000
310
5 190
1 500

2017 г.



7 500
2 000
5 500
320
3 680
1 500

2018 г.



8 000
2 000
6 000
330
4 170
1 500

2019 г.



8 000
2000
6000
330
4 170
1 500

Итого по программе: 2016 - 2019 гг.



102 909
12 909
90 000
14 500
61 700
13 800

2016 г.



27 420
4 420
23 000
3 520
15 980
3 500

2017 г.



26 989
3 489
23 500
3 740
16 260
3 500

2018 г.



25 500
3 000
22 500
3 910
15 090
3 500

2019 г.



23 000
2000
21 000
3 330
14 370
3 300





Приложение 2
к решению Элистинского
городского Собрания
от 26 ноября 2015 г. № 1

Таблица № 11

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ НА 2011 - 2019 ГОДЫ

N
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Кол-во
Всего, тыс. руб.
Источники финансирования
Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение
Надбавка к тарифу
Амортизационный фонд
Бюджет города Элисты
Привлеченные средства
1
Реконструкция тепловых магистралей с использованием предизолированных труб
м.п.
2011 - 2018 гг.
23 512
105 356,54
8 234,30
15 957,50
3 152,80
0
78 011,94
Реконструкция теплотрассы от ТК23 к ТК4 (перемычка м/у котельными "М.Горького" и "Горисполком"

2011 г.
384
2 380,80
0
1 547,50
833,30
0

Реконструкция теплотрассы от ТК47 к ТК20 котельная "Пионерская"

2011 г.
282
2 016,30
0
1 250,10
766,20
0

Реконструкция теплотрассы от ТК29 к ТК49 котельная "2 микрорайон"

2012 г.
577
3 883,20
0
2 329,90
1 553,30
0

Реконструкция теплотрассы от ТК10 к ТК13 котельная "Пионерская"

2013 г.
193
1 380,00
0
1 380,00
0
0

Реконструкция теплотрассы ГВС от ЦТП "Медколледж" к ТК4

2014 г.
120
132,00
132,00
0
0
0

Реконструкция теплотрассы котельная "Пионерская"

2014 г.
93
102,30
102,30
0
0
0

Реконструкция тепловых сетей

2015 г.
2500
17 751,49
8 000,00
0
0
0
9 751,49
Реконструкция тепловых сетей

2016 г.
1500
29 368,44
0
6 615
0
0
22 753,44
Реконструкция тепловых сетей

2017 г.
1500
25 588,44
0
2 835,00
0
0
22 753,44
Реконструкция сетей отопления и ГВС

2018 г.
1500
22 753,57
0
0
0
0
22 753,57
2
Капитальный ремонт существующих магистралей ГВС с использованием полипропиленовых труб
м.п.
2011 г.
1057
5 919,20
0
4 293,60
1 625,60
0
0
Капитальный ремонт сетей ГВС на 4 и 5 микрорайоне

2011 г.
1057
5 919,20
0
4 293,60
1 625,60
0
0
3
Комплексная автоматизация управлением котельной
шт.
2011 - 2015 гг.
14
72 835,76
983,26
43 466,00
28 386,50
0
0
Котельная "Ю.Клыкова", "Пионерская", "Пединститут", "М.Горького"

2011 г.
4
19 356,80
0
12 581,90
6 774,90
0
0
Котельная "Северная", "КГУ", "1 очередь 4 микрорайона", "1 очередь 1 микрорайона"

2012 г.
4
21 873,20
0
13 122,90
8 750,30
0
0
Котельная "2 очередь 1 микрорайона", "8 марта", "2 микрорайон", "6 микрорайон", "8 микрорайон"

2013 г.
5
30 622,50
0
17 761,20
12 861,30
0
0
Котельные "Аршан", "Солнечный"

2015 г.
1
983,26
983,26
0
0
0
0
4
Реконструкция узлов учета газа (установка измерительных комплексов)
ед.
2014 - 2016 гг.
31
4 986,78
1 084,85
0
0
3 901,93
0
Котельные "Пединститут"

2014 г.
1
133,60



133,60
0
Котельная "М.Горького (летняя)"

2014 г.
1
109,15
0
0
0
109,15
0
Котельные "1 очередь 1 микрорайона", "Пионерская"

2014 г.
2
395,18
0
0
0
395,18
0
Котельная "М.Горького (зимняя)"

2014 г.
1
176,04
0
0
0
176,04
0
Котельные "Калмстрой", "УИН"

2014 г.
2
218,30
0
0
0
218,30
0
Котельные "Военкомат", "4 мкр. 1 очередь", "Хомутникова"

2014 г.
3
370,38
0
0
0
370,38
0
Котельные "Совмин", "Ю.Клыкова", "1 микр. 2 очередь"

2014 г.
3
529,06
0
0
0
529,06
0
Котельные "8 микрорайон"

2014 г.
1
133,60
0
0
0
133,60
0
Котельные "Ресбольница", "2 микрорайон"

2015 г.
2
997,75
997,75
0
0
0
0
Котельные "Аршан", "Солнечный"

2015 г.
2
87,10
87,10



0
Котельные "8 марта", "Школа № 2", "6 микр.", "Ю.Клыкова", "Пионерская", "8 микр.", "1 микр. 2 очередь", "Военкомат", "4 мкр. 1 очередь", "Совмин", "Хомутникова", "Дом престарелых", "Школа-интернат"

2016 г.
13
1 836,62
0
0
0
1 836,62
0
5
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые
ед.
2014 г.
4
2 407,50
2 407,50
0
0
0
0
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые
ед.
2014 г.
4
2 407,50
2 407,50
0
0
0
0
6
Замена котлоагрегатов
шт.
2014 - 2015 гг.
12
7 540,93
4 960,93
0
0
2 580,00
0
Котельная "Пединститут"

2014 г.
1
980,00
0
0
0
980,00
0
Котельная "Ресбольница"

2014 г.
1
1 600,00
0
0
0
1 600,00
0
Котельная "Горисполком"

2014 г.
1
800,00
800,00
0
0
0
0
Котельная "Пединститут"

2015 г.
1
1 034,61
1 034,61
0
0
0
0
Котельная "Ю.Клыкова"

2015 г.
1
780,25
780,25
0
0
0
0
Котельная "Горисполком"

2015 г.
2
1 170,63
1 170,63
0
0
0
0
Котельная "Школа-интернат"

2015 г.
1
575,44
575,44
0
0
0
0
Котельная "Военкомат"

2015 г.
2
300,00
300,00
0
0
0
0
Котельная "8 марта"

2015 г.
2
300,00
300,00
0
0
0
0
7
Установка измерительных комплексов тепловой энергии
шт.
2016 г.
25
5 617,76
0
0
0
5 617,76
0
8
Реконструкция котельных / установка модульных котельных
шт.
2019 г.
6
48 036,84
13 000,00
0
0
0
35 036,84
Реконструкция котельной (установка модульной котельной) "1 микрорайон 2 очередь"

2019 г.
1
35 036,84
0
0
0
0
35 036,84
Реконструкция котельной "Школа-интернат"

2019 г.
1
3 000,00
3 000,00
0
0
0
0
Реконструкция котельной "8 марта"

2019 г.
1
5 000,00
5 000,00
0
0
0
0
Реконструкция котельной "Военкомат"

2019 г.
1
1 000,00
1 000,00
0
0
0
0
Установка модульной котельной на 5 микрорайоне

2019 г.
1
1 000,00
1 000,00
0
0
0
0
Установка модульной котельной на 3 микрорайоне

2019 г.
1
3 000,00
3 000,00
0
0
0
0
9
Строительство сетей отопления и ГВС
м.п.
2019 г.
2900
9 500,00
9 500,00
0
0
0
0
Строительство сети отопления и ГВС от модульной котельной "1 микрорайон 2 очередь"

2019 г.
2000
6 000,00
6 000,00
0
0
0
0
Строительство сети ГВС от модульной котельной на 5 микрорайоне

2019 г.
400
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
Строительство сети ГВС от модульной котельной на 3 микрорайоне

2019 г.
500
2 000,00
2 000,00
0
0
0
0
Итого:



262 201,31
40 170,84
63 717,10
33 164,90
12099,69
113048,78
в том числе:

2011 г.

29 673,10
0
19 673,10
10 000,00
0
0



2012 г.

25 756,40
0
15 452,80
10 303,60
0
0



2013 г.

32 002,50
0
19 141,20
12 861,30
0
0



2014 г.

8 087,11
3 441,80
0
0
4 645,31
0



2015 г.

23 980,53
14 229,04
0
0
0
9 751,49



2016 г.

36 822,82
0,00
6 615,00
0,00
7 454,38
22 753,44



2017 г.

25 588,44
0
2 835,00
0
0
22 753,44



2018 г.

22 753,57
0
0
0
0
22 753,57



2019 г.

57 536,84
22 500,00
0,00
0,00
0
35 036,84





Приложение 3
к решению Элистинского
городского Собрания
от 26 ноября 2015 г. № 1

Таблица № 12

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НА 2014 - 2017 ГОДЫ

N
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Кол-во
Всего, тыс. руб.
Источники финансирования
Бюджет
г. Элисты
Республиканский бюджет
1
Строительство наружного газопровода и разводящих сетей в п. Салын
м.п.
2014 г.
4212
6899,0
3450,0
3449,0
2
Строительство газопровода п. Лола
м.п.
2016 г.
850
2353,0
2353,0

3
Газоснабжение жилого массива на 187 ед. по ул. Манцын Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14-я улица, 20 проезд Южного района г. Элисты (район Шиповника)
м.п.
2016 г.
3742
12648
6324
6324
4
Строительство газопровода для обеспечения газоснабжения Северного района города Элисты

2016 г.

8942
4471
4471
5
Строительство газопровода для малоэтажной застройки в Западной районе г. Элисты (1 очередь)

2016 г.

20000
10000
10000


2017 г.

7000
3500
3500

Итого:



57842
30098
27744

в том числе:

2014 г.

6899
3450
3449



2015 г.

0
0
0



2016 г.

43943
23148
20795



2017 г.

7000
3500
3500





Приложение 4
к решению Элистинского
городского Собрания
от 26 ноября 2015 г. № 1

Таблица № 14

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование индикатора
Единица измерения
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
%









водоснабжение
75
74,0
73,3
72,9
72,8
72,8
72
71,8
71,5
водоотведение
82
81,1
80
78,9
77,5
77
76,8
76
75,5
теплоснабжение
х
х
х
72
71
71
71
70
69
Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
аварий на 1 км инженерных сетей









водоснабжение
5,9
5,8
5,7
5,6
5,4
5,3
5,2
5,0
4,9
водоотведение
9,3
9,1
8,9
8,7
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
теплоснабжение
х
х
х
6,6
6,5
6,4
6,3
6,25
6,2
Снижение потерь в инженерных сетях
%









водоснабжение
35
34,5
34
33,2
32,6
31,5
31
30
29
теплоснабжение
33,0
31
29
27
25
23
21
19
18
Уровень газификации сельских населенных пунктов
%
х
х
х
92
97
100
100
100
100
Доля ТБО, переработанных на вторсырье
%
х
х
х
х
0
5
10
10
10
Соответствие проб атмосферного воздуха предельно допустимой концентрации
%
х
х
х
х
100
100
100
100
100


------------------------------------------------------------------