Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23.04.2015 N 165 "О внесении изменения в План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. N 82"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 г. № 165

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 82

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. № 82 "О Плане мероприятий ("дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Республики Калмыкия", изложив раздел 3 "Показатели нормативов региональной "дорожной карты" в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 23 апреля 2015 г. № 165

"РАЗДЕЛ 3
"ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Республика Калмыкия
Категория работников: Работники учреждений культуры


Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
х
172,0
191,0
191,0
180,0
186,0
193,0
х
х
2
Число получателей услуг, чел.
х
283 081
281 293
281 007
283 630
284 981
286 588
х
х
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
х
1 648
1 473
1 473
1 572
1 531
1 483
х
х
4
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
285 415
283 081
281 293
281 007
283 630
284 981
286 588
х
х
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %
х
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
х
х
7
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

70,3
70,3
73,7
82,4
100,0
100,0
х
х
8
по Республике Калмыкия
х
58,4
65,4
62,6
82,4
100,0
100,0
х
х
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
15 156,6
17 624,2
19 386,6
20 278,4
23 052,5
25 456,9
28 050,9
х
х
10
Темп роста к предыдущему году, %
х
116,28
110,00
104,60
113,68
110,43
110,19
х
х
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
9 723,0
10 292,1
12 684,2
12 684,2
18 995,3
25 456,9
28 050,9
х
х
12
Темп роста к предыдущему году, %
х
105,85
123,24
100,00
149,76
134,02
110,19
х
х
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
х
3,0
1,1
1,1
3,0
3,0
3,0
х
х
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
х
х
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
250,4
265,0
291,9
291,9
466,5
608,9
650,0
1 050,4
2 309,3
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
х
14,7
26,9
26,9
201,5
343,9
384,9
255,4
984,2
17
в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
х
14,3
26,6
26,6
195,5
333,6
373,4
248,7
955,7
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
х
0,0
0,8
0,8
23,2
47,3
73,3
24,8
145,4
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
х
0,0
0,1
0,1
0,3
0,4
0,5
0,5
1,4
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
х
0,0
0,6
0,6
22,6
46,5
72,3
23,8
142,6
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
х
0,0
0,1
0,1
0,3
0,4
0,5
0,5
1,4
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
х
0,4
0,3
0,3
6,0
10,3
11,5
6,6
28,5
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)
х
14,7
26,9
26,9
201,5
343,9
384,9
255,4
984,2
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 * 100%)
х
0,0
3,0
3,0
11,5
13,8
19,0
9,7
14,8

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
".


------------------------------------------------------------------